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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电子级玻璃纤维丝项目立项说明及投资计划电子级玻璃纤维丝项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx集团实现营业收入27117.95万元,同比增长23.30%(5123.81万元)。其中,主营业业务电子级玻璃纤维丝生产及销售收入为24233.00万元,占营业总收入的89.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6821.43万元,较去年同期相比增长682.06万元,增长率11.11%;实现净利润5116.07万元,较去年同期相比增长951.86万元,增长率22.86%。二、项目概况(一)项目名称电子级玻璃纤维丝项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积39006.16平方米(折合约58.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.23%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度196.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39006.16平方米,建筑物基底占地面积24273.53平方米,总建筑面积43296.84平方米,其中:规划建设主体工程26776.32平方米,项目规划绿化面积2657.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费3584.31万元。(七)节能分析“电子级玻璃纤维丝项目建设项目”,年用电量857679.01千瓦时,年总用水量12271.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.46吨标准煤/年。达产年综合节能量37.40吨标准煤/年,项目总节能率23.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15017.05万元,其中:固定资产投资11509.45万元,占项目总投资的76.64%;流动资金3507.60万元,占项目总投资的23.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32879.00万元,总成本费用25142.40万元,税金及附加284.08万元,利润总额7736.60万元,利税总额9087.80万元,税后净利润5802.45万元,达产年纳税总额3285.35万元;达产年投资利润率51.52%,投资利税率60.52%,投资回报率38.64%,全部投资回收期4.09年,提供就业职位465个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区电子级玻璃纤维丝行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区电子级玻璃纤维丝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“电子级玻璃纤维丝项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位465个,达产年纳税总额3285.35万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.52%,投资利税率60.52%,全部投资回报率38.64%,全部投资回收期4.09年,固定资产投资回收期4.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025重点领域技术路线图,可以引导广大企业和科研机构在充分进行市场调研、审慎考虑自身条件的基础上,确定本单位的发展方向和重点;引导金融机构通过各类金融产品和服务段,支持从事研发、生产和使用“技术路线图”中所列产品和技术的企业,引导市场资源向国家的战略重点有效聚集。也为各级政府部门运用自己掌握的各种资源支持重点领域的发展提供咨询和参考。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39006.1658.48亩1.1容积率1.111.2建筑系数62.23%1.3投资强度万元/亩196.811.4基底面积平方米24273.531.5总建筑面积平方米43296.841.6绿化面积平方米2657.70绿化率6.14%2总投资万元15017.052.1固定资产投资万元11509.452.1.1土建工程投资万元3666.212.1.1.1土建工程投资占比万元24.41%2.1.2设备投资万元3584.312.1.2.1设备投资占比23.87%2.1.3其它投资万元4258.932.1.3.1其它投资占比28.36%2.1.4固定资产投资占比76.64%2.2流动资金万元3507.602.2.1流动资金占比23.36%3收入万元32879.004总成本万元25142.405利润总额万元7736.606净利润万元5802.457所得税万元1.118增值税万元1067.129税金及附加万元284.0810纳税总额万元3285.3511利税总额万元9087.8012投资利润率51.52%13投资利税率60.52%14投资回报率38.64%15回收期年4.0916设备数量台(套)11617年用电量千瓦时857679.0118年用水量立方米12271.5819总能耗吨标准煤106.4620节能率23.79%21节能量吨标准煤37.4022员工数量人465第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、改革开放和大胆创新是根本出路。经济发展方式要真正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济发展动力要切实从传统增长点转向新的增长点,在守住风险底线的前提下,最根本的出路还是深化改革开放,大胆试错创新。要敢于啃硬骨头,敢于过深水区,加快推进经济体制改革。要坚持问题导向,推出既有利于短期发展又有利于长远制度安排的改革举措。充分尊重和发挥地方、基层、群众首创精神,从实践中寻找最佳方案。加大协调力度,强化督促评估,切实抓好改革措施落地。针对世界经济的新特点和新趋势,要积极促进内需和外需平衡、进口和出口平衡、引进外资和对外投资平衡,构建更高层次的开放型经济新体制。更加积极参与新一轮全球分工,主动倡议、参与和推动新一轮国际经济秩序调整改善,为我国经济发展争取更为广阔的空间和更为有利的外部环境。改革开放是高速增长期的法宝,也仍将是新常态下的不二法宝,而且改革开放本身也是持续不断的创新。新常态下,创新的重要性越来越突出,但创新的难度也越来越大。原有的靠引进技术,资源要素由农业部门向非农部门转移,靠抓大项目、按照雁行模式发展产业等方式的效果也日渐削弱;在看不清技术突破方向的前提下,政府集中资源强力推进的优势也明显减弱。要充分发挥新技术、新思想、新业态和新模式的带动作用,通过创新促进发展方式转变。新常态下的创新,更多靠分散试错,靠千军万马的大众创新,通过竞争脱颖而出。分散化创新是未来创新的主流,同时一些共性的和基础平台的创新,离不开协同创新和融入全球创新网络,一些关键创新离不开集体攻关。需要将个人激励和集体协作有机结合,去激活我国各种创新要素的潜力和活力,推动我国经济向更高更成熟阶段平稳迈进。2、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.23%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度196.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17161.3917161.3926776.3226776.322494.051.1主要生产车间10296.8310296.8316065.7916065.791546.311.2辅助生产车间5491.645491.648568.428568.42798.101.3其他生产车间1372.911372.911553.031553.03149.642仓储工程3641.033641.0310738.3410738.34727.432.1成品贮存910.26910.262684.592684.59181.862.2原料仓储1893.341893.345583.945583.94378.262.3辅助材料仓库837.44837.442469.822469.82167.313供配电工程194.19194.19194.19194.1914.803.1供配电室194.19194.19194.19194.1914.804给排水工程223.32223.32223.32223.3213.244.1给排水223.32223.32223.32223.3213.245服务性工程2305.992305.992305.992305.99156.215.1办公用房1154.241154.241154.241154.2465.955.2生活服务1151.751151.751151.751151.7565.916消防及环保工程650.53650.53650.53650.5349.586.1消防环保工程650.53650.53650.53650.5349.587项目总图工程97.0997.0997.0997.09123.027.1场地及道路硬化6080.391053.781053.787.2场区围墙1053.786080.396080.397.3安全保卫室97.0997.0997.0997.098绿化工程2510.8987.88合计24273.5343296.8443296.843666.21六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12036.97万元,占计划投资的80.16%。其中:完成固定资产投资8759.64万元,占总投资的72.77%;完成流动资金投资3277.33,占总投资的27.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12036.971.1完成比例80.16%2完成固定资产投资万元8759.642.1完成比例72.77%3完成流动资金投资万元3277.333.1完成比例27.23%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员465人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3161.2人均年工资万元4.131.3年工资额万元1879.282工程技术人员工资2.1平均人数人702.2人均年工资万元6.142.3年工资额万元363.933企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.883.3年工资额万元132.974品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元188.415其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元6.285.3年工资额万元176.926职工工资总额万元16572.50五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11509.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3666.213584.31196.8111509.451.1工程费用万元3666.213584.3120080.101.1.1建筑工程费用万元3666.213666.2124.41%1.1.2设备购置及安装费万元3584.313584.3123.87%1.2工程建设其他费用万元4258.934258.9328.36%1.2.1无形资产万元2089.492089.491.3预备费万元2169.442169.441.3.1基本预备费万元1058.221058.221.3.2涨价预备费万元1111.221111.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元11509.4511509.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3507.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20080.1010845.1214364.7720080.1020080.1020080.101.1应收账款万元6024.032710.814216.826024.036024.036024.031.2存货万元9036.054066.226325.239036.059036.059036.051.2.1原辅材料万元2710.811219.871897.572710.812710.812710.811.2.2燃料动力万元135.5460.9994.88135.54135.54135.541.2.3在产品万元4156.581870.462909.614156.584156.584156.581.2.4产成品万元2033.11914.901423.182033.112033.112033.111.3现金万元5020.022259.013514.025020.025020.025020.022流动负债万元16572.507457.6311600.7516572.5016572.5016572.502.1应付账款万元16572.507457.6311600.7516572.5016572.5016572.503流动资金万元3507.601578.422455.323507.603507.603507.604铺底流动资金万元1169.19526.14818.441169.191169.191169.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15017.05万元,其中:固定资产投资11509.45万元,占项目总投资的76.64%;流动资金3507.60万元,占项目总投资的23.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3666.21万元,占项目总投资的24.41%;设备购置费3584.31万元,占项目总投资的23.87%;其它投资4258.93万元,占项目总投资的28.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11509.45+3507.60=15017.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11509.4576.64%1.1项目建设投资万元11509.4576.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3507.6023.36%3总投资万元万元15017.05二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14795.55万元,总成本3341.56万元,利润总额11453.99万元,净利润213.65万元,增值税480.20万元,税金及附加8590.49万元,所得税2863.50万元;第二年收入23015.30万元,总成本4795.63万元,利润总额18219.67万元,净利润13664.75万元,增值税746.98万元,税金及附加245.66万元,所得税4554.92万元;第三年生产负荷100%,收入32879.00万元,总成本25142.40万元,利润总额7736.60万元,净利润5802.45万元,增值税1067.12万元,税金及附加284.08万元,所得税1934.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32879.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1067.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14795.5523015.3032879.0032879.0032879.001.1电子级玻璃纤维丝万元14795.5523015.3032879.0032879.0032879.002现价增加值万元4734.587364.9010521.2810521.28105
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