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文档简介
泓域咨询MACRO/ 酰胺项目立项说明及投资计划酰胺项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10848.06万元,同比增长22.90%(2021.55万元)。其中,主营业业务酰胺生产及销售收入为9058.60万元,占营业总收入的83.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2978.79万元,较去年同期相比增长318.27万元,增长率11.96%;实现净利润2234.09万元,较去年同期相比增长409.69万元,增长率22.46%。二、项目概况(一)项目名称酰胺项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积32262.79平方米(折合约48.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.64%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.29%,固定资产投资强度177.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32262.79平方米,建筑物基底占地面积23435.69平方米,总建筑面积42586.88平方米,其中:规划建设主体工程27254.47平方米,项目规划绿化面积2678.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费3680.73万元。(七)节能分析“酰胺项目建设项目”,年用电量1278178.49千瓦时,年总用水量6058.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.61吨标准煤/年。达产年综合节能量58.29吨标准煤/年,项目总节能率27.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10013.90万元,其中:固定资产投资8562.94万元,占项目总投资的85.51%;流动资金1450.96万元,占项目总投资的14.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14450.00万元,总成本费用10981.47万元,税金及附加186.46万元,利润总额3468.53万元,利税总额4133.41万元,税后净利润2601.40万元,达产年纳税总额1532.01万元;达产年投资利润率34.64%,投资利税率41.28%,投资回报率25.98%,全部投资回收期5.35年,提供就业职位222个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷酰胺行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷酰胺产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“酰胺项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位222个,达产年纳税总额1532.01万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.64%,投资利税率41.28%,全部投资回报率25.98%,全部投资回收期5.35年,固定资产投资回收期5.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、优化产业结构布局。优化产业结构,包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。例如,形成高端化、智能化、绿色化、服务化的行业结构,大中小企业相协调的组织生态,资源配置更高效的空间结构等。报告特别强调了加强重点领域和分省市引导,以期形成产业的错位互补、健康有序发展的格局;提出了技术改造升级、淘汰落后产能、产业组织结构优化、制造业空间布局调整等重点任务,充分发挥“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等产业发展载体的作用,形成资源配置合理、集聚效应显著、有利区域均衡、保障产业安全的重点行业布局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32262.7948.37亩1.1容积率1.321.2建筑系数72.64%1.3投资强度万元/亩177.031.4基底面积平方米23435.691.5总建筑面积平方米42586.881.6绿化面积平方米2678.94绿化率6.29%2总投资万元10013.902.1固定资产投资万元8562.942.1.1土建工程投资万元3456.582.1.1.1土建工程投资占比万元34.52%2.1.2设备投资万元3680.732.1.2.1设备投资占比36.76%2.1.3其它投资万元1425.632.1.3.1其它投资占比14.24%2.1.4固定资产投资占比85.51%2.2流动资金万元1450.962.2.1流动资金占比14.49%3收入万元14450.004总成本万元10981.475利润总额万元3468.536净利润万元2601.407所得税万元1.328增值税万元478.429税金及附加万元186.4610纳税总额万元1532.0111利税总额万元4133.4112投资利润率34.64%13投资利税率41.28%14投资回报率25.98%15回收期年5.3516设备数量台(套)10417年用电量千瓦时1278178.4918年用水量立方米6058.0519总能耗吨标准煤157.6120节能率27.77%21节能量吨标准煤58.2922员工数量人222第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、新一轮科技产业革命孕育突破,智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前,新一轮科技革命和产业变革正在兴起,其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合,尤其是互联网与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下,工业互联网、大数据、云计算等快速发展,推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址规划一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.64%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.29%,固定资产投资强度177.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16569.0316569.0327254.4727254.472433.331.1主要生产车间9941.429941.4216352.6816352.681508.661.2辅助生产车间5302.095302.098721.438721.43778.671.3其他生产车间1325.521325.521580.761580.76146.002仓储工程3515.353515.359966.079966.07647.122.1成品贮存878.84878.842491.522491.52161.782.2原料仓储1827.981827.985182.365182.36336.502.3辅助材料仓库808.53808.532292.202292.20148.843供配电工程187.49187.49187.49187.4913.703.1供配电室187.49187.49187.49187.4913.704给排水工程215.61215.61215.61215.6112.254.1给排水215.61215.61215.61215.6112.255服务性工程2226.392226.392226.392226.39144.565.1办公用房1172.751172.751172.751172.7562.665.2生活服务1053.641053.641053.641053.6475.836消防及环保工程628.08628.08628.08628.0845.886.1消防环保工程628.08628.08628.08628.0845.887项目总图工程93.7493.7493.7493.7468.057.1场地及道路硬化6442.281081.881081.887.2场区围墙1081.886442.286442.287.3安全保卫室93.7493.7493.7493.748绿化工程2619.7991.69合计23435.6942586.8842586.883456.58六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7818.16万元,占计划投资的78.07%。其中:完成固定资产投资4962.78万元,占总投资的63.48%;完成流动资金投资2855.38,占总投资的36.52%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7818.161.1完成比例78.07%2完成固定资产投资万元4962.782.1完成比例63.48%3完成流动资金投资万元2855.383.1完成比例36.52%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员222人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1511.2人均年工资万元4.631.3年工资额万元648.592工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元6.892.3年工资额万元198.643企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.383.3年工资额万元65.214品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元96.375其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.065.3年工资额万元72.556职工工资总额万元8476.22五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8562.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3456.583680.73177.038562.941.1工程费用万元3456.583680.739927.181.1.1建筑工程费用万元3456.583456.5834.52%1.1.2设备购置及安装费万元3680.733680.7336.76%1.2工程建设其他费用万元1425.631425.6314.24%1.2.1无形资产万元798.20798.201.3预备费万元627.43627.431.3.1基本预备费万元337.61337.611.3.2涨价预备费万元289.82289.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元8562.948562.94(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1450.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9927.186642.817094.079927.189927.189927.181.1应收账款万元2978.151935.802084.712978.152978.152978.151.2存货万元4467.232903.703127.064467.234467.234467.231.2.1原辅材料万元1340.17871.11938.121340.171340.171340.171.2.2燃料动力万元67.0143.5646.9167.0167.0167.011.2.3在产品万元2054.931335.701438.452054.932054.932054.931.2.4产成品万元1005.13653.33703.591005.131005.131005.131.3现金万元2481.801613.171737.262481.802481.802481.802流动负债万元8476.225509.545933.358476.228476.228476.222.1应付账款万元8476.225509.545933.358476.228476.228476.223流动资金万元1450.96943.121015.671450.961450.961450.964铺底流动资金万元483.65314.37338.56483.65483.65483.65(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10013.90万元,其中:固定资产投资8562.94万元,占项目总投资的85.51%;流动资金1450.96万元,占项目总投资的14.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3456.58万元,占项目总投资的34.52%;设备购置费3680.73万元,占项目总投资的36.76%;其它投资1425.63万元,占项目总投资的14.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8562.94+1450.96=10013.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8562.9485.51%1.1项目建设投资万元8562.9485.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1450.9614.49%3总投资万元万元10013.90二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9392.50万元,总成本3899.47万元,利润总额5493.03万元,净利润166.37万元,增值税310.97万元,税金及附加4119.77万元,所得税1373.26万元;第二年收入10115.00万元,总成本4136.32万元,利润总额5978.68万元,净利润4484.01万元,增值税334.89万元,税金及附加169.24万元,所得税1494.67万元;第三年生产负荷100%,收入14450.00万元,总成本10981.47万元,利润总额3468.53万元,净利润2601.40万元,增值税478.42万元,税金及附加186.46万元,所得税867.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14450.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=478.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9392.5010115.0014450.0014450.0014450.001.1酰胺万元9392.5010115.0014450.0014450.0014450.002现价增加值万元3005.603236.804624.004624.004624.
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