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泓域咨询MACRO/ 印花机投资项目立项申请报告印花机投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx公司实现营业收入9044.98万元,同比增长29.15%(2041.62万元)。其中,主营业业务印花机生产及销售收入为7742.49万元,占营业总收入的85.60%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2569.58万元,较去年同期相比增长643.27万元,增长率33.39%;实现净利润1927.18万元,较去年同期相比增长279.59万元,增长率16.97%。二、项目概况(一)项目名称印花机投资项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积55114.21平方米(折合约82.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.25%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度177.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55114.21平方米,建筑物基底占地面积39268.87平方米,总建筑面积77159.89平方米,其中:规划建设主体工程53079.55平方米,项目规划绿化面积3890.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费7058.14万元。(七)节能分析“印花机投资项目建设项目”,年用电量495844.40千瓦时,年总用水量10190.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.81吨标准煤/年。达产年综合节能量17.43吨标准煤/年,项目总节能率22.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17222.57万元,其中:固定资产投资14632.12万元,占项目总投资的84.96%;流动资金2590.45万元,占项目总投资的15.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18785.00万元,总成本费用14386.89万元,税金及附加293.25万元,利润总额4398.11万元,利税总额5298.00万元,税后净利润3298.58万元,达产年纳税总额1999.42万元;达产年投资利润率25.54%,投资利税率30.76%,投资回报率19.15%,全部投资回收期6.72年,提供就业职位372个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区印花机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区印花机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“印花机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位372个,达产年纳税总额1999.42万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.54%,投资利税率30.76%,全部投资回报率19.15%,全部投资回收期6.72年,固定资产投资回收期6.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全境外投资风险防控体系。2017年6月,中央全面深化改革领导小组第36次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于改进境外企业和对外投资安全工作的若干意见,提出要加强境外企业和对外投资安全保护完善对境外企业和对外投资的统计监测,加强监督管理,健全法律保护,加强国际安全合作,建立统一高效的境外企业和对外投资安全保护体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55114.2182.63亩1.1容积率1.401.2建筑系数71.25%1.3投资强度万元/亩177.081.4基底面积平方米39268.871.5总建筑面积平方米77159.891.6绿化面积平方米3890.99绿化率5.04%2总投资万元17222.572.1固定资产投资万元14632.122.1.1土建工程投资万元5992.732.1.1.1土建工程投资占比万元34.80%2.1.2设备投资万元7058.142.1.2.1设备投资占比40.98%2.1.3其它投资万元1581.252.1.3.1其它投资占比9.18%2.1.4固定资产投资占比84.96%2.2流动资金万元2590.452.2.1流动资金占比15.04%3收入万元18785.004总成本万元14386.895利润总额万元4398.116净利润万元3298.587所得税万元1.408增值税万元606.649税金及附加万元293.2510纳税总额万元1999.4211利税总额万元5298.0012投资利润率25.54%13投资利税率30.76%14投资回报率19.15%15回收期年6.7216设备数量台(套)13017年用电量千瓦时495844.4018年用水量立方米10190.7619总能耗吨标准煤61.8120节能率22.61%21节能量吨标准煤17.4322员工数量人372第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.25%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度177.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27763.0927763.0953079.5553079.554534.751.1主要生产车间16657.8516657.8531847.7331847.732811.551.2辅助生产车间8884.198884.1916985.4616985.461451.121.3其他生产车间2221.052221.053078.613078.61272.082仓储工程5890.335890.3315652.2215652.22972.522.1成品贮存1472.581472.583913.053913.05243.132.2原料仓储3062.973062.978139.158139.15505.712.3辅助材料仓库1354.781354.783600.013600.01223.683供配电工程314.15314.15314.15314.1521.963.1供配电室314.15314.15314.15314.1521.964给排水工程361.27361.27361.27361.2719.644.1给排水361.27361.27361.27361.2719.645服务性工程3730.543730.543730.543730.54231.795.1办公用房2034.712034.712034.712034.71124.465.2生活服务1695.831695.831695.831695.83111.196消防及环保工程1052.411052.411052.411052.4173.566.1消防环保工程1052.411052.411052.411052.4173.567项目总图工程157.08157.08157.08157.08-1.337.1场地及道路硬化10917.322270.152270.157.2场区围墙2270.1510917.3210917.327.3安全保卫室157.08157.08157.08157.088绿化工程3995.48139.84合计39268.8777159.8977159.895992.73六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9147.47万元,占计划投资的53.11%。其中:完成固定资产投资6488.51万元,占总投资的70.93%;完成流动资金投资2658.96,占总投资的29.07%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9147.471.1完成比例53.11%2完成固定资产投资万元6488.512.1完成比例70.93%3完成流动资金投资万元2658.963.1完成比例29.07%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员372人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2531.2人均年工资万元4.571.3年工资额万元1138.862工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元5.302.3年工资额万元282.743企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.773.3年工资额万元96.184品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元161.795其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元4.115.3年工资额万元110.816职工工资总额万元9157.90五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14632.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5992.737058.14177.0814632.121.1工程费用万元5992.737058.1411748.351.1.1建筑工程费用万元5992.735992.7334.80%1.1.2设备购置及安装费万元7058.147058.1440.98%1.2工程建设其他费用万元1581.251581.259.18%1.2.1无形资产万元885.85885.851.3预备费万元695.40695.401.3.1基本预备费万元397.76397.761.3.2涨价预备费万元297.64297.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元14632.1214632.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2590.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11748.356536.1011072.7611748.3511748.3511748.351.1应收账款万元3524.511586.032643.383524.513524.513524.511.2存货万元5286.762379.043965.075286.765286.765286.761.2.1原辅材料万元1586.03713.711189.521586.031586.031586.031.2.2燃料动力万元79.3035.6959.4879.3079.3079.301.2.3在产品万元2431.911094.361823.932431.912431.912431.911.2.4产成品万元1189.52535.28892.141189.521189.521189.521.3现金万元2937.091321.692202.822937.092937.092937.092流动负债万元9157.904121.066868.439157.909157.909157.902.1应付账款万元9157.904121.066868.439157.909157.909157.903流动资金万元2590.451165.701942.842590.452590.452590.454铺底流动资金万元863.47388.57647.61863.47863.47863.47(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17222.57万元,其中:固定资产投资14632.12万元,占项目总投资的84.96%;流动资金2590.45万元,占项目总投资的15.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5992.73万元,占项目总投资的34.80%;设备购置费7058.14万元,占项目总投资的40.98%;其它投资1581.25万元,占项目总投资的9.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14632.12+2590.45=17222.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14632.1284.96%1.1项目建设投资万元14632.1284.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2590.4515.04%3总投资万元万元17222.57二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8453.25万元,总成本8034.37万元,利润总额418.88万元,净利润253.22万元,增值税272.99万元,税金及附加314.16万元,所得税104.72万元;第二年收入14088.75万元,总成本12173.49万元,利润总额1915.26万元,净利润1436.45万元,增值税454.98万元,税金及附加275.05万元,所得税478.81万元;第三年生产负荷100%,收入18785.00万元,总成本14386.89万元,利润总额4398.11万元,净利润3298.58万元,增值税606.64万元,税金及附加293.25万元,所得税1099.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18785.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=606.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8453.2514088.7518785.0018785.0018785.001.1印花机万元8453.2514088.7518785.0018785.0018785.002现价增加值万元2705.044508.406011.206011.206011.203增值税万元272.9
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