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泓域咨询MACRO/ 医疗卫生用玻璃仪器投资项目立项申请报告医疗卫生用玻璃仪器投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入3603.20万元,同比增长29.81%(827.45万元)。其中,主营业业务医疗卫生用玻璃仪器生产及销售收入为3070.59万元,占营业总收入的85.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额967.67万元,较去年同期相比增长83.28万元,增长率9.42%;实现净利润725.75万元,较去年同期相比增长143.18万元,增长率24.58%。二、项目概况(一)项目名称医疗卫生用玻璃仪器投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积16648.32平方米(折合约24.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.58%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度192.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16648.32平方米,建筑物基底占地面积12249.83平方米,总建筑面积24306.55平方米,其中:规划建设主体工程16528.85平方米,项目规划绿化面积1731.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费2108.27万元。(七)节能分析“医疗卫生用玻璃仪器投资项目建设项目”,年用电量1272401.51千瓦时,年总用水量4317.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.75吨标准煤/年。达产年综合节能量46.82吨标准煤/年,项目总节能率25.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5629.75万元,其中:固定资产投资4806.55万元,占项目总投资的85.38%;流动资金823.20万元,占项目总投资的14.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5941.00万元,总成本费用4503.53万元,税金及附加90.39万元,利润总额1437.47万元,利税总额1726.13万元,税后净利润1078.10万元,达产年纳税总额648.03万元;达产年投资利润率25.53%,投资利税率30.66%,投资回报率19.15%,全部投资回收期6.72年,提供就业职位97个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园医疗卫生用玻璃仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园医疗卫生用玻璃仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“医疗卫生用玻璃仪器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位97个,达产年纳税总额648.03万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.53%,投资利税率30.66%,全部投资回报率19.15%,全部投资回收期6.72年,固定资产投资回收期6.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务,建设综合信息服务平台,完善信息共享制度。加快境外分支机构和服务网点布局。发挥行业协会、中介组织作用,推动制定“走出去”行业自律规范,组织民营企业“抱团出海”、优势互补。(发展改革委、商务部按职责分工牵头,工业和信息化部、全国工商联等参与)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16648.3224.96亩1.1容积率1.461.2建筑系数73.58%1.3投资强度万元/亩192.571.4基底面积平方米12249.831.5总建筑面积平方米24306.551.6绿化面积平方米1731.64绿化率7.12%2总投资万元5629.752.1固定资产投资万元4806.552.1.1土建工程投资万元2077.422.1.1.1土建工程投资占比万元36.90%2.1.2设备投资万元2108.272.1.2.1设备投资占比37.45%2.1.3其它投资万元620.862.1.3.1其它投资占比11.03%2.1.4固定资产投资占比85.38%2.2流动资金万元823.202.2.1流动资金占比14.62%3收入万元5941.004总成本万元4503.535利润总额万元1437.476净利润万元1078.107所得税万元1.468增值税万元198.279税金及附加万元90.3910纳税总额万元648.0311利税总额万元1726.1312投资利润率25.53%13投资利税率30.66%14投资回报率19.15%15回收期年6.7216设备数量台(套)5917年用电量千瓦时1272401.5118年用水量立方米4317.4419总能耗吨标准煤156.7520节能率25.63%21节能量吨标准煤46.8222员工数量人97第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.58%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度192.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8660.638660.6316528.8516528.851553.951.1主要生产车间5196.385196.389917.319917.31963.451.2辅助生产车间2771.402771.405289.235289.23497.261.3其他生产车间692.85692.85958.67958.6793.242仓储工程1837.471837.475055.515055.51345.672.1成品贮存459.37459.371263.881263.8886.422.2原料仓储955.48955.482628.872628.87179.752.3辅助材料仓库422.62422.621162.771162.7779.503供配电工程98.0098.0098.0098.007.543.1供配电室98.0098.0098.0098.007.544给排水工程112.70112.70112.70112.706.744.1给排水112.70112.70112.70112.706.745服务性工程1163.731163.731163.731163.7379.575.1办公用房652.38652.38652.38652.3834.965.2生活服务511.35511.35511.35511.3539.086消防及环保工程328.30328.30328.30328.3025.256.1消防环保工程328.30328.30328.30328.3025.257项目总图工程49.0049.0049.0049.0023.377.1场地及道路硬化3144.67591.06591.067.2场区围墙591.063144.673144.677.3安全保卫室49.0049.0049.0049.008绿化工程1009.4935.33合计12249.8324306.5524306.552077.42六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3445.30万元,占计划投资的61.20%。其中:完成固定资产投资2748.23万元,占总投资的79.77%;完成流动资金投资697.07,占总投资的20.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3445.301.1完成比例61.20%2完成固定资产投资万元2748.232.1完成比例79.77%3完成流动资金投资万元697.073.1完成比例20.23%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员97人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人661.2人均年工资万元5.511.3年工资额万元286.022工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.762.3年工资额万元86.143企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.523.3年工资额万元30.434品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元43.995其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元5.975.3年工资额万元30.806职工工资总额万元3383.49五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4806.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2077.422108.27192.574806.551.1工程费用万元2077.422108.274206.691.1.1建筑工程费用万元2077.422077.4236.90%1.1.2设备购置及安装费万元2108.272108.2737.45%1.2工程建设其他费用万元620.86620.8611.03%1.2.1无形资产万元252.81252.811.3预备费万元368.05368.051.3.1基本预备费万元165.24165.241.3.2涨价预备费万元202.81202.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元4806.554806.55(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金823.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4206.692572.403236.144206.694206.694206.691.1应收账款万元1262.01694.101009.611262.011262.011262.011.2存货万元1893.011041.161514.411893.011893.011893.011.2.1原辅材料万元567.90312.35454.32567.90567.90567.901.2.2燃料动力万元28.4015.6222.7228.4028.4028.401.2.3在产品万元870.78478.93696.63870.78870.78870.781.2.4产成品万元425.93234.26340.74425.93425.93425.931.3现金万元1051.67578.42841.341051.671051.671051.672流动负债万元3383.491860.922706.793383.493383.493383.492.1应付账款万元3383.491860.922706.793383.493383.493383.493流动资金万元823.20452.76658.56823.20823.20823.204铺底流动资金万元274.40150.92219.52274.40274.40274.40(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5629.75万元,其中:固定资产投资4806.55万元,占项目总投资的85.38%;流动资金823.20万元,占项目总投资的14.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2077.42万元,占项目总投资的36.90%;设备购置费2108.27万元,占项目总投资的37.45%;其它投资620.86万元,占项目总投资的11.03%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4806.55+823.20=5629.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4806.5585.38%1.1项目建设投资万元4806.5585.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元823.2014.62%3总投资万元万元5629.75二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3267.55万元,总成本6938.42万元,利润总额-3670.87万元,净利润79.68万元,增值税109.05万元,税金及附加-2753.15万元,所得税-917.72万元;第二年收入4752.80万元,总成本9118.42万元,利润总额-4365.62万元,净利润-3274.22万元,增值税158.62万元,税金及附加85.63万元,所得税-1091.40万元;第三年生产负荷100%,收入5941.00万元,总成本4503.53万元,利润总额1437.47万元,净利润1078.10万元,增值税198.27万元,税金及附加90.39万元,所得税359.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5941.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=198.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3267.554752.805941.005941.005941.001.1医疗卫生用玻璃仪器万元3267.554752.805941.005941.005941.002现价增加值万元104

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