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文档简介
泓域咨询MACRO/ 水泥刨花板项目立项说明及投资计划水泥刨花板项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx公司实现营业收入4285.62万元,同比增长10.84%(419.23万元)。其中,主营业业务水泥刨花板生产及销售收入为3974.86万元,占营业总收入的92.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1032.88万元,较去年同期相比增长84.16万元,增长率8.87%;实现净利润774.66万元,较去年同期相比增长110.17万元,增长率16.58%。二、项目概况(一)项目名称水泥刨花板项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积8010.67平方米(折合约12.01亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.52%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度167.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8010.67平方米,建筑物基底占地面积5248.59平方米,总建筑面积11935.90平方米,其中:规划建设主体工程9176.13平方米,项目规划绿化面积748.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计43台(套),设备购置费708.84万元。(七)节能分析“水泥刨花板项目建设项目”,年用电量1282653.62千瓦时,年总用水量3842.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.97吨标准煤/年。达产年综合节能量52.66吨标准煤/年,项目总节能率21.72%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2682.45万元,其中:固定资产投资2012.88万元,占项目总投资的75.04%;流动资金669.57万元,占项目总投资的24.96%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5467.00万元,总成本费用4186.48万元,税金及附加53.24万元,利润总额1280.52万元,利税总额1510.38万元,税后净利润960.39万元,达产年纳税总额549.99万元;达产年投资利润率47.74%,投资利税率56.31%,投资回报率35.80%,全部投资回收期4.29年,提供就业职位82个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心水泥刨花板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心水泥刨花板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“水泥刨花板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位82个,达产年纳税总额549.99万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.74%,投资利税率56.31%,全部投资回报率35.80%,全部投资回收期4.29年,固定资产投资回收期4.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要积极发展服务型制造,加快制造与服务的协同发展,推动商业模式创新和业态创新,促进生产型制造向服务型制造转变。2016年7月,工业和信息化部会同国家发展改革委、中国工程院印发了发展服务型制造专项行动指南。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8010.6712.01亩1.1容积率1.491.2建筑系数65.52%1.3投资强度万元/亩167.601.4基底面积平方米5248.591.5总建筑面积平方米11935.901.6绿化面积平方米748.53绿化率6.27%2总投资万元2682.452.1固定资产投资万元2012.882.1.1土建工程投资万元893.052.1.1.1土建工程投资占比万元33.29%2.1.2设备投资万元708.842.1.2.1设备投资占比26.43%2.1.3其它投资万元410.992.1.3.1其它投资占比15.32%2.1.4固定资产投资占比75.04%2.2流动资金万元669.572.2.1流动资金占比24.96%3收入万元5467.004总成本万元4186.485利润总额万元1280.526净利润万元960.397所得税万元1.498增值税万元176.629税金及附加万元53.2410纳税总额万元549.9911利税总额万元1510.3812投资利润率47.74%13投资利税率56.31%14投资回报率35.80%15回收期年4.2916设备数量台(套)4317年用电量千瓦时1282653.6218年用水量立方米3842.4119总能耗吨标准煤157.9720节能率21.72%21节能量吨标准煤52.6622员工数量人82第二章 建设背景一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区继续落实小微企业税收优惠政策,扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围,加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定,落实好“对年应纳税所得额在50万元以下(含50万元)的符合条件的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税”政策。2017年12月31日前,按月纳税的月销售额不超过3万元(或按季纳税的季度销售额不超过9万元)的小规模纳税人,暂免征收增值税。未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人,免征文化事业建设费;对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人,免征教育费附加、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度,减化手续,简便程序,确保应享尽享。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.52%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度167.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3710.753710.759176.139176.13755.221.1主要生产车间2226.452226.455505.685505.68468.241.2辅助生产车间1187.441187.442936.362936.36241.671.3其他生产车间296.86296.86532.22532.2245.312仓储工程787.29787.291793.851793.85107.372.1成品贮存196.82196.82448.46448.4626.842.2原料仓储409.39409.39932.80932.8055.832.3辅助材料仓库181.08181.08412.59412.5924.703供配电工程41.9941.9941.9941.992.833.1供配电室41.9941.9941.9941.992.834给排水工程48.2948.2948.2948.292.534.1给排水48.2948.2948.2948.292.535服务性工程498.62498.62498.62498.6229.855.1办公用房283.67283.67283.67283.6712.745.2生活服务214.95214.95214.95214.9513.736消防及环保工程140.66140.66140.66140.669.476.1消防环保工程140.66140.66140.66140.669.477项目总图工程20.9920.9920.9920.99-29.977.1场地及道路硬化1326.69269.51269.517.2场区围墙269.511326.691326.697.3安全保卫室20.9920.9920.9920.998绿化工程449.9915.75合计5248.5911935.9011935.90893.05六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1967.00万元,占计划投资的73.33%。其中:完成固定资产投资1311.50万元,占总投资的66.68%;完成流动资金投资655.50,占总投资的33.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1967.001.1完成比例73.33%2完成固定资产投资万元1311.502.1完成比例66.68%3完成流动资金投资万元655.503.1完成比例33.32%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员82人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人561.2人均年工资万元4.611.3年工资额万元291.362工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元6.912.3年工资额万元83.113企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.863.3年工资额万元18.694品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元38.755其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元5.385.3年工资额万元20.326职工工资总额万元2732.79五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2012.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元893.05708.84167.602012.881.1工程费用万元893.05708.843402.361.1.1建筑工程费用万元893.05893.0533.29%1.1.2设备购置及安装费万元708.84708.8426.43%1.2工程建设其他费用万元410.99410.9915.32%1.2.1无形资产万元229.82229.821.3预备费万元181.17181.171.3.1基本预备费万元97.1397.131.3.2涨价预备费万元84.0484.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元2012.882012.88(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金669.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3402.362166.982764.723402.363402.363402.361.1应收账款万元1020.71663.46816.571020.711020.711020.711.2存货万元1531.06995.191224.851531.061531.061531.061.2.1原辅材料万元459.32298.56367.45459.32459.32459.321.2.2燃料动力万元22.9714.9318.3722.9722.9722.971.2.3在产品万元704.29457.79563.43704.29704.29704.291.2.4产成品万元344.49223.92275.59344.49344.49344.491.3现金万元850.59552.88680.47850.59850.59850.592流动负债万元2732.791776.312186.232732.792732.792732.792.1应付账款万元2732.791776.312186.232732.792732.792732.793流动资金万元669.57435.22535.66669.57669.57669.574铺底流动资金万元223.19145.07178.55223.19223.19223.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2682.45万元,其中:固定资产投资2012.88万元,占项目总投资的75.04%;流动资金669.57万元,占项目总投资的24.96%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资893.05万元,占项目总投资的33.29%;设备购置费708.84万元,占项目总投资的26.43%;其它投资410.99万元,占项目总投资的15.32%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2012.88+669.57=2682.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2012.8875.04%1.1项目建设投资万元2012.8875.04%1.2建设期利息万元-2流动资金万元669.5724.96%3总投资万元万元2682.45二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3553.55万元,总成本11705.21万元,利润总额-8151.66万元,净利润45.82万元,增值税114.80万元,税金及附加-6113.74万元,所得税-2037.91万元;第二年收入4373.60万元,总成本13852.76万元,利润总额-9479.16万元,净利润-7109.37万元,增值税141.30万元,税金及附加49.00万元,所得税-2369.79万元;第三年生产负荷100%,收入5467.00万元,总成本4186.48万元,利润总额1280.52万元,净利润960.39万元,增值税176.62万元,税金及附加53.24万元,所得税320.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5467.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=176.62万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3553.554373.605467.005467.005467.001.1水泥刨花板万元3553.554373.605467.005467.005467.002现价增加值万元1137.141
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