




已阅读5页,还剩22页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 医药品赋形剂项目立项说明及投资计划医药品赋形剂项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入7169.80万元,同比增长19.86%(1188.22万元)。其中,主营业业务医药品赋形剂生产及销售收入为6012.01万元,占营业总收入的83.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1659.68万元,较去年同期相比增长287.16万元,增长率20.92%;实现净利润1244.76万元,较去年同期相比增长182.58万元,增长率17.19%。二、项目概况(一)项目名称医药品赋形剂项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积23411.70平方米(折合约35.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.58%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度165.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23411.70平方米,建筑物基底占地面积17460.45平方米,总建筑面积36756.37平方米,其中:规划建设主体工程29093.66平方米,项目规划绿化面积2576.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费1956.32万元。(七)节能分析“医药品赋形剂项目建设项目”,年用电量470620.94千瓦时,年总用水量5920.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.35吨标准煤/年。达产年综合节能量14.59吨标准煤/年,项目总节能率21.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6712.18万元,其中:固定资产投资5806.59万元,占项目总投资的86.51%;流动资金905.59万元,占项目总投资的13.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8142.00万元,总成本费用6492.21万元,税金及附加120.95万元,利润总额1649.79万元,利税总额1998.30万元,税后净利润1237.34万元,达产年纳税总额760.96万元;达产年投资利润率24.58%,投资利税率29.77%,投资回报率18.43%,全部投资回收期6.92年,提供就业职位131个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区医药品赋形剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区医药品赋形剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“医药品赋形剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位131个,达产年纳税总额760.96万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.58%,投资利税率29.77%,全部投资回报率18.43%,全部投资回收期6.92年,固定资产投资回收期6.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大财税支持力度,发挥引导带动作用。制造业转型升级既需要重点领域和方向的突破引领,也需要全社会的共同参与和整体进步。报告提出要重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,充分发挥各类产业投资基金作用,鼓励发挥地方作用,撬动更多社会资源投入工业领域,促进制造业转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23411.7035.10亩1.1容积率1.571.2建筑系数74.58%1.3投资强度万元/亩165.431.4基底面积平方米17460.451.5总建筑面积平方米36756.371.6绿化面积平方米2576.60绿化率7.01%2总投资万元6712.182.1固定资产投资万元5806.592.1.1土建工程投资万元2838.952.1.1.1土建工程投资占比万元42.30%2.1.2设备投资万元1956.322.1.2.1设备投资占比29.15%2.1.3其它投资万元1011.322.1.3.1其它投资占比15.07%2.1.4固定资产投资占比86.51%2.2流动资金万元905.592.2.1流动资金占比13.49%3收入万元8142.004总成本万元6492.215利润总额万元1649.796净利润万元1237.347所得税万元1.578增值税万元227.569税金及附加万元120.9510纳税总额万元760.9611利税总额万元1998.3012投资利润率24.58%13投资利税率29.77%14投资回报率18.43%15回收期年6.9216设备数量台(套)11817年用电量千瓦时470620.9418年用水量立方米5920.2019总能耗吨标准煤58.3520节能率21.08%21节能量吨标准煤14.5922员工数量人131第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.58%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度165.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12344.5412344.5429093.6629093.662471.821.1主要生产车间7406.727406.7217456.2017456.201532.531.2辅助生产车间3950.253950.259309.979309.97790.981.3其他生产车间987.56987.561687.431687.43148.312仓储工程2619.072619.074980.764980.76307.762.1成品贮存654.77654.771245.191245.1976.942.2原料仓储1361.921361.922590.002590.00160.042.3辅助材料仓库602.39602.391145.571145.5770.783供配电工程139.68139.68139.68139.689.713.1供配电室139.68139.68139.68139.689.714给排水工程160.64160.64160.64160.648.694.1给排水160.64160.64160.64160.648.695服务性工程1658.741658.741658.741658.74102.495.1办公用房934.79934.79934.79934.7943.215.2生活服务723.95723.95723.95723.9556.116消防及环保工程467.94467.94467.94467.9432.536.1消防环保工程467.94467.94467.94467.9432.537项目总图工程69.8469.8469.8469.84-151.837.1场地及道路硬化4542.28991.53991.537.2场区围墙991.534542.284542.287.3安全保卫室69.8469.8469.8469.848绿化工程1650.8557.78合计17460.4536756.3736756.372838.95六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6138.56万元,占计划投资的91.45%。其中:完成固定资产投资3997.51万元,占总投资的65.12%;完成流动资金投资2141.05,占总投资的34.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6138.561.1完成比例91.45%2完成固定资产投资万元3997.512.1完成比例65.12%3完成流动资金投资万元2141.053.1完成比例34.88%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员131人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人891.2人均年工资万元4.891.3年工资额万元489.112工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元5.022.3年工资额万元136.153企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.823.3年工资额万元30.064品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元57.615其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.065.3年工资额万元44.536职工工资总额万元4171.26五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5806.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2838.951956.32165.435806.591.1工程费用万元2838.951956.325076.851.1.1建筑工程费用万元2838.952838.9542.30%1.1.2设备购置及安装费万元1956.321956.3229.15%1.2工程建设其他费用万元1011.321011.3215.07%1.2.1无形资产万元505.21505.211.3预备费万元506.11506.111.3.1基本预备费万元259.27259.271.3.2涨价预备费万元246.84246.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元5806.595806.59(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金905.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5076.853544.474391.835076.855076.855076.851.1应收账款万元1523.06913.831142.291523.061523.061523.061.2存货万元2284.581370.751713.442284.582284.582284.581.2.1原辅材料万元685.37411.22514.03685.37685.37685.371.2.2燃料动力万元34.2720.5625.7034.2734.2734.271.2.3在产品万元1050.91630.54788.181050.911050.911050.911.2.4产成品万元514.03308.42385.52514.03514.03514.031.3现金万元1269.21761.53951.911269.211269.211269.212流动负债万元4171.262502.763128.454171.264171.264171.262.1应付账款万元4171.262502.763128.454171.264171.264171.263流动资金万元905.59543.35679.19905.59905.59905.594铺底流动资金万元301.86181.12226.40301.86301.86301.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6712.18万元,其中:固定资产投资5806.59万元,占项目总投资的86.51%;流动资金905.59万元,占项目总投资的13.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2838.95万元,占项目总投资的42.30%;设备购置费1956.32万元,占项目总投资的29.15%;其它投资1011.32万元,占项目总投资的15.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5806.59+905.59=6712.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5806.5986.51%1.1项目建设投资万元5806.5986.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元905.5913.49%3总投资万元万元6712.18二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4885.20万元,总成本11403.02万元,利润总额-6517.82万元,净利润110.03万元,增值税136.54万元,税金及附加-4888.36万元,所得税-1629.45万元;第二年收入6106.50万元,总成本13628.49万元,利润总额-7521.99万元,净利润-5641.49万元,增值税170.67万元,税金及附加114.13万元,所得税-1880.50万元;第三年生产负荷100%,收入8142.00万元,总成本6492.21万元,利润总额1649.79万元,净利润1237.34万元,增值税227.56万元,税金及附加120.95万元,所得税412.45万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8142.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=227.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4885.206106.508142.008142.008142.001.1医药品赋形剂万元4885.206106.508142.008142.008142.002现价增加值万元156
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 普通话教学课件效果
- 2025年公务员面试国际发展合作问题与答案
- 2025年安全员应急响应试题
- 2025年安全生产安全应急处理题库及答案
- 同坡屋面画法教学课件
- 2025年工程管理试题及答案解析
- 2025年应急救援员面试精讲题库
- 2025年瑜伽教练进阶实战模拟题与答案详解
- 2025年电子商务运营管理师考试试题及答案解析
- 机电专业知识培训心得课件
- 耳穴压豆课件完整版
- DBJ41T 256-2021 河南省海绵城市设计标准 河南省工程建设标准(住建厅版)
- 独家授权合同模板
- 南京外国语2024-2025九年级上学期第一次月考物理试卷及答案
- 湖南省名校联盟2024-2025学年高二上学期入学考试物理试题
- 成人鼻肠管的留置与维护(2021团体标准解读)-20221004172843
- 一年级道德法治教案设计
- 2024年上海市自来水公司招聘笔试冲刺题(带答案解析)
- 微量注射泵的使用操作评分标准
- 专利侵权比对分析报告
- 民航安全检查全套教学课件
评论
0/150
提交评论