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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃钢压力容器项目立项说明及投资计划玻璃钢压力容器项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入14575.92万元,同比增长25.25%(2938.76万元)。其中,主营业业务玻璃钢压力容器生产及销售收入为12946.83万元,占营业总收入的88.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3497.34万元,较去年同期相比增长769.15万元,增长率28.19%;实现净利润2623.01万元,较去年同期相比增长557.93万元,增长率27.02%。二、项目概况(一)项目名称玻璃钢压力容器项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积21797.56平方米(折合约32.68亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.02%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度181.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21797.56平方米,建筑物基底占地面积16570.51平方米,总建筑面积23105.41平方米,其中:规划建设主体工程17651.14平方米,项目规划绿化面积1279.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费2466.60万元。(七)节能分析“玻璃钢压力容器项目建设项目”,年用电量597063.71千瓦时,年总用水量16670.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.80吨标准煤/年。达产年综合节能量27.67吨标准煤/年,项目总节能率25.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9038.91万元,其中:固定资产投资5926.19万元,占项目总投资的65.56%;流动资金3112.72万元,占项目总投资的34.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20801.00万元,总成本费用16567.54万元,税金及附加157.26万元,利润总额4233.46万元,利税总额4974.65万元,税后净利润3175.10万元,达产年纳税总额1799.56万元;达产年投资利润率46.84%,投资利税率55.04%,投资回报率35.13%,全部投资回收期4.35年,提供就业职位337个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷玻璃钢压力容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷玻璃钢压力容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃钢压力容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位337个,达产年纳税总额1799.56万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.84%,投资利税率55.04%,全部投资回报率35.13%,全部投资回收期4.35年,固定资产投资回收期4.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21797.5632.68亩1.1容积率1.061.2建筑系数76.02%1.3投资强度万元/亩181.341.4基底面积平方米16570.511.5总建筑面积平方米23105.411.6绿化面积平方米1279.73绿化率5.54%2总投资万元9038.912.1固定资产投资万元5926.192.1.1土建工程投资万元1735.172.1.1.1土建工程投资占比万元19.20%2.1.2设备投资万元2466.602.1.2.1设备投资占比27.29%2.1.3其它投资万元1724.422.1.3.1其它投资占比19.08%2.1.4固定资产投资占比65.56%2.2流动资金万元3112.722.2.1流动资金占比34.44%3收入万元20801.004总成本万元16567.545利润总额万元4233.466净利润万元3175.107所得税万元1.068增值税万元583.939税金及附加万元157.2610纳税总额万元1799.5611利税总额万元4974.6512投资利润率46.84%13投资利税率55.04%14投资回报率35.13%15回收期年4.3516设备数量台(套)6417年用电量千瓦时597063.7118年用水量立方米16670.2519总能耗吨标准煤74.8020节能率25.20%21节能量吨标准煤27.6722员工数量人337第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期,亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期,城镇化不断发展,人民群众的生活水平持续提高,投资消费需求依然巨大。但是,我国经济的发展方式尚处于转型阶段,受到国际国内各种因素的影响,需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下,转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高,资源环境压力不断加大,都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。“十三五”时期,要紧紧围绕全面建成小康社会,加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展,到2020年,财政收入突破400亿元,固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立,二、三产业所占比重力争达到90%以上,规模以上工业企业力争达到3000家,全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上,力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.02%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度181.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11715.3511715.3517651.1417651.141458.121.1主要生产车间7029.217029.2110590.6810590.68904.031.2辅助生产车间3748.913748.915648.365648.36466.601.3其他生产车间937.23937.231023.771023.7787.492仓储工程2485.582485.583545.283545.28212.992.1成品贮存621.39621.39886.32886.3253.252.2原料仓储1292.501292.501843.551843.55110.752.3辅助材料仓库571.68571.68815.41815.4148.993供配电工程132.56132.56132.56132.568.963.1供配电室132.56132.56132.56132.568.964给排水工程152.45152.45152.45152.458.014.1给排水152.45152.45152.45152.458.015服务性工程1574.201574.201574.201574.2094.585.1办公用房771.98771.98771.98771.9850.425.2生活服务802.22802.22802.22802.2252.076消防及环保工程444.09444.09444.09444.0930.026.1消防环保工程444.09444.09444.09444.0930.027项目总图工程66.2866.2866.2866.28-139.677.1场地及道路硬化4612.41854.65854.657.2场区围墙854.654612.414612.417.3安全保卫室66.2866.2866.2866.288绿化工程1776.0162.16合计16570.5123105.4123105.411735.17六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6788.37万元,占计划投资的75.10%。其中:完成固定资产投资4821.50万元,占总投资的71.03%;完成流动资金投资1966.87,占总投资的28.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6788.371.1完成比例75.10%2完成固定资产投资万元4821.502.1完成比例71.03%3完成流动资金投资万元1966.873.1完成比例28.97%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员337人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2291.2人均年工资万元4.591.3年工资额万元1155.402工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元6.472.3年工资额万元288.453企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.253.3年工资额万元97.804品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元135.195其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.095.3年工资额万元94.626职工工资总额万元9812.36五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5926.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1735.172466.60181.345926.191.1工程费用万元1735.172466.6012925.081.1.1建筑工程费用万元1735.171735.1719.20%1.1.2设备购置及安装费万元2466.602466.6027.29%1.2工程建设其他费用万元1724.421724.4219.08%1.2.1无形资产万元742.46742.461.3预备费万元981.96981.961.3.1基本预备费万元428.22428.221.3.2涨价预备费万元553.74553.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元5926.195926.19(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3112.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12925.088420.3311386.1212925.0812925.0812925.081.1应收账款万元3877.522132.642714.273877.523877.523877.521.2存货万元5816.293198.964071.405816.295816.295816.291.2.1原辅材料万元1744.89959.691221.421744.891744.891744.891.2.2燃料动力万元87.2447.9861.0787.2487.2487.241.2.3在产品万元2675.491471.521872.852675.492675.492675.491.2.4产成品万元1308.67719.77916.071308.671308.671308.671.3现金万元3231.271777.202261.893231.273231.273231.272流动负债万元9812.365396.806868.659812.369812.369812.362.1应付账款万元9812.365396.806868.659812.369812.369812.363流动资金万元3112.721712.002178.903112.723112.723112.724铺底流动资金万元1037.56570.66726.301037.561037.561037.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9038.91万元,其中:固定资产投资5926.19万元,占项目总投资的65.56%;流动资金3112.72万元,占项目总投资的34.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1735.17万元,占项目总投资的19.20%;设备购置费2466.60万元,占项目总投资的27.29%;其它投资1724.42万元,占项目总投资的19.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5926.19+3112.72=9038.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5926.1965.56%1.1项目建设投资万元5926.1965.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3112.7234.44%3总投资万元万元9038.91二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11440.55万元,总成本3197.26万元,利润总额8243.29万元,净利润125.73万元,增值税321.16万元,税金及附加6182.47万元,所得税2060.82万元;第二年收入14560.70万元,总成本3878.42万元,利润总额10682.28万元,净利润8011.71万元,增值税408.75万元,税金及附加136.24万元,所得税2670.57万元;第三年生产负荷100%,收入20801.00万元,总成本16567.54万元,利润总额4233.46万元,净利润3175.10万元,增值税583.93万元,税金及附加157.26万元,所得税1058.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20801.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=583.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11440.5514560.7020801.0020801.0020801.001.1玻璃钢压力容器万元11440.5514560.7020801.0020801.0020801.002现价增加值万元3660.984659.426656.326656.32
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