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文档简介
泓域咨询MACRO/ 锻钢项目立项申请报告锻钢项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx投资公司实现营业收入9810.05万元,同比增长17.75%(1478.52万元)。其中,主营业业务锻钢生产及销售收入为8753.52万元,占营业总收入的89.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2207.32万元,较去年同期相比增长337.40万元,增长率18.04%;实现净利润1655.49万元,较去年同期相比增长189.41万元,增长率12.92%。二、项目概况(一)项目名称锻钢项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积17101.88平方米(折合约25.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.38%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度187.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17101.88平方米,建筑物基底占地面积13233.43平方米,总建筑面积25139.76平方米,其中:规划建设主体工程16054.58平方米,项目规划绿化面积1930.01平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费1487.80万元。(七)节能分析“锻钢项目建设项目”,年用电量981111.23千瓦时,年总用水量6886.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.17吨标准煤/年。达产年综合节能量47.12吨标准煤/年,项目总节能率27.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6478.43万元,其中:固定资产投资4807.76万元,占项目总投资的74.21%;流动资金1670.67万元,占项目总投资的25.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13233.00万元,总成本费用10545.19万元,税金及附加112.90万元,利润总额2687.81万元,利税总额3171.44万元,税后净利润2015.86万元,达产年纳税总额1155.58万元;达产年投资利润率41.49%,投资利税率48.95%,投资回报率31.12%,全部投资回收期4.71年,提供就业职位261个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区锻钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区锻钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“锻钢项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位261个,达产年纳税总额1155.58万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.49%,投资利税率48.95%,全部投资回报率31.12%,全部投资回收期4.71年,固定资产投资回收期4.71年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、坚持市场主导。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好地发挥政府规划引导和政策支持作用,形成有利于民营企业发展、促进民间投资的体制机制和政策环境。坚持问题导向。从民营企业反映强烈、制约民间投资、影响提质增效升级的突出问题出发,提出有针对性的措施,及时回应社会关切。坚持协同推进。与化解过剩产能、促进企业转型升级、降低实体经济企业成本和企业杠杆率等工作有机结合,加强部门协同,引导企业、社会中介和公众参与,形成合力。坚持公平共享。推进产业政策由选择性向功能性转变,形成公平竞争的市场环境,促使各类市场主体平等有效地获取政策信息并受益。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17101.8825.64亩1.1容积率1.471.2建筑系数77.38%1.3投资强度万元/亩187.511.4基底面积平方米13233.431.5总建筑面积平方米25139.761.6绿化面积平方米1930.01绿化率7.68%2总投资万元6478.432.1固定资产投资万元4807.762.1.1土建工程投资万元2165.482.1.1.1土建工程投资占比万元33.43%2.1.2设备投资万元1487.802.1.2.1设备投资占比22.97%2.1.3其它投资万元1154.482.1.3.1其它投资占比17.82%2.1.4固定资产投资占比74.21%2.2流动资金万元1670.672.2.1流动资金占比25.79%3收入万元13233.004总成本万元10545.195利润总额万元2687.816净利润万元2015.867所得税万元1.478增值税万元370.739税金及附加万元112.9010纳税总额万元1155.5811利税总额万元3171.4412投资利润率41.49%13投资利税率48.95%14投资回报率31.12%15回收期年4.7116设备数量台(套)8017年用电量千瓦时981111.2318年用水量立方米6886.8219总能耗吨标准煤121.1720节能率27.45%21节能量吨标准煤47.1222员工数量人261第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.38%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度187.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9356.049356.0416054.5816054.581521.191.1主要生产车间5613.625613.629632.759632.75943.141.2辅助生产车间2993.932993.935137.475137.47486.781.3其他生产车间748.48748.48931.17931.1791.272仓储工程1985.011985.015905.375905.37406.942.1成品贮存496.25496.251476.341476.34101.732.2原料仓储1032.211032.213070.793070.79211.612.3辅助材料仓库456.55456.551358.241358.2493.603供配电工程105.87105.87105.87105.878.213.1供配电室105.87105.87105.87105.878.214给排水工程121.75121.75121.75121.757.344.1给排水121.75121.75121.75121.757.345服务性工程1257.181257.181257.181257.1886.635.1办公用房642.73642.73642.73642.7337.175.2生活服务614.45614.45614.45614.4539.996消防及环保工程354.66354.66354.66354.6627.496.1消防环保工程354.66354.66354.66354.6627.497项目总图工程52.9352.9352.9352.9366.807.1场地及道路硬化3440.02662.38662.387.2场区围墙662.383440.023440.027.3安全保卫室52.9352.9352.9352.938绿化工程1167.9140.88合计13233.4325139.7625139.762165.48六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4836.65万元,占计划投资的74.66%。其中:完成固定资产投资3611.29万元,占总投资的74.67%;完成流动资金投资1225.36,占总投资的25.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4836.651.1完成比例74.66%2完成固定资产投资万元3611.292.1完成比例74.67%3完成流动资金投资万元1225.363.1完成比例25.33%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员261人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1771.2人均年工资万元4.081.3年工资额万元1030.852工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元5.412.3年工资额万元268.303企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.203.3年工资额万元64.914品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元122.135其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.035.3年工资额万元90.526职工工资总额万元6681.40五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4807.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2165.481487.80187.514807.761.1工程费用万元2165.481487.808352.071.1.1建筑工程费用万元2165.482165.4833.43%1.1.2设备购置及安装费万元1487.801487.8022.97%1.2工程建设其他费用万元1154.481154.4817.82%1.2.1无形资产万元676.36676.361.3预备费万元478.12478.121.3.1基本预备费万元203.31203.311.3.2涨价预备费万元274.81274.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元4807.764807.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1670.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8352.073329.756416.798352.078352.078352.071.1应收账款万元2505.621002.251879.222505.622505.622505.621.2存货万元3758.431503.372818.823758.433758.433758.431.2.1原辅材料万元1127.53451.01845.651127.531127.531127.531.2.2燃料动力万元56.3822.5542.2856.3856.3856.381.2.3在产品万元1728.88691.551296.661728.881728.881728.881.2.4产成品万元845.65338.26634.24845.65845.65845.651.3现金万元2088.02835.211566.012088.022088.022088.022流动负债万元6681.402672.565011.056681.406681.406681.402.1应付账款万元6681.402672.565011.056681.406681.406681.403流动资金万元1670.67668.271253.001670.671670.671670.674铺底流动资金万元556.88222.76417.67556.88556.88556.88(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6478.43万元,其中:固定资产投资4807.76万元,占项目总投资的74.21%;流动资金1670.67万元,占项目总投资的25.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2165.48万元,占项目总投资的33.43%;设备购置费1487.80万元,占项目总投资的22.97%;其它投资1154.48万元,占项目总投资的17.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4807.76+1670.67=6478.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4807.7674.21%1.1项目建设投资万元4807.7674.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1670.6725.79%3总投资万元万元6478.43二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5293.20万元,总成本14033.39万元,利润总额-8740.19万元,净利润86.20万元,增值税148.29万元,税金及附加-6555.14万元,所得税-2185.05万元;第二年收入9924.75万元,总成本22988.90万元,利润总额-13064.15万元,净利润-9798.11万元,增值税278.05万元,税金及附加101.77万元,所得税-3266.04万元;第三年生产负荷100%,收入13233.00万元,总成本10545.19万元,利润总额2687.81万元,净利润2015.86万元,增值税370.73万元,税金及附加112.90万元,所得税671.95万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13233.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=370.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5293.209924.7513233.0013233.0013233.001.1锻钢万元5293.209924.7513233.0013233.0013233.002现价增加值万元1693.823175.924234.564234.5
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