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文档简介
泓域咨询MACRO/ 钻机电控系统投资项目立项申请报告钻机电控系统投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入12956.22万元,同比增长32.22%(3156.94万元)。其中,主营业业务钻机电控系统生产及销售收入为10853.09万元,占营业总收入的83.77%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3063.44万元,较去年同期相比增长311.26万元,增长率11.31%;实现净利润2297.58万元,较去年同期相比增长212.87万元,增长率10.21%。二、项目概况(一)项目名称钻机电控系统投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积37338.66平方米(折合约55.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.16%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度191.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37338.66平方米,建筑物基底占地面积18729.07平方米,总建筑面积56007.99平方米,其中:规划建设主体工程34446.20平方米,项目规划绿化面积3383.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费4871.95万元。(七)节能分析“钻机电控系统投资项目建设项目”,年用电量760609.37千瓦时,年总用水量10122.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.34吨标准煤/年。达产年综合节能量33.15吨标准煤/年,项目总节能率27.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13334.27万元,其中:固定资产投资10747.60万元,占项目总投资的80.60%;流动资金2586.67万元,占项目总投资的19.40%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17251.00万元,总成本费用13639.65万元,税金及附加209.13万元,利润总额3611.35万元,利税总额4318.60万元,税后净利润2708.51万元,达产年纳税总额1610.09万元;达产年投资利润率27.08%,投资利税率32.39%,投资回报率20.31%,全部投资回收期6.42年,提供就业职位329个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区钻机电控系统行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区钻机电控系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“钻机电控系统投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位329个,达产年纳税总额1610.09万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.08%,投资利税率32.39%,全部投资回报率20.31%,全部投资回收期6.42年,固定资产投资回收期6.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。建立健全创业板上市公司再融资制度,继续完善新三板市场规则体系建设,扩大资本市场服务民营企业的覆盖面。(证监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37338.6655.98亩1.1容积率1.501.2建筑系数50.16%1.3投资强度万元/亩191.991.4基底面积平方米18729.071.5总建筑面积平方米56007.991.6绿化面积平方米3383.89绿化率6.04%2总投资万元13334.272.1固定资产投资万元10747.602.1.1土建工程投资万元4791.192.1.1.1土建工程投资占比万元35.93%2.1.2设备投资万元4871.952.1.2.1设备投资占比36.54%2.1.3其它投资万元1084.462.1.3.1其它投资占比8.13%2.1.4固定资产投资占比80.60%2.2流动资金万元2586.672.2.1流动资金占比19.40%3收入万元17251.004总成本万元13639.655利润总额万元3611.356净利润万元2708.517所得税万元1.508增值税万元498.129税金及附加万元209.1310纳税总额万元1610.0911利税总额万元4318.6012投资利润率27.08%13投资利税率32.39%14投资回报率20.31%15回收期年6.4216设备数量台(套)10917年用电量千瓦时760609.3718年用水量立方米10122.7419总能耗吨标准煤94.3420节能率27.43%21节能量吨标准煤33.1522员工数量人329第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系,强化企业在技术创新中的主体地位,创新设计能力,加强关键共性技术研发。此外,园区将建立和完善相关标准和法规,严格规范和管理,按照减量化、再利用、再循环的原则,着力降低能源、资源消耗,提高资源利用率,降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群,实施装备制造业千亿产业链工程。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.16%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度191.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13241.4513241.4534446.2034446.203241.361.1主要生产车间7944.877944.8720667.7220667.722009.641.2辅助生产车间4237.264237.2611022.7811022.781037.241.3其他生产车间1059.321059.321997.881997.88194.482仓储工程2809.362809.3614015.1614015.16959.142.1成品贮存702.34702.343503.793503.79239.782.2原料仓储1460.871460.877287.887287.88498.752.3辅助材料仓库646.15646.153223.493223.49220.603供配电工程149.83149.83149.83149.8311.543.1供配电室149.83149.83149.83149.8311.544给排水工程172.31172.31172.31172.3110.324.1给排水172.31172.31172.31172.3110.325服务性工程1779.261779.261779.261779.26121.775.1办公用房821.34821.34821.34821.3457.375.2生活服务957.92957.92957.92957.9254.996消防及环保工程501.94501.94501.94501.9438.646.1消防环保工程501.94501.94501.94501.9438.647项目总图工程74.9274.9274.9274.92340.287.1场地及道路硬化5213.511000.961000.967.2场区围墙1000.965213.515213.517.3安全保卫室74.9274.9274.9274.928绿化工程1946.7968.14合计18729.0756007.9956007.994791.19六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10282.91万元,占计划投资的77.12%。其中:完成固定资产投资7024.26万元,占总投资的68.31%;完成流动资金投资3258.65,占总投资的31.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10282.911.1完成比例77.12%2完成固定资产投资万元7024.262.1完成比例68.31%3完成流动资金投资万元3258.653.1完成比例31.69%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员329人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2241.2人均年工资万元4.461.3年工资额万元1151.562工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元6.252.3年工资额万元321.943企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.553.3年工资额万元92.784品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元152.615其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.495.3年工资额万元114.476职工工资总额万元8435.65五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10747.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4791.194871.95191.9910747.601.1工程费用万元4791.194871.9511022.321.1.1建筑工程费用万元4791.194791.1935.93%1.1.2设备购置及安装费万元4871.954871.9536.54%1.2工程建设其他费用万元1084.461084.468.13%1.2.1无形资产万元598.57598.571.3预备费万元485.89485.891.3.1基本预备费万元227.89227.891.3.2涨价预备费万元258.00258.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元10747.6010747.60(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2586.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11022.325286.969404.8911022.3211022.3211022.321.1应收账款万元3306.701488.012645.363306.703306.703306.701.2存货万元4960.042232.023968.044960.044960.044960.041.2.1原辅材料万元1488.01669.611190.411488.011488.011488.011.2.2燃料动力万元74.4033.4859.5274.4074.4074.401.2.3在产品万元2281.621026.731825.292281.622281.622281.621.2.4产成品万元1116.01502.20892.811116.011116.011116.011.3现金万元2755.581240.012204.462755.582755.582755.582流动负债万元8435.653796.046748.528435.658435.658435.652.1应付账款万元8435.653796.046748.528435.658435.658435.653流动资金万元2586.671164.002069.342586.672586.672586.674铺底流动资金万元862.21388.00689.78862.21862.21862.21(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13334.27万元,其中:固定资产投资10747.60万元,占项目总投资的80.60%;流动资金2586.67万元,占项目总投资的19.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4791.19万元,占项目总投资的35.93%;设备购置费4871.95万元,占项目总投资的36.54%;其它投资1084.46万元,占项目总投资的8.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10747.60+2586.67=13334.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10747.6080.60%1.1项目建设投资万元10747.6080.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2586.6719.40%3总投资万元万元13334.27二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7762.95万元,总成本5202.93万元,利润总额2560.02万元,净利润176.25万元,增值税224.15万元,税金及附加1920.01万元,所得税640.00万元;第二年收入13800.80万元,总成本8114.54万元,利润总额5686.26万元,净利润4264.69万元,增值税398.50万元,税金及附加197.17万元,所得税1421.57万元;第三年生产负荷100%,收入17251.00万元,总成本13639.65万元,利润总额3611.35万元,净利润2708.51万元,增值税498.12万元,税金及附加209.13万元,所得税902.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17251.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=498.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7762.9513800.8017251.0017251.0017251.001.1钻机电控系统万元7762.9513800.8017251.0017251.0017251.002现价增加值万元2484.144416.265520.325520.32552
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