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文档简介
泓域咨询MACRO/ 舞蹈鞋项目立项说明及投资计划舞蹈鞋项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11433.52万元,同比增长23.97%(2210.34万元)。其中,主营业业务舞蹈鞋生产及销售收入为9981.05万元,占营业总收入的87.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2755.80万元,较去年同期相比增长506.94万元,增长率22.54%;实现净利润2066.85万元,较去年同期相比增长261.69万元,增长率14.50%。二、项目概况(一)项目名称舞蹈鞋项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积38205.76平方米(折合约57.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.58%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.33%,固定资产投资强度178.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38205.76平方米,建筑物基底占地面积25437.40平方米,总建筑面积51195.72平方米,其中:规划建设主体工程31733.07平方米,项目规划绿化面积2730.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计155台(套),设备购置费4224.17万元。(七)节能分析“舞蹈鞋项目建设项目”,年用电量1363856.89千瓦时,年总用水量14228.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.84吨标准煤/年。达产年综合节能量44.88吨标准煤/年,项目总节能率23.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12997.92万元,其中:固定资产投资10198.13万元,占项目总投资的78.46%;流动资金2799.79万元,占项目总投资的21.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19647.00万元,总成本费用15267.05万元,税金及附加225.32万元,利润总额4379.95万元,利税总额5209.40万元,税后净利润3284.96万元,达产年纳税总额1924.44万元;达产年投资利润率33.70%,投资利税率40.08%,投资回报率25.27%,全部投资回收期5.46年,提供就业职位318个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区舞蹈鞋行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区舞蹈鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“舞蹈鞋项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位318个,达产年纳税总额1924.44万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.70%,投资利税率40.08%,全部投资回报率25.27%,全部投资回收期5.46年,固定资产投资回收期5.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、运用政府和社会资本合作(PPP)模式,出台合同范本,引导民间投资参与制造业重大项目建设。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38205.7657.28亩1.1容积率1.341.2建筑系数66.58%1.3投资强度万元/亩178.041.4基底面积平方米25437.401.5总建筑面积平方米51195.721.6绿化面积平方米2730.99绿化率5.33%2总投资万元12997.922.1固定资产投资万元10198.132.1.1土建工程投资万元4106.902.1.1.1土建工程投资占比万元31.60%2.1.2设备投资万元4224.172.1.2.1设备投资占比32.50%2.1.3其它投资万元1867.062.1.3.1其它投资占比14.36%2.1.4固定资产投资占比78.46%2.2流动资金万元2799.792.2.1流动资金占比21.54%3收入万元19647.004总成本万元15267.055利润总额万元4379.956净利润万元3284.967所得税万元1.348增值税万元604.139税金及附加万元225.3210纳税总额万元1924.4411利税总额万元5209.4012投资利润率33.70%13投资利税率40.08%14投资回报率25.27%15回收期年5.4616设备数量台(套)15517年用电量千瓦时1363856.8918年用水量立方米14228.4819总能耗吨标准煤168.8420节能率23.90%21节能量吨标准煤44.8822员工数量人318第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.58%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.33%,固定资产投资强度178.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17984.2417984.2431733.0731733.072800.181.1主要生产车间10790.5410790.5419039.8419039.841736.111.2辅助生产车间5754.965754.9610154.5810154.58896.061.3其他生产车间1438.741438.741840.521840.52168.012仓储工程3815.613815.6112650.7212650.72811.872.1成品贮存953.90953.903162.683162.68202.972.2原料仓储1984.121984.126578.376578.37422.172.3辅助材料仓库877.59877.592909.672909.67186.733供配电工程203.50203.50203.50203.5014.693.1供配电室203.50203.50203.50203.5014.694给排水工程234.02234.02234.02234.0213.144.1给排水234.02234.02234.02234.0213.145服务性工程2416.552416.552416.552416.55155.085.1办公用房1269.751269.751269.751269.7565.835.2生活服务1146.801146.801146.801146.8088.526消防及环保工程681.72681.72681.72681.7249.226.1消防环保工程681.72681.72681.72681.7249.227项目总图工程101.75101.75101.75101.75160.837.1场地及道路硬化6440.331257.141257.147.2场区围墙1257.146440.336440.337.3安全保卫室101.75101.75101.75101.758绿化工程2911.17101.89合计25437.4051195.7251195.724106.90六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7434.64万元,占计划投资的57.20%。其中:完成固定资产投资5933.26万元,占总投资的79.81%;完成流动资金投资1501.38,占总投资的20.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7434.641.1完成比例57.20%2完成固定资产投资万元5933.262.1完成比例79.81%3完成流动资金投资万元1501.383.1完成比例20.19%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员318人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2161.2人均年工资万元5.171.3年工资额万元999.532工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元5.602.3年工资额万元293.963企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.333.3年工资额万元94.894品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元134.585其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.285.3年工资额万元66.456职工工资总额万元9380.79五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10198.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4106.904224.17178.0410198.131.1工程费用万元4106.904224.1712180.581.1.1建筑工程费用万元4106.904106.9031.60%1.1.2设备购置及安装费万元4224.174224.1732.50%1.2工程建设其他费用万元1867.061867.0614.36%1.2.1无形资产万元850.07850.071.3预备费万元1016.991016.991.3.1基本预备费万元486.87486.871.3.2涨价预备费万元530.12530.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元10198.1310198.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2799.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12180.587447.3811181.4012180.5812180.5812180.581.1应收账款万元3654.172192.502740.633654.173654.173654.171.2存货万元5481.263288.764110.955481.265481.265481.261.2.1原辅材料万元1644.38986.631233.281644.381644.381644.381.2.2燃料动力万元82.2249.3361.6682.2282.2282.221.2.3在产品万元2521.381512.831891.032521.382521.382521.381.2.4产成品万元1233.28739.97924.961233.281233.281233.281.3现金万元3045.141827.092283.863045.143045.143045.142流动负债万元9380.795628.477035.599380.799380.799380.792.1应付账款万元9380.795628.477035.599380.799380.799380.793流动资金万元2799.791679.872099.842799.792799.792799.794铺底流动资金万元933.25559.96699.95933.25933.25933.25(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12997.92万元,其中:固定资产投资10198.13万元,占项目总投资的78.46%;流动资金2799.79万元,占项目总投资的21.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4106.90万元,占项目总投资的31.60%;设备购置费4224.17万元,占项目总投资的32.50%;其它投资1867.06万元,占项目总投资的14.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10198.13+2799.79=12997.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10198.1378.46%1.1项目建设投资万元10198.1378.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2799.7921.54%3总投资万元万元12997.92二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11788.20万元,总成本7044.13万元,利润总额4744.07万元,净利润196.32万元,增值税362.48万元,税金及附加3558.05万元,所得税1186.02万元;第二年收入14735.25万元,总成本8467.14万元,利润总额6268.11万元,净利润4701.08万元,增值税453.10万元,税金及附加207.20万元,所得税1567.03万元;第三年生产负荷100%,收入19647.00万元,总成本15267.05万元,利润总额4379.95万元,净利润3284.96万元,增值税604.13万元,税金及附加225.32万元,所得税1094.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19647.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=604.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11788.2014735.2519647.0019647.0019647.001.1舞蹈鞋万元11788.2014735.2519647.0019647.0019647.002现价增加值万元3772.224715.286287.046287.046287.043增值税万
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