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文档简介
泓域咨询MACRO/ 微型电子计算机投资项目立项申请报告微型电子计算机投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx投资公司实现营业收入19238.07万元,同比增长20.08%(3216.84万元)。其中,主营业业务微型电子计算机生产及销售收入为15934.69万元,占营业总收入的82.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4418.27万元,较去年同期相比增长790.62万元,增长率21.79%;实现净利润3313.70万元,较去年同期相比增长458.73万元,增长率16.07%。二、项目概况(一)项目名称微型电子计算机投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积51725.85平方米(折合约77.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.59%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.24%,固定资产投资强度179.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51725.85平方米,建筑物基底占地面积38065.05平方米,总建筑面积64657.31平方米,其中:规划建设主体工程43277.06平方米,项目规划绿化面积4682.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计177台(套),设备购置费4963.37万元。(七)节能分析“微型电子计算机投资项目建设项目”,年用电量1255558.75千瓦时,年总用水量19007.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.93吨标准煤/年。达产年综合节能量38.98吨标准煤/年,项目总节能率26.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17656.15万元,其中:固定资产投资13937.29万元,占项目总投资的78.94%;流动资金3718.86万元,占项目总投资的21.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25550.00万元,总成本费用19243.36万元,税金及附加311.29万元,利润总额6306.64万元,利税总额7487.81万元,税后净利润4729.98万元,达产年纳税总额2757.83万元;达产年投资利润率35.72%,投资利税率42.41%,投资回报率26.79%,全部投资回收期5.23年,提供就业职位423个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区微型电子计算机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区微型电子计算机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“微型电子计算机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位423个,达产年纳税总额2757.83万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.72%,投资利税率42.41%,全部投资回报率26.79%,全部投资回收期5.23年,固定资产投资回收期5.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励国际化发展。“国际化”是制造强国必参与备的核心特征。中国制造只有以自身之强为支撑,走出国门、走向世界、影响全球,才能成为世界之强。要支持有条件的企业加快走出去步伐,学会利用两种资源、两个市场,特别是在我国经济进入新常态的大背景下,要积极参与国际产能和装备制造合作,在国际竞争中扩大市场、提升竞争力。报告提出了民营企业在品牌国际竞争、优势产业合参与作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51725.8577.55亩1.1容积率1.251.2建筑系数73.59%1.3投资强度万元/亩179.721.4基底面积平方米38065.051.5总建筑面积平方米64657.311.6绿化面积平方米4682.89绿化率7.24%2总投资万元17656.152.1固定资产投资万元13937.292.1.1土建工程投资万元5288.232.1.1.1土建工程投资占比万元29.95%2.1.2设备投资万元4963.372.1.2.1设备投资占比28.11%2.1.3其它投资万元3685.692.1.3.1其它投资占比20.87%2.1.4固定资产投资占比78.94%2.2流动资金万元3718.862.2.1流动资金占比21.06%3收入万元25550.004总成本万元19243.365利润总额万元6306.646净利润万元4729.987所得税万元1.258增值税万元869.889税金及附加万元311.2910纳税总额万元2757.8311利税总额万元7487.8112投资利润率35.72%13投资利税率42.41%14投资回报率26.79%15回收期年5.2316设备数量台(套)17717年用电量千瓦时1255558.7518年用水量立方米19007.6419总能耗吨标准煤155.9320节能率26.07%21节能量吨标准煤38.9822员工数量人423第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、按照顶层设计,我国到建国100周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想,国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领,2015年5月印发的中国制造2025,提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程,以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术,突破一批标志性产品和技术,提升中国制造业的整体竞争力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心,以招商引资为重点,按照精简、统一、效能的要求,进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系,进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制,规范产业园区内设机构设置,探索小管委会、大公司的管理体制,逐步实现行政职能和经营职能分离,鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制,依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制,选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系,精简和优化办事程序,实行首问负责、一站式服务和限时办结制度,为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.59%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.24%,固定资产投资强度179.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26911.9926911.9943277.0643277.063893.531.1主要生产车间16147.1916147.1925966.2425966.242413.991.2辅助生产车间8611.848611.8413848.6613848.661245.931.3其他生产车间2152.962152.962510.072510.07233.612仓储工程5709.765709.7613897.1613897.16909.302.1成品贮存1427.441427.443474.293474.29227.322.2原料仓储2969.082969.087226.527226.52472.842.3辅助材料仓库1313.241313.243196.353196.35209.143供配电工程304.52304.52304.52304.5222.423.1供配电室304.52304.52304.52304.5222.424给排水工程350.20350.20350.20350.2020.054.1给排水350.20350.20350.20350.2020.055服务性工程3616.183616.183616.183616.18236.615.1办公用房1955.871955.871955.871955.87115.355.2生活服务1660.311660.311660.311660.31110.116消防及环保工程1020.141020.141020.141020.1475.096.1消防环保工程1020.141020.141020.141020.1475.097项目总图工程152.26152.26152.26152.2622.047.1场地及道路硬化10374.812077.792077.797.2场区围墙2077.7910374.8110374.817.3安全保卫室152.26152.26152.26152.268绿化工程3119.84109.19合计38065.0564657.3164657.315288.23六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11244.95万元,占计划投资的63.69%。其中:完成固定资产投资7386.13万元,占总投资的65.68%;完成流动资金投资3858.82,占总投资的34.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11244.951.1完成比例63.69%2完成固定资产投资万元7386.132.1完成比例65.68%3完成流动资金投资万元3858.823.1完成比例34.32%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员423人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2881.2人均年工资万元4.431.3年工资额万元1229.462工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元5.872.3年工资额万元430.153企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.383.3年工资额万元106.184品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.904.3年工资额万元188.335其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.305.3年工资额万元87.846职工工资总额万元14504.60五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13937.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5288.234963.37179.7213937.291.1工程费用万元5288.234963.3718223.461.1.1建筑工程费用万元5288.235288.2329.95%1.1.2设备购置及安装费万元4963.374963.3728.11%1.2工程建设其他费用万元3685.693685.6920.87%1.2.1无形资产万元2189.352189.351.3预备费万元1496.341496.341.3.1基本预备费万元858.15858.151.3.2涨价预备费万元638.19638.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元13937.2913937.29(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3718.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18223.467892.5112696.6618223.4618223.4618223.461.1应收账款万元5467.042460.173826.935467.045467.045467.041.2存货万元8200.563690.255740.398200.568200.568200.561.2.1原辅材料万元2460.171107.081722.122460.172460.172460.171.2.2燃料动力万元123.0155.3586.11123.01123.01123.011.2.3在产品万元3772.261697.522640.583772.263772.263772.261.2.4产成品万元1845.13830.311291.591845.131845.131845.131.3现金万元4555.862050.143189.114555.864555.864555.862流动负债万元14504.606527.0710153.2214504.6014504.6014504.602.1应付账款万元14504.606527.0710153.2214504.6014504.6014504.603流动资金万元3718.861673.492603.203718.863718.863718.864铺底流动资金万元1239.61557.83867.731239.611239.611239.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17656.15万元,其中:固定资产投资13937.29万元,占项目总投资的78.94%;流动资金3718.86万元,占项目总投资的21.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5288.23万元,占项目总投资的29.95%;设备购置费4963.37万元,占项目总投资的28.11%;其它投资3685.69万元,占项目总投资的20.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13937.29+3718.86=17656.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13937.2978.94%1.1项目建设投资万元13937.2978.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3718.8621.06%3总投资万元万元17656.15二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11497.50万元,总成本7541.72万元,利润总额3955.78万元,净利润253.88万元,增值税391.45万元,税金及附加2966.84万元,所得税988.95万元;第二年收入17885.00万元,总成本10618.96万元,利润总额7266.04万元,净利润5449.53万元,增值税608.92万元,税金及附加279.97万元,所得税1816.51万元;第三年生产负荷100%,收入25550.00万元,总成本19243.36万元,利润总额6306.64万元,净利润4729.98万元,增值税869.88万元,税金及附加311.29万元,所得税1576.66万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25550.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=869.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11497.5017885.0025550.0025550.0025550.001.1微型电子计算机万元11497.5017885.0025550.0025550.0025550.002现价增加值万元3679.205723.2
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