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文档简介
泓域咨询MACRO/ 支气管镜投资项目立项申请报告支气管镜投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入29392.43万元,同比增长18.88%(4668.95万元)。其中,主营业业务支气管镜生产及销售收入为27427.81万元,占营业总收入的93.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7035.54万元,较去年同期相比增长546.61万元,增长率8.42%;实现净利润5276.65万元,较去年同期相比增长1011.51万元,增长率23.72%。二、项目概况(一)项目名称支气管镜投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积55754.53平方米(折合约83.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.12%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度162.21万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55754.53平方米,建筑物基底占地面积38537.53平方米,总建筑面积58542.26平方米,其中:规划建设主体工程43404.75平方米,项目规划绿化面积3198.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计169台(套),设备购置费7254.89万元。(七)节能分析“支气管镜投资项目建设项目”,年用电量751821.84千瓦时,年总用水量18128.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.95吨标准煤/年。达产年综合节能量29.67吨标准煤/年,项目总节能率20.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18662.32万元,其中:固定资产投资13559.13万元,占项目总投资的72.66%;流动资金5103.19万元,占项目总投资的27.34%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39519.00万元,总成本费用29639.30万元,税金及附加386.54万元,利润总额9879.70万元,利税总额11628.96万元,税后净利润7409.78万元,达产年纳税总额4219.19万元;达产年投资利润率52.94%,投资利税率62.31%,投资回报率39.70%,全部投资回收期4.02年,提供就业职位615个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地支气管镜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地支气管镜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“支气管镜投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位615个,达产年纳税总额4219.19万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.94%,投资利税率62.31%,全部投资回报率39.70%,全部投资回收期4.02年,固定资产投资回收期4.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。培育发展股权投资基金、创业投资基金等各类民间资本,鼓励引导服务于制造业的金融创新,为制造业民营企业融资提供咨询辅导。(人民银行、证监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55754.5383.59亩1.1容积率1.051.2建筑系数69.12%1.3投资强度万元/亩162.211.4基底面积平方米38537.531.5总建筑面积平方米58542.261.6绿化面积平方米3198.39绿化率5.46%2总投资万元18662.322.1固定资产投资万元13559.132.1.1土建工程投资万元4870.982.1.1.1土建工程投资占比万元26.10%2.1.2设备投资万元7254.892.1.2.1设备投资占比38.87%2.1.3其它投资万元1433.262.1.3.1其它投资占比7.68%2.1.4固定资产投资占比72.66%2.2流动资金万元5103.192.2.1流动资金占比27.34%3收入万元39519.004总成本万元29639.305利润总额万元9879.706净利润万元7409.787所得税万元1.058增值税万元1362.729税金及附加万元386.5410纳税总额万元4219.1911利税总额万元11628.9612投资利润率52.94%13投资利税率62.31%14投资回报率39.70%15回收期年4.0216设备数量台(套)16917年用电量千瓦时751821.8418年用水量立方米18128.4919总能耗吨标准煤93.9520节能率20.52%21节能量吨标准煤29.6722员工数量人615第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.12%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度162.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27246.0327246.0343404.7543404.753972.621.1主要生产车间16347.6216347.6226042.8526042.852463.021.2辅助生产车间8718.738718.7313889.5213889.521271.241.3其他生产车间2179.682179.682517.482517.48238.362仓储工程5780.635780.639839.389839.38654.942.1成品贮存1445.161445.162459.842459.84163.742.2原料仓储3005.933005.935116.485116.48340.572.3辅助材料仓库1329.541329.542263.062263.06150.643供配电工程308.30308.30308.30308.3023.093.1供配电室308.30308.30308.30308.3023.094给排水工程354.55354.55354.55354.5520.654.1给排水354.55354.55354.55354.5520.655服务性工程3661.073661.073661.073661.07243.695.1办公用房2099.822099.822099.822099.82128.845.2生活服务1561.251561.251561.251561.25139.186消防及环保工程1032.811032.811032.811032.8177.346.1消防环保工程1032.811032.811032.811032.8177.347项目总图工程154.15154.15154.15154.15-232.097.1场地及道路硬化10663.082197.102197.107.2场区围墙2197.1010663.0810663.087.3安全保卫室154.15154.15154.15154.158绿化工程3164.00110.74合计38537.5358542.2658542.264870.98六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12081.66万元,占计划投资的64.74%。其中:完成固定资产投资8202.16万元,占总投资的67.89%;完成流动资金投资3879.50,占总投资的32.11%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12081.661.1完成比例64.74%2完成固定资产投资万元8202.162.1完成比例67.89%3完成流动资金投资万元3879.503.1完成比例32.11%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员615人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4181.2人均年工资万元4.691.3年工资额万元2214.012工程技术人员工资2.1平均人数人922.2人均年工资万元5.682.3年工资额万元524.933企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元6.173.3年工资额万元197.124品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元6.004.3年工资额万元273.645其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元6.225.3年工资额万元229.986职工工资总额万元26433.94五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13559.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4870.987254.89162.2113559.131.1工程费用万元4870.987254.8931537.131.1.1建筑工程费用万元4870.984870.9826.10%1.1.2设备购置及安装费万元7254.897254.8938.87%1.2工程建设其他费用万元1433.261433.267.68%1.2.1无形资产万元848.62848.621.3预备费万元584.64584.641.3.1基本预备费万元307.00307.001.3.2涨价预备费万元277.64277.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元13559.1313559.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5103.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31537.1312452.0821431.3731537.1331537.1331537.131.1应收账款万元9461.144257.517095.859461.149461.149461.141.2存货万元14191.716386.2710643.7814191.7114191.7114191.711.2.1原辅材料万元4257.511915.883193.134257.514257.514257.511.2.2燃料动力万元212.8895.79159.66212.88212.88212.881.2.3在产品万元6528.192937.684896.146528.196528.196528.191.2.4产成品万元3193.131436.912394.853193.133193.133193.131.3现金万元7884.283547.935913.217884.287884.287884.282流动负债万元26433.9411895.2719825.4626433.9426433.9426433.942.1应付账款万元26433.9411895.2719825.4626433.9426433.9426433.943流动资金万元5103.192296.443827.395103.195103.195103.194铺底流动资金万元1701.05765.481275.801701.051701.051701.05(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18662.32万元,其中:固定资产投资13559.13万元,占项目总投资的72.66%;流动资金5103.19万元,占项目总投资的27.34%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4870.98万元,占项目总投资的26.10%;设备购置费7254.89万元,占项目总投资的38.87%;其它投资1433.26万元,占项目总投资的7.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13559.13+5103.19=18662.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13559.1372.66%1.1项目建设投资万元13559.1372.66%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5103.1927.34%3总投资万元万元18662.32二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17783.55万元,总成本14515.76万元,利润总额3267.79万元,净利润296.60万元,增值税613.22万元,税金及附加2450.84万元,所得税816.95万元;第二年收入29639.25万元,总成本21848.15万元,利润总额7791.10万元,净利润5843.32万元,增值税1022.04万元,税金及附加345.66万元,所得税1947.78万元;第三年生产负荷100%,收入39519.00万元,总成本29639.30万元,利润总额9879.70万元,净利润7409.78万元,增值税1362.72万元,税金及附加386.54万元,所得税2469.93万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39519.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1362.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17783.5529639.2539519.0039519.0039519.001.1支气管镜万元17783.5529639.2539519.0039519.0039519.002现价增加值万元5690.749484.5612646.0
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