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文档简介
泓域咨询MACRO/ 硬脂酸投资项目立项申请报告硬脂酸投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技公司实现营业收入5082.37万元,同比增长17.87%(770.45万元)。其中,主营业业务硬脂酸生产及销售收入为4335.18万元,占营业总收入的85.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1223.29万元,较去年同期相比增长90.76万元,增长率8.01%;实现净利润917.47万元,较去年同期相比增长112.36万元,增长率13.96%。二、项目概况(一)项目名称硬脂酸投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积18022.34平方米(折合约27.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.55%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.47%,固定资产投资强度184.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18022.34平方米,建筑物基底占地面积9831.19平方米,总建筑面积25591.72平方米,其中:规划建设主体工程19636.13平方米,项目规划绿化面积1912.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计54台(套),设备购置费1659.73万元。(七)节能分析“硬脂酸投资项目建设项目”,年用电量528634.90千瓦时,年总用水量6021.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.48吨标准煤/年。达产年综合节能量23.01吨标准煤/年,项目总节能率24.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5729.53万元,其中:固定资产投资4978.43万元,占项目总投资的86.89%;流动资金751.10万元,占项目总投资的13.11%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7480.00万元,总成本费用5945.00万元,税金及附加97.50万元,利润总额1535.00万元,利税总额1844.22万元,税后净利润1151.25万元,达产年纳税总额692.97万元;达产年投资利润率26.79%,投资利税率32.19%,投资回报率20.09%,全部投资回收期6.48年,提供就业职位156个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区硬脂酸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区硬脂酸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“硬脂酸投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位156个,达产年纳税总额692.97万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.79%,投资利税率32.19%,全部投资回报率20.09%,全部投资回收期6.48年,固定资产投资回收期6.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18022.3427.02亩1.1容积率1.421.2建筑系数54.55%1.3投资强度万元/亩184.251.4基底面积平方米9831.191.5总建筑面积平方米25591.721.6绿化面积平方米1912.34绿化率7.47%2总投资万元5729.532.1固定资产投资万元4978.432.1.1土建工程投资万元1869.402.1.1.1土建工程投资占比万元32.63%2.1.2设备投资万元1659.732.1.2.1设备投资占比28.97%2.1.3其它投资万元1449.302.1.3.1其它投资占比25.30%2.1.4固定资产投资占比86.89%2.2流动资金万元751.102.2.1流动资金占比13.11%3收入万元7480.004总成本万元5945.005利润总额万元1535.006净利润万元1151.257所得税万元1.428增值税万元211.729税金及附加万元97.5010纳税总额万元692.9711利税总额万元1844.2212投资利润率26.79%13投资利税率32.19%14投资回报率20.09%15回收期年6.4816设备数量台(套)5417年用电量千瓦时528634.9018年用水量立方米6021.3319总能耗吨标准煤65.4820节能率24.45%21节能量吨标准煤23.0122员工数量人156第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。“十二五”期间,园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,持续不断集聚创新资源与要素,科技企业快速成长,创新成果大量涌现,高新技术产业蓬勃发展,经济社会和谐共进,在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用,成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜,成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区(以下简称“国家自创区”)坚持全面深化改革,强化先行先试,为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索,已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.55%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.47%,固定资产投资强度184.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6950.656950.6519636.1319636.131577.801.1主要生产车间4170.394170.3911781.6811781.68978.241.2辅助生产车间2224.212224.216283.566283.56504.901.3其他生产车间556.05556.051138.901138.9094.672仓储工程1474.681474.683871.133871.13226.222.1成品贮存368.67368.67967.78967.7856.552.2原料仓储766.83766.832012.992012.99117.632.3辅助材料仓库339.18339.18890.36890.3652.033供配电工程78.6578.6578.6578.655.173.1供配电室78.6578.6578.6578.655.174给排水工程90.4590.4590.4590.454.624.1给排水90.4590.4590.4590.454.625服务性工程933.96933.96933.96933.9654.585.1办公用房433.68433.68433.68433.6823.715.2生活服务500.28500.28500.28500.2826.196消防及环保工程263.48263.48263.48263.4817.326.1消防环保工程263.48263.48263.48263.4817.327项目总图工程39.3239.3239.3239.32-48.337.1场地及道路硬化2705.54531.05531.057.2场区围墙531.052705.542705.547.3安全保卫室39.3239.3239.3239.328绿化工程914.9232.02合计9831.1925591.7225591.721869.40六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4150.95万元,占计划投资的72.45%。其中:完成固定资产投资2533.35万元,占总投资的61.03%;完成流动资金投资1617.60,占总投资的38.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4150.951.1完成比例72.45%2完成固定资产投资万元2533.352.1完成比例61.03%3完成流动资金投资万元1617.603.1完成比例38.97%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员156人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1061.2人均年工资万元4.081.3年工资额万元607.262工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.392.3年工资额万元124.253企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.523.3年工资额万元42.324品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.264.3年工资额万元62.485其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.105.3年工资额万元38.946职工工资总额万元4489.74五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4978.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1869.401659.73184.254978.431.1工程费用万元1869.401659.735240.841.1.1建筑工程费用万元1869.401869.4032.63%1.1.2设备购置及安装费万元1659.731659.7328.97%1.2工程建设其他费用万元1449.301449.3025.30%1.2.1无形资产万元638.11638.111.3预备费万元811.19811.191.3.1基本预备费万元360.48360.481.3.2涨价预备费万元450.71450.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元4978.434978.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金751.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5240.843147.143424.455240.845240.845240.841.1应收账款万元1572.251021.961179.191572.251572.251572.251.2存货万元2358.381532.951768.782358.382358.382358.381.2.1原辅材料万元707.51459.88530.64707.51707.51707.511.2.2燃料动力万元35.3822.9926.5335.3835.3835.381.2.3在产品万元1084.85705.16813.641084.851084.851084.851.2.4产成品万元530.64344.91397.98530.64530.64530.641.3现金万元1310.21851.64982.661310.211310.211310.212流动负债万元4489.742918.333367.314489.744489.744489.742.1应付账款万元4489.742918.333367.314489.744489.744489.743流动资金万元751.10488.22563.33751.10751.10751.104铺底流动资金万元250.36162.74187.77250.36250.36250.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5729.53万元,其中:固定资产投资4978.43万元,占项目总投资的86.89%;流动资金751.10万元,占项目总投资的13.11%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1869.40万元,占项目总投资的32.63%;设备购置费1659.73万元,占项目总投资的28.97%;其它投资1449.30万元,占项目总投资的25.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4978.43+751.10=5729.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4978.4386.89%1.1项目建设投资万元4978.4386.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元751.1013.11%3总投资万元万元5729.53二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4862.00万元,总成本13286.12万元,利润总额-8424.12万元,净利润88.60万元,增值税137.62万元,税金及附加-6318.09万元,所得税-2106.03万元;第二年收入5610.00万元,总成本14919.14万元,利润总额-9309.14万元,净利润-6981.86万元,增值税158.79万元,税金及附加91.14万元,所得税-2327.28万元;第三年生产负荷100%,收入7480.00万元,总成本5945.00万元,利润总额1535.00万元,净利润1151.25万元,增值税211.72万元,税金及附加97.50万元,所得税383.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7480.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=211.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4862.005610.007480.007480.007480.001.1硬脂酸万元4862.005610.007480.007480.007480.002现价增加值万元1555.84179
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