




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 不锈钢元钢项目立项说明及投资计划不锈钢元钢项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx集团实现营业收入9208.11万元,同比增长11.23%(929.30万元)。其中,主营业业务不锈钢元钢生产及销售收入为7630.00万元,占营业总收入的82.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2115.16万元,较去年同期相比增长261.15万元,增长率14.09%;实现净利润1586.37万元,较去年同期相比增长214.90万元,增长率15.67%。二、项目概况(一)项目名称不锈钢元钢项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积20243.45平方米(折合约30.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.26%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度171.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20243.45平方米,建筑物基底占地面积12806.01平方米,总建筑面积26518.92平方米,其中:规划建设主体工程18806.91平方米,项目规划绿化面积1407.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费2482.11万元。(七)节能分析“不锈钢元钢项目建设项目”,年用电量1112191.85千瓦时,年总用水量7764.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.35吨标准煤/年。达产年综合节能量43.37吨标准煤/年,项目总节能率20.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6682.23万元,其中:固定资产投资5214.43万元,占项目总投资的78.03%;流动资金1467.80万元,占项目总投资的21.97%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10967.00万元,总成本费用8612.04万元,税金及附加119.95万元,利润总额2354.96万元,利税总额2799.73万元,税后净利润1766.22万元,达产年纳税总额1033.51万元;达产年投资利润率35.24%,投资利税率41.90%,投资回报率26.43%,全部投资回收期5.28年,提供就业职位178个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区不锈钢元钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区不锈钢元钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“不锈钢元钢项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位178个,达产年纳税总额1033.51万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.24%,投资利税率41.90%,全部投资回报率26.43%,全部投资回收期5.28年,固定资产投资回收期5.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导,及时发布技术创新和产业发展成果及趋势,引导民间投资找准方向、合理布局,形成错位发展、良性竞争的格局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20243.4530.35亩1.1容积率1.311.2建筑系数63.26%1.3投资强度万元/亩171.811.4基底面积平方米12806.011.5总建筑面积平方米26518.921.6绿化面积平方米1407.90绿化率5.31%2总投资万元6682.232.1固定资产投资万元5214.432.1.1土建工程投资万元1993.332.1.1.1土建工程投资占比万元29.83%2.1.2设备投资万元2482.112.1.2.1设备投资占比37.14%2.1.3其它投资万元738.992.1.3.1其它投资占比11.06%2.1.4固定资产投资占比78.03%2.2流动资金万元1467.802.2.1流动资金占比21.97%3收入万元10967.004总成本万元8612.045利润总额万元2354.966净利润万元1766.227所得税万元1.318增值税万元324.829税金及附加万元119.9510纳税总额万元1033.5111利税总额万元2799.7312投资利润率35.24%13投资利税率41.90%14投资回报率26.43%15回收期年5.2816设备数量台(套)10317年用电量千瓦时1112191.8518年用水量立方米7764.7619总能耗吨标准煤137.3520节能率20.51%21节能量吨标准煤43.3722员工数量人178第二章 建设背景一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.26%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度171.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9053.859053.8518806.9118806.911555.011.1主要生产车间5432.315432.3111284.1511284.15964.111.2辅助生产车间2897.232897.236018.216018.21497.601.3其他生产车间724.31724.311090.801090.8093.302仓储工程1920.901920.905012.815012.81301.442.1成品贮存480.23480.231253.201253.2075.362.2原料仓储998.87998.872606.662606.66156.752.3辅助材料仓库441.81441.811152.951152.9569.333供配电工程102.45102.45102.45102.456.933.1供配电室102.45102.45102.45102.456.934给排水工程117.82117.82117.82117.826.204.1给排水117.82117.82117.82117.826.205服务性工程1216.571216.571216.571216.5773.165.1办公用房617.91617.91617.91617.9143.195.2生活服务598.66598.66598.66598.6635.676消防及环保工程343.20343.20343.20343.2023.226.1消防环保工程343.20343.20343.20343.2023.227项目总图工程51.2251.2251.2251.22-21.467.1场地及道路硬化3242.32624.59624.597.2场区围墙624.593242.323242.327.3安全保卫室51.2251.2251.2251.228绿化工程1395.2648.83合计12806.0126518.9226518.921993.33六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5456.17万元,占计划投资的81.65%。其中:完成固定资产投资4046.93万元,占总投资的74.17%;完成流动资金投资1409.24,占总投资的25.83%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5456.171.1完成比例81.65%2完成固定资产投资万元4046.932.1完成比例74.17%3完成流动资金投资万元1409.243.1完成比例25.83%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员178人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1211.2人均年工资万元5.351.3年工资额万元616.882工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元5.762.3年工资额万元139.623企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.073.3年工资额万元55.274品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元83.575其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.415.3年工资额万元42.336职工工资总额万元6612.35五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5214.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1993.332482.11171.815214.431.1工程费用万元1993.332482.118080.151.1.1建筑工程费用万元1993.331993.3329.83%1.1.2设备购置及安装费万元2482.112482.1137.14%1.2工程建设其他费用万元738.99738.9911.06%1.2.1无形资产万元424.80424.801.3预备费万元314.19314.191.3.1基本预备费万元129.30129.301.3.2涨价预备费万元184.89184.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元5214.435214.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1467.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8080.154359.955273.368080.158080.158080.151.1应收账款万元2424.041333.221818.032424.042424.042424.041.2存货万元3636.071999.842727.053636.073636.073636.071.2.1原辅材料万元1090.82599.95818.121090.821090.821090.821.2.2燃料动力万元54.5430.0040.9154.5454.5454.541.2.3在产品万元1672.59919.931254.441672.591672.591672.591.2.4产成品万元818.12449.96613.59818.12818.12818.121.3现金万元2020.041111.021515.032020.042020.042020.042流动负债万元6612.353636.794959.266612.356612.356612.352.1应付账款万元6612.353636.794959.266612.356612.356612.353流动资金万元1467.80807.291100.851467.801467.801467.804铺底流动资金万元489.26269.10366.95489.26489.26489.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6682.23万元,其中:固定资产投资5214.43万元,占项目总投资的78.03%;流动资金1467.80万元,占项目总投资的21.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1993.33万元,占项目总投资的29.83%;设备购置费2482.11万元,占项目总投资的37.14%;其它投资738.99万元,占项目总投资的11.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5214.43+1467.80=6682.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5214.4378.03%1.1项目建设投资万元5214.4378.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1467.8021.97%3总投资万元万元6682.23二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6031.85万元,总成本1340.96万元,利润总额4690.89万元,净利润102.41万元,增值税178.65万元,税金及附加3518.17万元,所得税1172.72万元;第二年收入8225.25万元,总成本1707.22万元,利润总额6518.03万元,净利润4888.52万元,增值税243.62万元,税金及附加110.21万元,所得税1629.51万元;第三年生产负荷100%,收入10967.00万元,总成本8612.04万元,利润总额2354.96万元,净利润1766.22万元,增值税324.82万元,税金及附加119.95万元,所得税588.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10967.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=324.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6031.858225.2510967.0010967.0010967.001.1不锈钢元钢万元6031.858225.2510967.0010967.0010967.002现价增加值万元1930.192632
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 甘肃应急预案管理办法
- 2025全国两会应知应会测试题及答案
- 出租车计费程序课件
- 出租车安全培训课件
- 学生安全行为守则汇编
- 北海辅警考试题库(含答案)
- 注册会计师考试经济法科目试题及答案指导
- 2025年无房产证买卖合同
- 2025共有产权房租赁合同
- 冲床安全生产培训课件
- 采购进口生蚝合同协议书
- 鼓号队培训课件内容
- 液体外渗的预防与处理 2
- 2025山西吕梁文水县公办幼儿园幼儿业务辅助人员招聘120人笔试参考题库附答案解析
- 2024年云南航空产业投资集团招聘考试真题
- 柚子树栽培技术
- 蓝莓种植加工一体化发展项目可行性研究报告写作模板-申批备案
- 2025年秋季新学期教学工作会议校长讲话:一心一意抓质量一点一滴见成效一步一脚印做教学
- 上腔静脉综合征护理查房
- 安徽省2025年公需科目培训测验答案(科目一)
- 2025年新退休返聘人员协议书
评论
0/150
提交评论