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文档简介
泓域咨询MACRO/ 纤维石膏板项目立项申请报告纤维石膏板项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx公司实现营业收入23742.05万元,同比增长11.84%(2513.96万元)。其中,主营业业务纤维石膏板生产及销售收入为19641.38万元,占营业总收入的82.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6128.19万元,较去年同期相比增长1345.42万元,增长率28.13%;实现净利润4596.14万元,较去年同期相比增长799.53万元,增长率21.06%。二、项目概况(一)项目名称纤维石膏板项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积55621.13平方米(折合约83.39亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.35%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.70%,固定资产投资强度186.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55621.13平方米,建筑物基底占地面积34679.77平方米,总建筑面积68413.99平方米,其中:规划建设主体工程54412.53平方米,项目规划绿化面积3902.45平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计160台(套),设备购置费4436.04万元。(七)节能分析“纤维石膏板项目建设项目”,年用电量459962.00千瓦时,年总用水量16298.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.92吨标准煤/年。达产年综合节能量21.42吨标准煤/年,项目总节能率28.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20019.83万元,其中:固定资产投资15539.73万元,占项目总投资的77.62%;流动资金4480.10万元,占项目总投资的22.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30136.00万元,总成本费用23683.77万元,税金及附加329.28万元,利润总额6452.23万元,利税总额7671.47万元,税后净利润4839.17万元,达产年纳税总额2832.30万元;达产年投资利润率32.23%,投资利税率38.32%,投资回报率24.17%,全部投资回收期5.64年,提供就业职位570个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区纤维石膏板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区纤维石膏板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“纤维石膏板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位570个,达产年纳税总额2832.30万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.23%,投资利税率38.32%,全部投资回报率24.17%,全部投资回收期5.64年,固定资产投资回收期5.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于推动产业转移促进区域协调发展。报告提出,制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。目前,工业和信息化部正在对产业转移指导目录(2012年本)进行修订,预计2018年底前完成修订工作。同时,进一步完善于2013年建立的“国家产业转移信息服务平台”,为地方政府、产业园区、企业等主体提供转出项目和转入项目信息对接功能。2016年7月,工业和信息化部、财政部、国土资源部、环境保护部、商务部联合发布关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见,2017年按照规模效益突出的优势产业示范基地和专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地两个系列组织申报。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55621.1383.39亩1.1容积率1.231.2建筑系数62.35%1.3投资强度万元/亩186.351.4基底面积平方米34679.771.5总建筑面积平方米68413.991.6绿化面积平方米3902.45绿化率5.70%2总投资万元20019.832.1固定资产投资万元15539.732.1.1土建工程投资万元6086.622.1.1.1土建工程投资占比万元30.40%2.1.2设备投资万元4436.042.1.2.1设备投资占比22.16%2.1.3其它投资万元5017.072.1.3.1其它投资占比25.06%2.1.4固定资产投资占比77.62%2.2流动资金万元4480.102.2.1流动资金占比22.38%3收入万元30136.004总成本万元23683.775利润总额万元6452.236净利润万元4839.177所得税万元1.238增值税万元889.969税金及附加万元329.2810纳税总额万元2832.3011利税总额万元7671.4712投资利润率32.23%13投资利税率38.32%14投资回报率24.17%15回收期年5.6416设备数量台(套)16017年用电量千瓦时459962.0018年用水量立方米16298.8919总能耗吨标准煤57.9220节能率28.36%21节能量吨标准煤21.4222员工数量人570第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.35%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.70%,固定资产投资强度186.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24518.6024518.6054412.5354412.535325.041.1主要生产车间14711.1614711.1632647.5232647.523301.521.2辅助生产车间7845.957845.9517412.0117412.011704.011.3其他生产车间1961.491961.493155.933155.93319.502仓储工程5201.975201.979100.959100.95647.752.1成品贮存1300.491300.492275.242275.24161.942.2原料仓储2705.022705.024732.494732.49336.832.3辅助材料仓库1196.451196.452093.222093.22148.983供配电工程277.44277.44277.44277.4422.213.1供配电室277.44277.44277.44277.4422.214给排水工程319.05319.05319.05319.0519.874.1给排水319.05319.05319.05319.0519.875服务性工程3294.583294.583294.583294.58234.495.1办公用房1912.411912.411912.411912.4194.765.2生活服务1382.171382.171382.171382.17128.056消防及环保工程929.42929.42929.42929.4274.426.1消防环保工程929.42929.42929.42929.4274.427项目总图工程138.72138.72138.72138.72-363.017.1场地及道路硬化8855.471967.041967.047.2场区围墙1967.048855.478855.477.3安全保卫室138.72138.72138.72138.728绿化工程3595.75125.85合计34679.7768413.9968413.996086.62六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17285.81万元,占计划投资的86.34%。其中:完成固定资产投资11106.31万元,占总投资的64.25%;完成流动资金投资6179.50,占总投资的35.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17285.811.1完成比例86.34%2完成固定资产投资万元11106.312.1完成比例64.25%3完成流动资金投资万元6179.503.1完成比例35.75%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员570人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3881.2人均年工资万元4.281.3年工资额万元1603.672工程技术人员工资2.1平均人数人862.2人均年工资万元6.682.3年工资额万元435.943企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.513.3年工资额万元171.234品质管理人员工资4.1平均人数人464.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元253.165其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元6.635.3年工资额万元197.836职工工资总额万元15867.04五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15539.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6086.624436.04186.3515539.731.1工程费用万元6086.624436.0420347.141.1.1建筑工程费用万元6086.626086.6230.40%1.1.2设备购置及安装费万元4436.044436.0422.16%1.2工程建设其他费用万元5017.075017.0725.06%1.2.1无形资产万元2888.852888.851.3预备费万元2128.222128.221.3.1基本预备费万元1003.681003.681.3.2涨价预备费万元1124.541124.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元15539.7315539.73(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4480.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20347.1414944.3217581.1220347.1420347.1420347.141.1应收账款万元6104.143967.694883.316104.146104.146104.141.2存货万元9156.215951.547324.979156.219156.219156.211.2.1原辅材料万元2746.861785.462197.492746.862746.862746.861.2.2燃料动力万元137.3489.27109.87137.34137.34137.341.2.3在产品万元4211.862737.713369.494211.864211.864211.861.2.4产成品万元2060.151339.101648.122060.152060.152060.151.3现金万元5086.783306.414069.435086.785086.785086.782流动负债万元15867.0410313.5812693.6315867.0415867.0415867.042.1应付账款万元15867.0410313.5812693.6315867.0415867.0415867.043流动资金万元4480.102912.073584.084480.104480.104480.104铺底流动资金万元1493.35970.691194.691493.351493.351493.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20019.83万元,其中:固定资产投资15539.73万元,占项目总投资的77.62%;流动资金4480.10万元,占项目总投资的22.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6086.62万元,占项目总投资的30.40%;设备购置费4436.04万元,占项目总投资的22.16%;其它投资5017.07万元,占项目总投资的25.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15539.73+4480.10=20019.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15539.7377.62%1.1项目建设投资万元15539.7377.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4480.1022.38%3总投资万元万元20019.83二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19588.40万元,总成本4181.93万元,利润总额15406.47万元,净利润291.90万元,增值税578.47万元,税金及附加11554.85万元,所得税3851.62万元;第二年收入24108.80万元,总成本4918.33万元,利润总额19190.47万元,净利润14392.85万元,增值税711.97万元,税金及附加307.92万元,所得税4797.62万元;第三年生产负荷100%,收入30136.00万元,总成本23683.77万元,利润总额6452.23万元,净利润4839.17万元,增值税889.96万元,税金及附加329.28万元,所得税1613.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30136.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=889.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19588.4024108.8030136.0030136.0030136.001.1纤维石膏板万元19588.4024108.8030136.0030136.0030136.002现价增加值万元6268.297714.829643.5296
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