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泓域咨询MACRO/ 石子机投资项目立项申请报告石子机投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入2762.93万元,同比增长31.44%(660.95万元)。其中,主营业业务石子机生产及销售收入为2314.78万元,占营业总收入的83.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额696.32万元,较去年同期相比增长136.46万元,增长率24.37%;实现净利润522.24万元,较去年同期相比增长70.66万元,增长率15.65%。二、项目概况(一)项目名称石子机投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积12439.55平方米(折合约18.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.50%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度160.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12439.55平方米,建筑物基底占地面积6406.37平方米,总建筑面积14803.06平方米,其中:规划建设主体工程11453.63平方米,项目规划绿化面积1024.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费1153.69万元。(七)节能分析“石子机投资项目建设项目”,年用电量933837.58千瓦时,年总用水量3685.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.08吨标准煤/年。达产年综合节能量40.43吨标准煤/年,项目总节能率28.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3531.00万元,其中:固定资产投资2984.75万元,占项目总投资的84.53%;流动资金546.25万元,占项目总投资的15.47%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4259.00万元,总成本费用3354.05万元,税金及附加64.74万元,利润总额904.95万元,利税总额1094.51万元,税后净利润678.71万元,达产年纳税总额415.80万元;达产年投资利润率25.63%,投资利税率31.00%,投资回报率19.22%,全部投资回收期6.70年,提供就业职位82个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区石子机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区石子机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“石子机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位82个,达产年纳税总额415.80万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.63%,投资利税率31.00%,全部投资回报率19.22%,全部投资回收期6.70年,固定资产投资回收期6.70年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、积极推进制造业“走出去”,实现国际化发展,有利于促进优势产能对外合作,形成我国新的经济增长点,有利于促进企业不断提升技术、质量和服务水平,增强整体素质和核心竞争力,推动经济结构调整和产业转型升级,实现从产品输出向产业输出的提升,实现我国经济中高速增长和迈向中高端水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12439.5518.65亩1.1容积率1.191.2建筑系数51.50%1.3投资强度万元/亩160.041.4基底面积平方米6406.371.5总建筑面积平方米14803.061.6绿化面积平方米1024.31绿化率6.92%2总投资万元3531.002.1固定资产投资万元2984.752.1.1土建工程投资万元1160.892.1.1.1土建工程投资占比万元32.88%2.1.2设备投资万元1153.692.1.2.1设备投资占比32.67%2.1.3其它投资万元670.172.1.3.1其它投资占比18.98%2.1.4固定资产投资占比84.53%2.2流动资金万元546.252.2.1流动资金占比15.47%3收入万元4259.004总成本万元3354.055利润总额万元904.956净利润万元678.717所得税万元1.198增值税万元124.829税金及附加万元64.7410纳税总额万元415.8011利税总额万元1094.5112投资利润率25.63%13投资利税率31.00%14投资回报率19.22%15回收期年6.7016设备数量台(套)6817年用电量千瓦时933837.5818年用水量立方米3685.2619总能耗吨标准煤115.0820节能率28.44%21节能量吨标准煤40.4322员工数量人82第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.50%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度160.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4529.304529.3011453.6311453.63988.041.1主要生产车间2717.582717.586872.186872.18612.581.2辅助生产车间1449.381449.383665.163665.16316.171.3其他生产车间362.34362.34664.31664.3159.282仓储工程960.96960.962177.132177.13136.592.1成品贮存240.24240.24544.28544.2834.152.2原料仓储499.70499.701132.111132.1171.032.3辅助材料仓库221.02221.02500.74500.7431.423供配电工程51.2551.2551.2551.253.623.1供配电室51.2551.2551.2551.253.624给排水工程58.9458.9458.9458.943.244.1给排水58.9458.9458.9458.943.245服务性工程608.61608.61608.61608.6138.185.1办公用房314.82314.82314.82314.8217.675.2生活服务293.79293.79293.79293.7921.736消防及环保工程171.69171.69171.69171.6912.126.1消防环保工程171.69171.69171.69171.6912.127项目总图工程25.6325.6325.6325.63-40.777.1场地及道路硬化1708.13290.92290.927.2场区围墙290.921708.131708.137.3安全保卫室25.6325.6325.6325.638绿化工程567.8219.87合计6406.3714803.0614803.061160.89六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2469.95万元,占计划投资的69.95%。其中:完成固定资产投资1940.44万元,占总投资的78.56%;完成流动资金投资529.51,占总投资的21.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2469.951.1完成比例69.95%2完成固定资产投资万元1940.442.1完成比例78.56%3完成流动资金投资万元529.513.1完成比例21.44%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员82人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人561.2人均年工资万元5.541.3年工资额万元265.072工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元6.082.3年工资额万元76.463企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.133.3年工资额万元19.024品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元36.225其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.485.3年工资额万元28.036职工工资总额万元2728.85五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2984.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1160.891153.69160.042984.751.1工程费用万元1160.891153.693275.101.1.1建筑工程费用万元1160.891160.8932.88%1.1.2设备购置及安装费万元1153.691153.6932.67%1.2工程建设其他费用万元670.17670.1718.98%1.2.1无形资产万元397.34397.341.3预备费万元272.83272.831.3.1基本预备费万元154.76154.761.3.2涨价预备费万元118.07118.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元2984.752984.75(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金546.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3275.101760.082543.543275.103275.103275.101.1应收账款万元982.53589.52736.90982.53982.53982.531.2存货万元1473.80884.281105.351473.801473.801473.801.2.1原辅材料万元442.14265.28331.61442.14442.14442.141.2.2燃料动力万元22.1113.2616.5822.1122.1122.111.2.3在产品万元677.95406.77508.46677.95677.95677.951.2.4产成品万元331.61198.96248.70331.61331.61331.611.3现金万元818.77491.26614.08818.77818.77818.772流动负债万元2728.851637.312046.642728.852728.852728.852.1应付账款万元2728.851637.312046.642728.852728.852728.853流动资金万元546.25327.75409.69546.25546.25546.254铺底流动资金万元182.08109.25136.56182.08182.08182.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3531.00万元,其中:固定资产投资2984.75万元,占项目总投资的84.53%;流动资金546.25万元,占项目总投资的15.47%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1160.89万元,占项目总投资的32.88%;设备购置费1153.69万元,占项目总投资的32.67%;其它投资670.17万元,占项目总投资的18.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2984.75+546.25=3531.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2984.7584.53%1.1项目建设投资万元2984.7584.53%1.2建设期利息万元-2流动资金万元546.2515.47%3总投资万元万元3531.00二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2555.40万元,总成本16921.40万元,利润总额-14366.00万元,净利润58.75万元,增值税74.89万元,税金及附加-10774.50万元,所得税-3591.50万元;第二年收入3194.25万元,总成本20196.07万元,利润总额-17001.82万元,净利润-12751.37万元,增值税93.61万元,税金及附加60.99万元,所得税-4250.45万元;第三年生产负荷100%,收入4259.00万元,总成本3354.05万元,利润总额904.95万元,净利润678.71万元,增值税124.82万元,税金及附加64.74万元,所得税226.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4259.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=124.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2555.403194.254259.004259.004259.001.1石子机万元2555.403194.254259.004259.004259.002现价增加值

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