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泓域咨询MACRO/ 翻斗车项目立项说明及投资计划翻斗车项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技公司实现营业收入6623.48万元,同比增长28.98%(1488.13万元)。其中,主营业业务翻斗车生产及销售收入为6031.50万元,占营业总收入的91.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1420.15万元,较去年同期相比增长194.77万元,增长率15.90%;实现净利润1065.11万元,较去年同期相比增长119.49万元,增长率12.64%。二、项目概况(一)项目名称翻斗车项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积26826.74平方米(折合约40.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.30%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.51%,固定资产投资强度169.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26826.74平方米,建筑物基底占地面积16981.33平方米,总建筑面积45337.19平方米,其中:规划建设主体工程33665.12平方米,项目规划绿化面积2498.45平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费2871.86万元。(七)节能分析“翻斗车项目建设项目”,年用电量1243516.58千瓦时,年总用水量3936.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.17吨标准煤/年。达产年综合节能量43.20吨标准煤/年,项目总节能率25.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8278.49万元,其中:固定资产投资6833.38万元,占项目总投资的82.54%;流动资金1445.11万元,占项目总投资的17.46%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10582.00万元,总成本费用8305.73万元,税金及附加144.98万元,利润总额2276.27万元,利税总额2735.22万元,税后净利润1707.20万元,达产年纳税总额1028.02万元;达产年投资利润率27.50%,投资利税率33.04%,投资回报率20.62%,全部投资回收期6.35年,提供就业职位146个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区翻斗车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区翻斗车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“翻斗车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位146个,达产年纳税总额1028.02万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.50%,投资利税率33.04%,全部投资回报率20.62%,全部投资回收期6.35年,固定资产投资回收期6.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产学研合作机制,将科学技术与产业紧密结合,才能发挥科学技术第一生产力的作用。通过引入民间资本,有助于增强民营经济科技成果转化的积极性,进一步整合科技资源,降低科技成果转化成本,加速科技成果向规模生产转化;有助于帮助成果“牵手”市场,促进民营经济与高校联姻,借“脑”解决民营企业发展中的技术难题;有助于探索可复制、可推广的经验与模式,发挥区域辐射带动作用,全面提升科技成果转化能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26826.7440.22亩1.1容积率1.691.2建筑系数63.30%1.3投资强度万元/亩169.901.4基底面积平方米16981.331.5总建筑面积平方米45337.191.6绿化面积平方米2498.45绿化率5.51%2总投资万元8278.492.1固定资产投资万元6833.382.1.1土建工程投资万元3769.202.1.1.1土建工程投资占比万元45.53%2.1.2设备投资万元2871.862.1.2.1设备投资占比34.69%2.1.3其它投资万元192.322.1.3.1其它投资占比2.32%2.1.4固定资产投资占比82.54%2.2流动资金万元1445.112.2.1流动资金占比17.46%3收入万元10582.004总成本万元8305.735利润总额万元2276.276净利润万元1707.207所得税万元1.698增值税万元313.979税金及附加万元144.9810纳税总额万元1028.0211利税总额万元2735.2212投资利润率27.50%13投资利税率33.04%14投资回报率20.62%15回收期年6.3516设备数量台(套)10217年用电量千瓦时1243516.5818年用水量立方米3936.7019总能耗吨标准煤153.1720节能率25.54%21节能量吨标准煤43.2022员工数量人146第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.30%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.51%,固定资产投资强度169.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12005.8012005.8033665.1233665.123078.701.1主要生产车间7203.487203.4820199.0720199.071908.791.2辅助生产车间3841.863841.8610772.8410772.84985.181.3其他生产车间960.46960.461952.581952.58184.722仓储工程2547.202547.207586.857586.85504.602.1成品贮存636.80636.801896.711896.71126.152.2原料仓储1324.541324.543945.163945.16262.392.3辅助材料仓库585.86585.861744.981744.98116.063供配电工程135.85135.85135.85135.8510.163.1供配电室135.85135.85135.85135.8510.164给排水工程156.23156.23156.23156.239.094.1给排水156.23156.23156.23156.239.095服务性工程1613.231613.231613.231613.23107.305.1办公用房802.75802.75802.75802.7549.815.2生活服务810.48810.48810.48810.4843.676消防及环保工程455.10455.10455.10455.1034.056.1消防环保工程455.10455.10455.10455.1034.057项目总图工程67.9367.9367.9367.93-32.907.1场地及道路硬化4702.11925.23925.237.2场区围墙925.234702.114702.117.3安全保卫室67.9367.9367.9367.938绿化工程1662.9358.20合计16981.3345337.1945337.193769.20六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4695.37万元,占计划投资的56.72%。其中:完成固定资产投资3608.80万元,占总投资的76.86%;完成流动资金投资1086.57,占总投资的23.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4695.371.1完成比例56.72%2完成固定资产投资万元3608.802.1完成比例76.86%3完成流动资金投资万元1086.573.1完成比例23.14%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员146人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人991.2人均年工资万元4.851.3年工资额万元443.182工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元5.342.3年工资额万元118.833企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.623.3年工资额万元37.054品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元71.945其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.715.3年工资额万元47.096职工工资总额万元6165.98五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6833.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3769.202871.86169.906833.381.1工程费用万元3769.202871.867611.091.1.1建筑工程费用万元3769.203769.2045.53%1.1.2设备购置及安装费万元2871.862871.8634.69%1.2工程建设其他费用万元192.32192.322.32%1.2.1无形资产万元87.3987.391.3预备费万元104.93104.931.3.1基本预备费万元42.6942.691.3.2涨价预备费万元62.2462.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元6833.386833.38(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1445.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7611.094630.305630.557611.097611.097611.091.1应收账款万元2283.331484.161826.662283.332283.332283.331.2存货万元3424.992226.242739.993424.993424.993424.991.2.1原辅材料万元1027.50667.87822.001027.501027.501027.501.2.2燃料动力万元51.3733.3941.1051.3751.3751.371.2.3在产品万元1575.501024.071260.401575.501575.501575.501.2.4产成品万元770.62500.90616.50770.62770.62770.621.3现金万元1902.771236.801522.221902.771902.771902.772流动负债万元6165.984007.894932.786165.986165.986165.982.1应付账款万元6165.984007.894932.786165.986165.986165.983流动资金万元1445.11939.321156.091445.111445.111445.114铺底流动资金万元481.70313.11385.36481.70481.70481.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8278.49万元,其中:固定资产投资6833.38万元,占项目总投资的82.54%;流动资金1445.11万元,占项目总投资的17.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3769.20万元,占项目总投资的45.53%;设备购置费2871.86万元,占项目总投资的34.69%;其它投资192.32万元,占项目总投资的2.32%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6833.38+1445.11=8278.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6833.3882.54%1.1项目建设投资万元6833.3882.54%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1445.1117.46%3总投资万元万元8278.49二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6878.30万元,总成本3965.60万元,利润总额2912.70万元,净利润131.80万元,增值税204.08万元,税金及附加2184.52万元,所得税728.17万元;第二年收入8465.60万元,总成本4700.31万元,利润总额3765.29万元,净利润2823.97万元,增值税251.18万元,税金及附加137.45万元,所得税941.32万元;第三年生产负荷100%,收入10582.00万元,总成本8305.73万元,利润总额2276.27万元,净利润1707.20万元,增值税313.97万元,税金及附加144.98万元,所得税569.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10582.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=313.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6878.308465.6010582.0010582.0010582.001.1翻斗车万元6878.308465.6010582.0010582.0010582.002现价增加值万元2201.062708.993386.

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