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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高硅氧玻璃纤维布项目立项说明及投资计划高硅氧玻璃纤维布项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入3166.44万元,同比增长24.43%(621.70万元)。其中,主营业业务高硅氧玻璃纤维布生产及销售收入为2707.10万元,占营业总收入的85.49%。根据初步统计测算,公司实现利润总额812.82万元,较去年同期相比增长164.01万元,增长率25.28%;实现净利润609.62万元,较去年同期相比增长108.95万元,增长率21.76%。二、项目概况(一)项目名称高硅氧玻璃纤维布项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积11705.85平方米(折合约17.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.22%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度174.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11705.85平方米,建筑物基底占地面积9156.32平方米,总建筑面积14749.37平方米,其中:规划建设主体工程11392.52平方米,项目规划绿化面积823.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费928.48万元。(七)节能分析“高硅氧玻璃纤维布项目建设项目”,年用电量832781.01千瓦时,年总用水量3569.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.65吨标准煤/年。达产年综合节能量25.66吨标准煤/年,项目总节能率24.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3733.83万元,其中:固定资产投资3066.16万元,占项目总投资的82.12%;流动资金667.67万元,占项目总投资的17.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5142.00万元,总成本费用4007.95万元,税金及附加65.59万元,利润总额1134.05万元,利税总额1356.06万元,税后净利润850.54万元,达产年纳税总额505.52万元;达产年投资利润率30.37%,投资利税率36.32%,投资回报率22.78%,全部投资回收期5.89年,提供就业职位84个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区高硅氧玻璃纤维布行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区高硅氧玻璃纤维布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“高硅氧玻璃纤维布项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位84个,达产年纳税总额505.52万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.37%,投资利税率36.32%,全部投资回报率22.78%,全部投资回收期5.89年,固定资产投资回收期5.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导,及时发布技术创新和产业发展成果及趋势,引导民间投资找准方向、合理布局,形成错位发展、良性竞争的格局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11705.8517.55亩1.1容积率1.261.2建筑系数78.22%1.3投资强度万元/亩174.711.4基底面积平方米9156.321.5总建筑面积平方米14749.371.6绿化面积平方米823.36绿化率5.58%2总投资万元3733.832.1固定资产投资万元3066.162.1.1土建工程投资万元1152.212.1.1.1土建工程投资占比万元30.86%2.1.2设备投资万元928.482.1.2.1设备投资占比24.87%2.1.3其它投资万元985.472.1.3.1其它投资占比26.39%2.1.4固定资产投资占比82.12%2.2流动资金万元667.672.2.1流动资金占比17.88%3收入万元5142.004总成本万元4007.955利润总额万元1134.056净利润万元850.547所得税万元1.268增值税万元156.429税金及附加万元65.5910纳税总额万元505.5211利税总额万元1356.0612投资利润率30.37%13投资利税率36.32%14投资回报率22.78%15回收期年5.8916设备数量台(套)8117年用电量千瓦时832781.0118年用水量立方米3569.4419总能耗吨标准煤102.6520节能率24.59%21节能量吨标准煤25.6622员工数量人84第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.22%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度174.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6473.526473.5211392.5211392.52978.971.1主要生产车间3884.113884.116835.516835.51606.961.2辅助生产车间2071.532071.533645.613645.61313.271.3其他生产车间517.88517.88660.77660.7758.742仓储工程1373.451373.452181.952181.95136.362.1成品贮存343.36343.36545.49545.4934.092.2原料仓储714.19714.191134.611134.6170.912.3辅助材料仓库315.89315.89501.85501.8531.363供配电工程73.2573.2573.2573.255.153.1供配电室73.2573.2573.2573.255.154给排水工程84.2484.2484.2484.244.614.1给排水84.2484.2484.2484.244.615服务性工程869.85869.85869.85869.8554.365.1办公用房460.88460.88460.88460.8823.605.2生活服务408.97408.97408.97408.9726.806消防及环保工程245.39245.39245.39245.3917.256.1消防环保工程245.39245.39245.39245.3917.257项目总图工程36.6336.6336.6336.63-73.297.1场地及道路硬化2389.01452.07452.077.2场区围墙452.072389.012389.017.3安全保卫室36.6336.6336.6336.638绿化工程822.9428.80合计9156.3214749.3714749.371152.21六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2432.90万元,占计划投资的65.16%。其中:完成固定资产投资1886.69万元,占总投资的77.55%;完成流动资金投资546.21,占总投资的22.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2432.901.1完成比例65.16%2完成固定资产投资万元1886.692.1完成比例77.55%3完成流动资金投资万元546.213.1完成比例22.45%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员84人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人571.2人均年工资万元4.731.3年工资额万元295.612工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元6.812.3年工资额万元87.693企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.853.3年工资额万元22.284品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元40.325其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元5.835.3年工资额万元27.396职工工资总额万元2888.97五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3066.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1152.21928.48174.713066.161.1工程费用万元1152.21928.483556.641.1.1建筑工程费用万元1152.211152.2130.86%1.1.2设备购置及安装费万元928.48928.4824.87%1.2工程建设其他费用万元985.47985.4726.39%1.2.1无形资产万元572.53572.531.3预备费万元412.94412.941.3.1基本预备费万元172.43172.431.3.2涨价预备费万元240.51240.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元3066.163066.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金667.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3556.642070.872351.113556.643556.643556.641.1应收账款万元1066.99640.20800.241066.991066.991066.991.2存货万元1600.49960.291200.371600.491600.491600.491.2.1原辅材料万元480.15288.09360.11480.15480.15480.151.2.2燃料动力万元24.0114.4018.0124.0124.0124.011.2.3在产品万元736.23441.74552.17736.23736.23736.231.2.4产成品万元360.11216.07270.08360.11360.11360.111.3现金万元889.16533.50666.87889.16889.16889.162流动负债万元2888.971733.382166.732888.972888.972888.972.1应付账款万元2888.971733.382166.732888.972888.972888.973流动资金万元667.67400.60500.75667.67667.67667.674铺底流动资金万元222.55133.53166.92222.55222.55222.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3733.83万元,其中:固定资产投资3066.16万元,占项目总投资的82.12%;流动资金667.67万元,占项目总投资的17.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1152.21万元,占项目总投资的30.86%;设备购置费928.48万元,占项目总投资的24.87%;其它投资985.47万元,占项目总投资的26.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3066.16+667.67=3733.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3066.1682.12%1.1项目建设投资万元3066.1682.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元667.6717.88%3总投资万元万元3733.83二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3085.20万元,总成本6282.84万元,利润总额-3197.64万元,净利润58.09万元,增值税93.85万元,税金及附加-2398.23万元,所得税-799.41万元;第二年收入3856.50万元,总成本7502.81万元,利润总额-3646.31万元,净利润-2734.73万元,增值税117.31万元,税金及附加60.90万元,所得税-911.58万元;第三年生产负荷100%,收入5142.00万元,总成本4007.95万元,利润总额1134.05万元,净利润850.54万元,增值税156.42万元,税金及附加65.59万元,所得税283.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5142.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=156.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3085.203856.505142.005142.005142.001.1高硅氧玻璃纤维布万元3085.203856.505142.005142.005142.002现价增加值万
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