邮电设备项目立项说明及投资计划_第1页
邮电设备项目立项说明及投资计划_第2页
邮电设备项目立项说明及投资计划_第3页
邮电设备项目立项说明及投资计划_第4页
邮电设备项目立项说明及投资计划_第5页
已阅读5页,还剩22页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 邮电设备项目立项说明及投资计划邮电设备项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入19982.81万元,同比增长29.26%(4522.89万元)。其中,主营业业务邮电设备生产及销售收入为16780.38万元,占营业总收入的83.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4771.94万元,较去年同期相比增长850.79万元,增长率21.70%;实现净利润3578.95万元,较去年同期相比增长564.97万元,增长率18.74%。二、项目概况(一)项目名称邮电设备项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积32156.07平方米(折合约48.21亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.25%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度178.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32156.07平方米,建筑物基底占地面积20338.71平方米,总建筑面积53379.08平方米,其中:规划建设主体工程36117.06平方米,项目规划绿化面积2835.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费2564.57万元。(七)节能分析“邮电设备项目建设项目”,年用电量672652.72千瓦时,年总用水量13754.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.84吨标准煤/年。达产年综合节能量26.48吨标准煤/年,项目总节能率23.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11510.63万元,其中:固定资产投资8583.31万元,占项目总投资的74.57%;流动资金2927.32万元,占项目总投资的25.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21549.00万元,总成本费用16783.17万元,税金及附加207.51万元,利润总额4765.83万元,利税总额5630.70万元,税后净利润3574.37万元,达产年纳税总额2056.33万元;达产年投资利润率41.40%,投资利税率48.92%,投资回报率31.05%,全部投资回收期4.72年,提供就业职位349个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区邮电设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区邮电设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“邮电设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位349个,达产年纳税总额2056.33万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.40%,投资利税率48.92%,全部投资回报率31.05%,全部投资回收期4.72年,固定资产投资回收期4.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争,健全企业商标海外维权协调机制。引导企业在实施“走出去”战略中“商标先行”,通过马德里商标国际注册等途径,加强商标海外布局规划,拓展商标海外布局渠道。探索建立中国企业商标海外维权信息收集平台。进一步加大海外商标维权援助力度,协助企业解决海外商标注册与维权问题。(工商总局、商务部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32156.0748.21亩1.1容积率1.661.2建筑系数63.25%1.3投资强度万元/亩178.041.4基底面积平方米20338.711.5总建筑面积平方米53379.081.6绿化面积平方米2835.62绿化率5.31%2总投资万元11510.632.1固定资产投资万元8583.312.1.1土建工程投资万元4559.672.1.1.1土建工程投资占比万元39.61%2.1.2设备投资万元2564.572.1.2.1设备投资占比22.28%2.1.3其它投资万元1459.072.1.3.1其它投资占比12.68%2.1.4固定资产投资占比74.57%2.2流动资金万元2927.322.2.1流动资金占比25.43%3收入万元21549.004总成本万元16783.175利润总额万元4765.836净利润万元3574.377所得税万元1.668增值税万元657.369税金及附加万元207.5110纳税总额万元2056.3311利税总额万元5630.7012投资利润率41.40%13投资利税率48.92%14投资回报率31.05%15回收期年4.7216设备数量台(套)9317年用电量千瓦时672652.7218年用水量立方米13754.0119总能耗吨标准煤83.8420节能率23.61%21节能量吨标准煤26.4822员工数量人349第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.25%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度178.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14379.4714379.4736117.0636117.063393.651.1主要生产车间8627.688627.6821670.2421670.242104.061.2辅助生产车间4601.434601.4311557.4611557.461085.971.3其他生产车间1150.361150.362094.792094.79203.622仓储工程3050.813050.8111220.3111220.31766.762.1成品贮存762.70762.702805.082805.08191.692.2原料仓储1586.421586.425834.565834.56398.722.3辅助材料仓库701.69701.692580.672580.67176.353供配电工程162.71162.71162.71162.7112.513.1供配电室162.71162.71162.71162.7112.514给排水工程187.12187.12187.12187.1211.194.1给排水187.12187.12187.12187.1211.195服务性工程1932.181932.181932.181932.18132.045.1办公用房1024.591024.591024.591024.5957.205.2生活服务907.59907.59907.59907.5966.296消防及环保工程545.08545.08545.08545.0841.906.1消防环保工程545.08545.08545.08545.0841.907项目总图工程81.3581.3581.3581.35121.897.1场地及道路硬化5347.731102.871102.877.2场区围墙1102.875347.735347.737.3安全保卫室81.3581.3581.3581.358绿化工程2278.0879.73合计20338.7153379.0853379.084559.67六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10477.63万元,占计划投资的91.03%。其中:完成固定资产投资8178.14万元,占总投资的78.05%;完成流动资金投资2299.49,占总投资的21.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10477.631.1完成比例91.03%2完成固定资产投资万元8178.142.1完成比例78.05%3完成流动资金投资万元2299.493.1完成比例21.95%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员349人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2371.2人均年工资万元4.501.3年工资额万元1223.182工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元5.082.3年工资额万元267.513企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.243.3年工资额万元105.394品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元157.275其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元4.025.3年工资额万元123.206职工工资总额万元12186.14五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8583.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4559.672564.57178.048583.311.1工程费用万元4559.672564.5715113.461.1.1建筑工程费用万元4559.674559.6739.61%1.1.2设备购置及安装费万元2564.572564.5722.28%1.2工程建设其他费用万元1459.071459.0712.68%1.2.1无形资产万元872.78872.781.3预备费万元586.29586.291.3.1基本预备费万元262.98262.981.3.2涨价预备费万元323.31323.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元8583.318583.31(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2927.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15113.468482.3810961.1015113.4615113.4615113.461.1应收账款万元4534.042947.123627.234534.044534.044534.041.2存货万元6801.064420.695440.856801.066801.066801.061.2.1原辅材料万元2040.321326.211632.252040.322040.322040.321.2.2燃料动力万元102.0266.3181.61102.02102.02102.021.2.3在产品万元3128.492033.522502.793128.493128.493128.491.2.4产成品万元1530.24994.661224.191530.241530.241530.241.3现金万元3778.362455.943022.693778.363778.363778.362流动负债万元12186.147920.999748.9112186.1412186.1412186.142.1应付账款万元12186.147920.999748.9112186.1412186.1412186.143流动资金万元2927.321902.762341.862927.322927.322927.324铺底流动资金万元975.76634.25780.62975.76975.76975.76(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11510.63万元,其中:固定资产投资8583.31万元,占项目总投资的74.57%;流动资金2927.32万元,占项目总投资的25.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4559.67万元,占项目总投资的39.61%;设备购置费2564.57万元,占项目总投资的22.28%;其它投资1459.07万元,占项目总投资的12.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8583.31+2927.32=11510.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8583.3174.57%1.1项目建设投资万元8583.3174.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2927.3225.43%3总投资万元万元11510.63二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14006.85万元,总成本4043.57万元,利润总额9963.28万元,净利润179.90万元,增值税427.28万元,税金及附加7472.46万元,所得税2490.82万元;第二年收入17239.20万元,总成本4763.72万元,利润总额12475.48万元,净利润9356.61万元,增值税525.89万元,税金及附加191.73万元,所得税3118.87万元;第三年生产负荷100%,收入21549.00万元,总成本16783.17万元,利润总额4765.83万元,净利润3574.37万元,增值税657.36万元,税金及附加207.51万元,所得税1191.46万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21549.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=657.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14006.8517239.2021549.0021549.0021549.001.1邮电设备万元14006.8517239.2021549.0021549.0021549.002现价增加值万元4482.195516.546895.686895.686895.683增

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论