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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃茶几项目立项说明及投资计划玻璃茶几项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx有限公司实现营业收入8893.36万元,同比增长9.44%(766.96万元)。其中,主营业业务玻璃茶几生产及销售收入为7186.20万元,占营业总收入的80.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2034.22万元,较去年同期相比增长210.02万元,增长率11.51%;实现净利润1525.66万元,较去年同期相比增长226.92万元,增长率17.47%。二、项目概况(一)项目名称玻璃茶几项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积12306.15平方米(折合约18.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.50%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.03%,固定资产投资强度162.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12306.15平方米,建筑物基底占地面积7445.22平方米,总建筑面积17351.67平方米,其中:规划建设主体工程11516.47平方米,项目规划绿化面积1218.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费1221.56万元。(七)节能分析“玻璃茶几项目建设项目”,年用电量1318942.86千瓦时,年总用水量4473.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.48吨标准煤/年。达产年综合节能量51.31吨标准煤/年,项目总节能率27.99%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4013.57万元,其中:固定资产投资2988.90万元,占项目总投资的74.47%;流动资金1024.67万元,占项目总投资的25.53%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9050.00万元,总成本费用6863.17万元,税金及附加85.42万元,利润总额2186.83万元,利税总额2573.88万元,税后净利润1640.12万元,达产年纳税总额933.76万元;达产年投资利润率54.49%,投资利税率64.13%,投资回报率40.86%,全部投资回收期3.95年,提供就业职位144个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区玻璃茶几行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区玻璃茶几产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃茶几项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位144个,达产年纳税总额933.76万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.49%,投资利税率64.13%,全部投资回报率40.86%,全部投资回收期3.95年,固定资产投资回收期3.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于缓解小微企业融资难融资贵问题。政府及其部门应当采取有力措施帮助担保机构降低风险,减少损失。通过政府财政资金引导,构建财政、再担保机构、担保机构风险共担的担保代偿补偿机制,是市场化条件下促进担保机构健康发展,推进担保体系建设的有益探索和实践。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12306.1518.45亩1.1容积率1.411.2建筑系数60.50%1.3投资强度万元/亩162.001.4基底面积平方米7445.221.5总建筑面积平方米17351.671.6绿化面积平方米1218.97绿化率7.03%2总投资万元4013.572.1固定资产投资万元2988.902.1.1土建工程投资万元1529.302.1.1.1土建工程投资占比万元38.10%2.1.2设备投资万元1221.562.1.2.1设备投资占比30.44%2.1.3其它投资万元238.042.1.3.1其它投资占比5.93%2.1.4固定资产投资占比74.47%2.2流动资金万元1024.672.2.1流动资金占比25.53%3收入万元9050.004总成本万元6863.175利润总额万元2186.836净利润万元1640.127所得税万元1.418增值税万元301.639税金及附加万元85.4210纳税总额万元933.7611利税总额万元2573.8812投资利润率54.49%13投资利税率64.13%14投资回报率40.86%15回收期年3.9516设备数量台(套)8017年用电量千瓦时1318942.8618年用水量立方米4473.3719总能耗吨标准煤162.4820节能率27.99%21节能量吨标准煤51.3122员工数量人144第二章 建设背景一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.50%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.03%,固定资产投资强度162.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5263.775263.7711516.4711516.471116.511.1主要生产车间3158.263158.266909.886909.88692.241.2辅助生产车间1684.411684.413685.273685.27357.281.3其他生产车间421.10421.10667.96667.9666.992仓储工程1116.781116.783792.883792.88267.432.1成品贮存279.19279.19948.22948.2266.862.2原料仓储580.73580.731972.301972.30139.062.3辅助材料仓库256.86256.86872.36872.3661.513供配电工程59.5659.5659.5659.564.723.1供配电室59.5659.5659.5659.564.724给排水工程68.5068.5068.5068.504.234.1给排水68.5068.5068.5068.504.235服务性工程707.30707.30707.30707.3049.875.1办公用房297.21297.21297.21297.2127.475.2生活服务410.09410.09410.09410.0926.916消防及环保工程199.53199.53199.53199.5315.836.1消防环保工程199.53199.53199.53199.5315.837项目总图工程29.7829.7829.7829.7846.897.1场地及道路硬化1964.97399.73399.737.2场区围墙399.731964.971964.977.3安全保卫室29.7829.7829.7829.788绿化工程680.4523.82合计7445.2217351.6717351.671529.30六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3394.08万元,占计划投资的84.57%。其中:完成固定资产投资2273.44万元,占总投资的66.98%;完成流动资金投资1120.64,占总投资的33.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3394.081.1完成比例84.57%2完成固定资产投资万元2273.442.1完成比例66.98%3完成流动资金投资万元1120.643.1完成比例33.02%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员144人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人981.2人均年工资万元5.981.3年工资额万元508.782工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元5.322.3年工资额万元142.173企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.163.3年工资额万元41.464品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元60.905其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.375.3年工资额万元36.336职工工资总额万元5013.01五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2988.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1529.301221.56162.002988.901.1工程费用万元1529.301221.566037.681.1.1建筑工程费用万元1529.301529.3038.10%1.1.2设备购置及安装费万元1221.561221.5630.44%1.2工程建设其他费用万元238.04238.045.93%1.2.1无形资产万元110.01110.011.3预备费万元128.03128.031.3.1基本预备费万元72.3672.361.3.2涨价预备费万元55.6755.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元2988.902988.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1024.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6037.683452.364663.086037.686037.686037.681.1应收账款万元1811.301086.781267.911811.301811.301811.301.2存货万元2716.961630.171901.872716.962716.962716.961.2.1原辅材料万元815.09489.05570.56815.09815.09815.091.2.2燃料动力万元40.7524.4528.5340.7540.7540.751.2.3在产品万元1249.80749.88874.861249.801249.801249.801.2.4产成品万元611.32366.79427.92611.32611.32611.321.3现金万元1509.42905.651056.591509.421509.421509.422流动负债万元5013.013007.813509.115013.015013.015013.012.1应付账款万元5013.013007.813509.115013.015013.015013.013流动资金万元1024.67614.80717.271024.671024.671024.674铺底流动资金万元341.55204.93239.09341.55341.55341.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4013.57万元,其中:固定资产投资2988.90万元,占项目总投资的74.47%;流动资金1024.67万元,占项目总投资的25.53%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1529.30万元,占项目总投资的38.10%;设备购置费1221.56万元,占项目总投资的30.44%;其它投资238.04万元,占项目总投资的5.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2988.90+1024.67=4013.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2988.9074.47%1.1项目建设投资万元2988.9074.47%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1024.6725.53%3总投资万元万元4013.57二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5430.00万元,总成本17367.94万元,利润总额-11937.94万元,净利润70.94万元,增值税180.98万元,税金及附加-8953.45万元,所得税-2984.49万元;第二年收入6335.00万元,总成本19638.69万元,利润总额-13303.69万元,净利润-9977.77万元,增值税211.14万元,税金及附加74.56万元,所得税-3325.92万元;第三年生产负荷100%,收入9050.00万元,总成本6863.17万元,利润总额2186.83万元,净利润1640.12万元,增值税301.63万元,税金及附加85.42万元,所得税546.71万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9050.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=301.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5430.006335.009050.009050.009050.001.1玻璃茶几万元5430.006335.009050.009050.009050.002现价增加
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