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文档简介
泓域咨询MACRO/ 智能电子充电机项目立项申请报告智能电子充电机项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入9617.98万元,同比增长26.22%(1998.12万元)。其中,主营业业务智能电子充电机生产及销售收入为8797.14万元,占营业总收入的91.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1968.47万元,较去年同期相比增长199.82万元,增长率11.30%;实现净利润1476.35万元,较去年同期相比增长257.09万元,增长率21.09%。二、项目概况(一)项目名称智能电子充电机项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积33263.29平方米(折合约49.87亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.31%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度168.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33263.29平方米,建筑物基底占地面积19728.46平方米,总建筑面积33595.92平方米,其中:规划建设主体工程21381.26平方米,项目规划绿化面积2268.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费3227.32万元。(七)节能分析“智能电子充电机项目建设项目”,年用电量916994.82千瓦时,年总用水量14095.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.90吨标准煤/年。达产年综合节能量34.02吨标准煤/年,项目总节能率22.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10476.48万元,其中:固定资产投资8425.04万元,占项目总投资的80.42%;流动资金2051.44万元,占项目总投资的19.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16772.00万元,总成本费用13339.08万元,税金及附加189.87万元,利润总额3432.92万元,利税总额4096.30万元,税后净利润2574.69万元,达产年纳税总额1521.61万元;达产年投资利润率32.77%,投资利税率39.10%,投资回报率24.58%,全部投资回收期5.57年,提供就业职位329个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区智能电子充电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区智能电子充电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“智能电子充电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位329个,达产年纳税总额1521.61万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.77%,投资利税率39.10%,全部投资回报率24.58%,全部投资回收期5.57年,固定资产投资回收期5.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设,构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业,积极加强国际布局,提供政策、资金、金融等服务,推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。(发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33263.2949.87亩1.1容积率1.011.2建筑系数59.31%1.3投资强度万元/亩168.941.4基底面积平方米19728.461.5总建筑面积平方米33595.921.6绿化面积平方米2268.49绿化率6.75%2总投资万元10476.482.1固定资产投资万元8425.042.1.1土建工程投资万元2535.382.1.1.1土建工程投资占比万元24.20%2.1.2设备投资万元3227.322.1.2.1设备投资占比30.81%2.1.3其它投资万元2662.342.1.3.1其它投资占比25.41%2.1.4固定资产投资占比80.42%2.2流动资金万元2051.442.2.1流动资金占比19.58%3收入万元16772.004总成本万元13339.085利润总额万元3432.926净利润万元2574.697所得税万元1.018增值税万元473.519税金及附加万元189.8710纳税总额万元1521.6111利税总额万元4096.3012投资利润率32.77%13投资利税率39.10%14投资回报率24.58%15回收期年5.5716设备数量台(套)7417年用电量千瓦时916994.8218年用水量立方米14095.1919总能耗吨标准煤113.9020节能率22.92%21节能量吨标准煤34.0222员工数量人329第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.31%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度168.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13948.0213948.0221381.2621381.261774.941.1主要生产车间8368.818368.8112828.7612828.761100.461.2辅助生产车间4463.374463.376842.006842.00567.981.3其他生产车间1115.841115.841240.111240.11106.502仓储工程2959.272959.277939.537939.53479.342.1成品贮存739.82739.821984.881984.88119.832.2原料仓储1538.821538.824128.564128.56249.262.3辅助材料仓库680.63680.631826.091826.09110.253供配电工程157.83157.83157.83157.8310.723.1供配电室157.83157.83157.83157.8310.724给排水工程181.50181.50181.50181.509.594.1给排水181.50181.50181.50181.509.595服务性工程1874.201874.201874.201874.20113.155.1办公用房985.65985.65985.65985.6550.955.2生活服务888.55888.55888.55888.5561.606消防及环保工程528.72528.72528.72528.7235.916.1消防环保工程528.72528.72528.72528.7235.917项目总图工程78.9178.9178.9178.9130.137.1场地及道路硬化5377.921123.071123.077.2场区围墙1123.075377.925377.927.3安全保卫室78.9178.9178.9178.918绿化工程2331.4681.60合计19728.4633595.9233595.922535.38六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5461.19万元,占计划投资的52.13%。其中:完成固定资产投资3698.15万元,占总投资的67.72%;完成流动资金投资1763.04,占总投资的32.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5461.191.1完成比例52.13%2完成固定资产投资万元3698.152.1完成比例67.72%3完成流动资金投资万元1763.043.1完成比例32.28%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员329人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2241.2人均年工资万元6.001.3年工资额万元1165.772工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元6.392.3年工资额万元254.693企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.933.3年工资额万元93.714品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元142.915其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.615.3年工资额万元97.176职工工资总额万元9032.75五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8425.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2535.383227.32168.948425.041.1工程费用万元2535.383227.3211084.191.1.1建筑工程费用万元2535.382535.3824.20%1.1.2设备购置及安装费万元3227.323227.3230.81%1.2工程建设其他费用万元2662.342662.3425.41%1.2.1无形资产万元1310.831310.831.3预备费万元1351.511351.511.3.1基本预备费万元593.13593.131.3.2涨价预备费万元758.38758.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元8425.048425.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2051.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11084.196781.758466.8811084.1911084.1911084.191.1应收账款万元3325.262161.422660.213325.263325.263325.261.2存货万元4987.893242.133990.314987.894987.894987.891.2.1原辅材料万元1496.37972.641197.091496.371496.371496.371.2.2燃料动力万元74.8248.6359.8574.8274.8274.821.2.3在产品万元2294.431491.381835.542294.432294.432294.431.2.4产成品万元1122.28729.48897.821122.281122.281122.281.3现金万元2771.051801.182216.842771.052771.052771.052流动负债万元9032.755871.297226.209032.759032.759032.752.1应付账款万元9032.755871.297226.209032.759032.759032.753流动资金万元2051.441333.441641.152051.442051.442051.444铺底流动资金万元683.81444.48547.05683.81683.81683.81(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10476.48万元,其中:固定资产投资8425.04万元,占项目总投资的80.42%;流动资金2051.44万元,占项目总投资的19.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2535.38万元,占项目总投资的24.20%;设备购置费3227.32万元,占项目总投资的30.81%;其它投资2662.34万元,占项目总投资的25.41%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8425.04+2051.44=10476.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8425.0480.42%1.1项目建设投资万元8425.0480.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2051.4419.58%3总投资万元万元10476.48二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10901.80万元,总成本4447.74万元,利润总额6454.06万元,净利润169.99万元,增值税307.78万元,税金及附加4840.55万元,所得税1613.52万元;第二年收入13417.60万元,总成本5292.09万元,利润总额8125.51万元,净利润6094.13万元,增值税378.81万元,税金及附加178.51万元,所得税2031.38万元;第三年生产负荷100%,收入16772.00万元,总成本13339.08万元,利润总额3432.92万元,净利润2574.69万元,增值税473.51万元,税金及附加189.87万元,所得税858.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16772.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=473.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10901.8013417.6016772.0016772.0016772.001.1智能电子充电机万元10901.8013417.6016772.0016772.0016772.002现价增加值万元3488.584
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