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泓域咨询MACRO/ 印刷包装设备项目立项说明及投资计划印刷包装设备项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入10756.61万元,同比增长33.81%(2718.10万元)。其中,主营业业务印刷包装设备生产及销售收入为9945.35万元,占营业总收入的92.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2481.10万元,较去年同期相比增长574.68万元,增长率30.14%;实现净利润1860.82万元,较去年同期相比增长207.54万元,增长率12.55%。二、项目概况(一)项目名称印刷包装设备项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积21850.92平方米(折合约32.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.79%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.91%,固定资产投资强度173.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21850.92平方米,建筑物基底占地面积12409.14平方米,总建筑面积24036.01平方米,其中:规划建设主体工程17369.44平方米,项目规划绿化面积1902.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费2800.80万元。(七)节能分析“印刷包装设备项目建设项目”,年用电量828468.61千瓦时,年总用水量5428.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.28吨标准煤/年。达产年综合节能量43.83吨标准煤/年,项目总节能率22.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7131.30万元,其中:固定资产投资5669.45万元,占项目总投资的79.50%;流动资金1461.85万元,占项目总投资的20.50%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10923.00万元,总成本费用8258.28万元,税金及附加131.51万元,利润总额2664.72万元,利税总额3163.78万元,税后净利润1998.54万元,达产年纳税总额1165.24万元;达产年投资利润率37.37%,投资利税率44.36%,投资回报率28.02%,全部投资回收期5.07年,提供就业职位170个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区印刷包装设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区印刷包装设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“印刷包装设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位170个,达产年纳税总额1165.24万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.37%,投资利税率44.36%,全部投资回报率28.02%,全部投资回收期5.07年,固定资产投资回收期5.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作试点城市有关工作,对产融合作实施严格准入和监管,促进城市聚合各类资源,探索产业与金融良性互动、互利共赢的发展模式。鼓励金融机构在风险可控、商业可持续的前提下,创新适合民营企业需求特点的金融产品和金融服务,促进民营企业改造升级。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21850.9232.76亩1.1容积率1.101.2建筑系数56.79%1.3投资强度万元/亩173.061.4基底面积平方米12409.141.5总建筑面积平方米24036.011.6绿化面积平方米1902.18绿化率7.91%2总投资万元7131.302.1固定资产投资万元5669.452.1.1土建工程投资万元1852.142.1.1.1土建工程投资占比万元25.97%2.1.2设备投资万元2800.802.1.2.1设备投资占比39.27%2.1.3其它投资万元1016.512.1.3.1其它投资占比14.25%2.1.4固定资产投资占比79.50%2.2流动资金万元1461.852.2.1流动资金占比20.50%3收入万元10923.004总成本万元8258.285利润总额万元2664.726净利润万元1998.547所得税万元1.108增值税万元367.559税金及附加万元131.5110纳税总额万元1165.2411利税总额万元3163.7812投资利润率37.37%13投资利税率44.36%14投资回报率28.02%15回收期年5.0716设备数量台(套)10917年用电量千瓦时828468.6118年用水量立方米5428.9019总能耗吨标准煤102.2820节能率22.95%21节能量吨标准煤43.8322员工数量人170第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态(NewNormal)相比,习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段,内涵更为丰富,更符合我国经济发展实际,更具针对性。国际金融危机爆发后,全球经济进入深度调整,需求总体收缩,以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷(SecularStagnation),称为全球经济新常态。与此同时,国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点,主要指当前世界经济格局发展趋势,类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国,不久后德国经济再次超过英国,世界经济力量对比发生变化,引发国际经济秩序调整重构。故而,将当今中国和印度等国经济快速崛起,世界经济向多极化方向发展,国际经济秩序重构的态势,称为回到了100多年前的“旧”常态,回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看,其中既含有国际上经济增长低迷的内容,也包含世界经济格局调整的内容,还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征,是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态,不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”,要以更宽的视野,更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.79%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.91%,固定资产投资强度173.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8773.268773.2617369.4417369.441472.281.1主要生产车间5263.965263.9610421.6610421.66912.811.2辅助生产车间2807.442807.445558.225558.22471.131.3其他生产车间701.86701.861007.431007.4388.342仓储工程1861.371861.374333.274333.27267.132.1成品贮存465.34465.341083.321083.3266.782.2原料仓储967.91967.912253.302253.30138.912.3辅助材料仓库428.12428.12996.65996.6561.443供配电工程99.2799.2799.2799.276.883.1供配电室99.2799.2799.2799.276.884给排水工程114.16114.16114.16114.166.164.1给排水114.16114.16114.16114.166.165服务性工程1178.871178.871178.871178.8772.675.1办公用房641.03641.03641.03641.0334.545.2生活服务537.84537.84537.84537.8435.996消防及环保工程332.56332.56332.56332.5623.066.1消防环保工程332.56332.56332.56332.5623.067项目总图工程49.6449.6449.6449.64-35.087.1场地及道路硬化3142.74498.27498.277.2场区围墙498.273142.743142.747.3安全保卫室49.6449.6449.6449.648绿化工程1115.3739.04合计12409.1424036.0124036.011852.14六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6036.26万元,占计划投资的84.64%。其中:完成固定资产投资4634.83万元,占总投资的76.78%;完成流动资金投资1401.43,占总投资的23.22%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6036.261.1完成比例84.64%2完成固定资产投资万元4634.832.1完成比例76.78%3完成流动资金投资万元1401.433.1完成比例23.22%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员170人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1161.2人均年工资万元4.451.3年工资额万元589.902工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元5.262.3年工资额万元179.903企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.413.3年工资额万元43.504品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元79.895其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.785.3年工资额万元28.466职工工资总额万元6973.69五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5669.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1852.142800.80173.065669.451.1工程费用万元1852.142800.808435.541.1.1建筑工程费用万元1852.141852.1425.97%1.1.2设备购置及安装费万元2800.802800.8039.27%1.2工程建设其他费用万元1016.511016.5114.25%1.2.1无形资产万元543.37543.371.3预备费万元473.14473.141.3.1基本预备费万元243.91243.911.3.2涨价预备费万元229.23229.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元5669.455669.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1461.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8435.544524.424936.648435.548435.548435.541.1应收账款万元2530.661518.401771.462530.662530.662530.661.2存货万元3795.992277.602657.203795.993795.993795.991.2.1原辅材料万元1138.80683.28797.161138.801138.801138.801.2.2燃料动力万元56.9434.1639.8656.9456.9456.941.2.3在产品万元1746.161047.691222.311746.161746.161746.161.2.4产成品万元854.10512.46597.87854.10854.10854.101.3现金万元2108.891265.331476.222108.892108.892108.892流动负债万元6973.694184.214881.586973.696973.696973.692.1应付账款万元6973.694184.214881.586973.696973.696973.693流动资金万元1461.85877.111023.291461.851461.851461.854铺底流动资金万元487.28292.37341.10487.28487.28487.28(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7131.30万元,其中:固定资产投资5669.45万元,占项目总投资的79.50%;流动资金1461.85万元,占项目总投资的20.50%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1852.14万元,占项目总投资的25.97%;设备购置费2800.80万元,占项目总投资的39.27%;其它投资1016.51万元,占项目总投资的14.25%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5669.45+1461.85=7131.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5669.4579.50%1.1项目建设投资万元5669.4579.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1461.8520.50%3总投资万元万元7131.30二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6553.80万元,总成本10660.88万元,利润总额-4107.08万元,净利润113.87万元,增值税220.53万元,税金及附加-3080.31万元,所得税-1026.77万元;第二年收入7646.10万元,总成本12029.34万元,利润总额-4383.24万元,净利润-3287.43万元,增值税257.28万元,税金及附加118.28万元,所得税-1095.81万元;第三年生产负荷100%,收入10923.00万元,总成本8258.28万元,利润总额2664.72万元,净利润1998.54万元,增值税367.55万元,税金及附加131.51万元,所得税666.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10923.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=367.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6553.807646.1010923.0010923.0010923.001.1印刷包装设备万元6553.807646.1010923.0010923.0010923.002现价增加值万元2097.222446.753495.363495.36349

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