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泓域咨询MACRO/ 电动架车机项目立项申请报告电动架车机项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入4747.64万元,同比增长20.47%(806.71万元)。其中,主营业业务电动架车机生产及销售收入为3983.34万元,占营业总收入的83.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1064.55万元,较去年同期相比增长183.76万元,增长率20.86%;实现净利润798.41万元,较去年同期相比增长149.07万元,增长率22.96%。二、项目概况(一)项目名称电动架车机项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积9384.69平方米(折合约14.07亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.19%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.34%,固定资产投资强度180.23万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9384.69平方米,建筑物基底占地面积7244.04平方米,总建筑面积14921.66平方米,其中:规划建设主体工程10609.87平方米,项目规划绿化面积796.14平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计35台(套),设备购置费823.55万元。(七)节能分析“电动架车机项目建设项目”,年用电量903243.97千瓦时,年总用水量3880.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.34吨标准煤/年。达产年综合节能量27.84吨标准煤/年,项目总节能率25.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3556.03万元,其中:固定资产投资2535.84万元,占项目总投资的71.31%;流动资金1020.19万元,占项目总投资的28.69%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6893.00万元,总成本费用5333.76万元,税金及附加63.35万元,利润总额1559.24万元,利税总额1837.66万元,税后净利润1169.43万元,达产年纳税总额668.23万元;达产年投资利润率43.85%,投资利税率51.68%,投资回报率32.89%,全部投资回收期4.54年,提供就业职位151个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区电动架车机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区电动架车机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电动架车机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位151个,达产年纳税总额668.23万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.85%,投资利税率51.68%,全部投资回报率32.89%,全部投资回收期4.54年,固定资产投资回收期4.54年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥工业转型升级(中国制造2025)资金作用,重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,为民营企业转型升级提供产业支撑。(工业和信息化部、财政部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9384.6914.07亩1.1容积率1.591.2建筑系数77.19%1.3投资强度万元/亩180.231.4基底面积平方米7244.041.5总建筑面积平方米14921.661.6绿化面积平方米796.14绿化率5.34%2总投资万元3556.032.1固定资产投资万元2535.842.1.1土建工程投资万元1337.302.1.1.1土建工程投资占比万元37.61%2.1.2设备投资万元823.552.1.2.1设备投资占比23.16%2.1.3其它投资万元374.992.1.3.1其它投资占比10.55%2.1.4固定资产投资占比71.31%2.2流动资金万元1020.192.2.1流动资金占比28.69%3收入万元6893.004总成本万元5333.765利润总额万元1559.246净利润万元1169.437所得税万元1.598增值税万元215.079税金及附加万元63.3510纳税总额万元668.2311利税总额万元1837.6612投资利润率43.85%13投资利税率51.68%14投资回报率32.89%15回收期年4.5416设备数量台(套)3517年用电量千瓦时903243.9718年用水量立方米3880.2619总能耗吨标准煤111.3420节能率25.26%21节能量吨标准煤27.8422员工数量人151第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、推进制造业智能化转型,支持实施智能制造工程。智能制造是新一代信息技术与先进制造技术的深度融合,加快推进制造业智能化转型,是推动产业向高端迈进,实现制造业转型升级的关键所在,也是“中国制造2025”的重中之重。2015年,财政部会同工信部启动智能制造工作。“十三五”时期,中央财政将持续支持实施智能制造综合标准化与新模式应用,主要夯实智能制造发展基础。经过几年来的持续支持,智能制造所支持项目关键技术装备自主化率达到70%以上,打造了一批以国产装备、国产软件、国产数控系统为代表的数字化车间,不仅支撑了国家智能制造标准体系的建设,推动了国产软硬件产品的创新应用,而且带动了社会投资,探索形成了市场主导、政府引导的智能制造发展模式。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造,提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.19%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.34%,固定资产投资强度180.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5121.545121.5410609.8710609.871045.961.1主要生产车间3072.923072.926365.926365.92648.501.2辅助生产车间1638.891638.893395.163395.16334.711.3其他生产车间409.72409.72615.37615.3762.762仓储工程1086.611086.612802.662802.66200.942.1成品贮存271.65271.65700.66700.6650.232.2原料仓储565.04565.041457.381457.38104.492.3辅助材料仓库249.92249.92644.61644.6146.223供配电工程57.9557.9557.9557.954.673.1供配电室57.9557.9557.9557.954.674给排水工程66.6566.6566.6566.654.184.1给排水66.6566.6566.6566.654.185服务性工程688.18688.18688.18688.1849.345.1办公用房335.11335.11335.11335.1124.765.2生活服务353.07353.07353.07353.0726.696消防及环保工程194.14194.14194.14194.1415.666.1消防环保工程194.14194.14194.14194.1415.667项目总图工程28.9828.9828.9828.98-12.367.1场地及道路硬化2008.64348.82348.827.2场区围墙348.822008.642008.647.3安全保卫室28.9828.9828.9828.988绿化工程825.8828.91合计7244.0414921.6614921.661337.30六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2207.11万元,占计划投资的62.07%。其中:完成固定资产投资1420.13万元,占总投资的64.34%;完成流动资金投资786.98,占总投资的35.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2207.111.1完成比例62.07%2完成固定资产投资万元1420.132.1完成比例64.34%3完成流动资金投资万元786.983.1完成比例35.66%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员151人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1031.2人均年工资万元5.061.3年工资额万元563.622工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元5.412.3年工资额万元142.653企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.873.3年工资额万元44.064品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元62.825其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.865.3年工资额万元43.616职工工资总额万元3649.62五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2535.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1337.30823.55180.232535.841.1工程费用万元1337.30823.554669.811.1.1建筑工程费用万元1337.301337.3037.61%1.1.2设备购置及安装费万元823.55823.5523.16%1.2工程建设其他费用万元374.99374.9910.55%1.2.1无形资产万元215.97215.971.3预备费万元159.02159.021.3.1基本预备费万元89.6689.661.3.2涨价预备费万元69.3669.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元2535.842535.84(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1020.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4669.812620.844116.604669.814669.814669.811.1应收账款万元1400.94840.571050.711400.941400.941400.941.2存货万元2101.411260.851576.062101.412101.412101.411.2.1原辅材料万元630.42378.25472.82630.42630.42630.421.2.2燃料动力万元31.5218.9123.6431.5231.5231.521.2.3在产品万元966.65579.99724.99966.65966.65966.651.2.4产成品万元472.82283.69354.61472.82472.82472.821.3现金万元1167.45700.47875.591167.451167.451167.452流动负债万元3649.622189.772737.223649.623649.623649.622.1应付账款万元3649.622189.772737.223649.623649.623649.623流动资金万元1020.19612.11765.141020.191020.191020.194铺底流动资金万元340.06204.04255.05340.06340.06340.06(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3556.03万元,其中:固定资产投资2535.84万元,占项目总投资的71.31%;流动资金1020.19万元,占项目总投资的28.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1337.30万元,占项目总投资的37.61%;设备购置费823.55万元,占项目总投资的23.16%;其它投资374.99万元,占项目总投资的10.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2535.84+1020.19=3556.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2535.8471.31%1.1项目建设投资万元2535.8471.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1020.1928.69%3总投资万元万元3556.03二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4135.80万元,总成本15714.01万元,利润总额-11578.21万元,净利润53.02万元,增值税129.04万元,税金及附加-8683.66万元,所得税-2894.55万元;第二年收入5169.75万元,总成本18675.07万元,利润总额-13505.32万元,净利润-10128.99万元,增值税161.30万元,税金及附加56.89万元,所得税-3376.33万元;第三年生产负荷100%,收入6893.00万元,总成本5333.76万元,利润总额1559.24万元,净利润1169.43万元,增值税215.07万元,税金及附加63.35万元,所得税389.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6893.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=215.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4135.805169.756893.006893.006893.001.1电动架车机万元4135.805169.756893.006893.006893.002现价增加值万元1323.461654.322205.7622

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