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文档简介
泓域咨询MACRO/ 越野乘用车投资项目立项申请报告越野乘用车投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入15573.91万元,同比增长11.81%(1645.36万元)。其中,主营业业务越野乘用车生产及销售收入为14409.72万元,占营业总收入的92.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4350.90万元,较去年同期相比增长1000.21万元,增长率29.85%;实现净利润3263.17万元,较去年同期相比增长510.54万元,增长率18.55%。二、项目概况(一)项目名称越野乘用车投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积37605.46平方米(折合约56.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.09%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度179.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37605.46平方米,建筑物基底占地面积21468.96平方米,总建筑面积48511.04平方米,其中:规划建设主体工程33766.33平方米,项目规划绿化面积2853.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费4666.21万元。(七)节能分析“越野乘用车投资项目建设项目”,年用电量508212.04千瓦时,年总用水量16371.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.86吨标准煤/年。达产年综合节能量21.29吨标准煤/年,项目总节能率20.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12178.26万元,其中:固定资产投资10107.81万元,占项目总投资的83.00%;流动资金2070.45万元,占项目总投资的17.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18153.00万元,总成本费用13911.45万元,税金及附加220.63万元,利润总额4241.55万元,利税总额5047.22万元,税后净利润3181.16万元,达产年纳税总额1866.06万元;达产年投资利润率34.83%,投资利税率41.44%,投资回报率26.12%,全部投资回收期5.33年,提供就业职位327个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园越野乘用车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园越野乘用车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“越野乘用车投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位327个,达产年纳税总额1866.06万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.83%,投资利税率41.44%,全部投资回报率26.12%,全部投资回收期5.33年,固定资产投资回收期5.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、研发制造关键短板装备。我国从2009年正式启动实施“数控机床专项”,截止2016年,专项先后支持了大连光洋科技集团有限公司、北京精雕科技集团有限公司、三一集团有限公司等20余家民营企业30多项课题,取得了一系列重大成果。未来,除围绕机床行业全产业链进行布局外,还将持续聚焦于航空航天、汽车两大重点服务领域,衔接智能制造、“中国制造2025”等国家战略新需求,特别是机器人和增材制造,着力补齐重大装备短板,推动制造业战略性转型升级,为国家面向2030年的重大战略部署奠定基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37605.4656.38亩1.1容积率1.291.2建筑系数57.09%1.3投资强度万元/亩179.281.4基底面积平方米21468.961.5总建筑面积平方米48511.041.6绿化面积平方米2853.53绿化率5.88%2总投资万元12178.262.1固定资产投资万元10107.812.1.1土建工程投资万元3623.142.1.1.1土建工程投资占比万元29.75%2.1.2设备投资万元4666.212.1.2.1设备投资占比38.32%2.1.3其它投资万元1818.462.1.3.1其它投资占比14.93%2.1.4固定资产投资占比83.00%2.2流动资金万元2070.452.2.1流动资金占比17.00%3收入万元18153.004总成本万元13911.455利润总额万元4241.556净利润万元3181.167所得税万元1.298增值税万元585.049税金及附加万元220.6310纳税总额万元1866.0611利税总额万元5047.2212投资利润率34.83%13投资利税率41.44%14投资回报率26.12%15回收期年5.3316设备数量台(套)7617年用电量千瓦时508212.0418年用水量立方米16371.4419总能耗吨标准煤63.8620节能率20.22%21节能量吨标准煤21.2922员工数量人327第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、确保工业平稳较快发展,工业发展方式转变取得明显成效,产业结构调整取得重大进展,为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础,力争工业转型升级走在全国前列,加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变,产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年,科技进步贡献率达55%,规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右,新产品产值率达18%以上,高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%,大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平,资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平,现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址评价一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.09%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度179.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15178.5515178.5533766.3333766.332774.091.1主要生产车间9107.139107.1320259.8020259.801719.941.2辅助生产车间4857.144857.1410805.2310805.23887.711.3其他生产车间1214.281214.281958.451958.45166.452仓储工程3220.343220.349584.069584.06572.642.1成品贮存805.09805.092396.012396.01143.162.2原料仓储1674.581674.584983.714983.71297.772.3辅助材料仓库740.68740.682204.332204.33131.713供配电工程171.75171.75171.75171.7511.543.1供配电室171.75171.75171.75171.7511.544给排水工程197.51197.51197.51197.5110.334.1给排水197.51197.51197.51197.5110.335服务性工程2039.552039.552039.552039.55121.865.1办公用房954.98954.98954.98954.9866.625.2生活服务1084.571084.571084.571084.5768.416消防及环保工程575.37575.37575.37575.3738.686.1消防环保工程575.37575.37575.37575.3738.687项目总图工程85.8885.8885.8885.885.017.1场地及道路硬化5922.541021.981021.987.2场区围墙1021.985922.545922.547.3安全保卫室85.8885.8885.8885.888绿化工程2542.7188.99合计21468.9648511.0448511.043623.14六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11356.57万元,占计划投资的93.25%。其中:完成固定资产投资7132.79万元,占总投资的62.81%;完成流动资金投资4223.78,占总投资的37.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11356.571.1完成比例93.25%2完成固定资产投资万元7132.792.1完成比例62.81%3完成流动资金投资万元4223.783.1完成比例37.19%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员327人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2221.2人均年工资万元5.141.3年工资额万元1092.722工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元6.492.3年工资额万元323.763企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.473.3年工资额万元85.574品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元137.805其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.415.3年工资额万元83.556职工工资总额万元10319.13五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10107.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3623.144666.21179.2810107.811.1工程费用万元3623.144666.2112389.581.1.1建筑工程费用万元3623.143623.1429.75%1.1.2设备购置及安装费万元4666.214666.2138.32%1.2工程建设其他费用万元1818.461818.4614.93%1.2.1无形资产万元744.55744.551.3预备费万元1073.911073.911.3.1基本预备费万元491.22491.221.3.2涨价预备费万元582.69582.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元10107.8110107.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2070.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12389.586364.868190.5112389.5812389.5812389.581.1应收账款万元3716.871672.592601.813716.873716.873716.871.2存货万元5575.312508.893902.725575.315575.315575.311.2.1原辅材料万元1672.59752.671170.821672.591672.591672.591.2.2燃料动力万元83.6337.6358.5483.6383.6383.631.2.3在产品万元2564.641154.091795.252564.642564.642564.641.2.4产成品万元1254.44564.50878.111254.441254.441254.441.3现金万元3097.391393.832168.183097.393097.393097.392流动负债万元10319.134643.617223.3910319.1310319.1310319.132.1应付账款万元10319.134643.617223.3910319.1310319.1310319.133流动资金万元2070.45931.701449.312070.452070.452070.454铺底流动资金万元690.14310.57483.10690.14690.14690.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12178.26万元,其中:固定资产投资10107.81万元,占项目总投资的83.00%;流动资金2070.45万元,占项目总投资的17.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3623.14万元,占项目总投资的29.75%;设备购置费4666.21万元,占项目总投资的38.32%;其它投资1818.46万元,占项目总投资的14.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10107.81+2070.45=12178.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10107.8183.00%1.1项目建设投资万元10107.8183.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2070.4517.00%3总投资万元万元12178.26二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8168.85万元,总成本3537.43万元,利润总额4631.42万元,净利润182.01万元,增值税263.27万元,税金及附加3473.57万元,所得税1157.86万元;第二年收入12707.10万元,总成本4941.68万元,利润总额7765.42万元,净利润5824.06万元,增值税409.53万元,税金及附加199.57万元,所得税1941.36万元;第三年生产负荷100%,收入18153.00万元,总成本13911.45万元,利润总额4241.55万元,净利润3181.16万元,增值税585.04万元,税金及附加220.63万元,所得税1060.39万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18153.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=585.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8168.8512707.1018153.0018153.0018153.001.1越野乘用车万元8168.8512707.1018153.0018153.0018153.002现价增加值万元2614.034066.275808.9
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