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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电热涂料项目立项申请报告电热涂料项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx集团实现营业收入31975.28万元,同比增长33.02%(7937.79万元)。其中,主营业业务电热涂料生产及销售收入为26529.43万元,占营业总收入的82.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7836.32万元,较去年同期相比增长1895.71万元,增长率31.91%;实现净利润5877.24万元,较去年同期相比增长1268.67万元,增长率27.53%。二、项目概况(一)项目名称电热涂料项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积58575.94平方米(折合约87.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.45%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率7.79%,固定资产投资强度181.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58575.94平方米,建筑物基底占地面积41266.75平方米,总建筑面积99579.10平方米,其中:规划建设主体工程72231.61平方米,项目规划绿化面积7761.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计156台(套),设备购置费6006.45万元。(七)节能分析“电热涂料项目建设项目”,年用电量950517.61千瓦时,年总用水量23193.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.80吨标准煤/年。达产年综合节能量41.74吨标准煤/年,项目总节能率21.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资23736.30万元,其中:固定资产投资15948.11万元,占项目总投资的67.19%;流动资金7788.19万元,占项目总投资的32.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入52185.00万元,总成本费用39153.65万元,税金及附加450.00万元,利润总额13031.35万元,利税总额15278.78万元,税后净利润9773.51万元,达产年纳税总额5505.27万元;达产年投资利润率54.90%,投资利税率64.37%,投资回报率41.18%,全部投资回收期3.93年,提供就业职位768个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区电热涂料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区电热涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“电热涂料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位768个,达产年纳税总额5505.27万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.90%,投资利税率64.37%,全部投资回报率41.18%,全部投资回收期3.93年,固定资产投资回收期3.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见(以下简称报告),围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58575.9487.82亩1.1容积率1.701.2建筑系数70.45%1.3投资强度万元/亩181.601.4基底面积平方米41266.751.5总建筑面积平方米99579.101.6绿化面积平方米7761.94绿化率7.79%2总投资万元23736.302.1固定资产投资万元15948.112.1.1土建工程投资万元8690.832.1.1.1土建工程投资占比万元36.61%2.1.2设备投资万元6006.452.1.2.1设备投资占比25.30%2.1.3其它投资万元1250.832.1.3.1其它投资占比5.27%2.1.4固定资产投资占比67.19%2.2流动资金万元7788.192.2.1流动资金占比32.81%3收入万元52185.004总成本万元39153.655利润总额万元13031.356净利润万元9773.517所得税万元1.708增值税万元1797.439税金及附加万元450.0010纳税总额万元5505.2711利税总额万元15278.7812投资利润率54.90%13投资利税率64.37%14投资回报率41.18%15回收期年3.9316设备数量台(套)15617年用电量千瓦时950517.6118年用水量立方米23193.7819总能耗吨标准煤118.8020节能率21.95%21节能量吨标准煤41.7422员工数量人768第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、加快发展高新技术产业。按照重点突破、跨越发展、掌握核心技术的原则,加快实施一批高新技术产业项目,培育一批高新技术企业,发展一批高新技术产业群。力争到2020年,形成通信与网络设备、生物与新医药、电子元器件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7个重点优势产业,高新技术企业数量增长1倍以上。高水平规划建设国家级高新技术产业开发区和产业基地以及一批省级高新技术产业园和高新技术特色产业基地。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.45%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率7.79%,固定资产投资强度181.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29175.5929175.5972231.6172231.616934.471.1主要生产车间17505.3517505.3543338.9743338.974299.371.2辅助生产车间9336.199336.1923114.1223114.122219.031.3其他生产车间2334.052334.054189.434189.43416.072仓储工程6190.016190.0117775.8717775.871241.122.1成品贮存1547.501547.504443.974443.97310.282.2原料仓储3218.813218.819243.459243.45645.382.3辅助材料仓库1423.701423.704088.454088.45285.463供配电工程330.13330.13330.13330.1325.933.1供配电室330.13330.13330.13330.1325.934给排水工程379.65379.65379.65379.6523.194.1给排水379.65379.65379.65379.6523.195服务性工程3920.343920.343920.343920.34273.725.1办公用房2080.662080.662080.662080.66140.555.2生活服务1839.681839.681839.681839.68148.776消防及环保工程1105.951105.951105.951105.9586.876.1消防环保工程1105.951105.951105.951105.9586.877项目总图工程165.07165.07165.07165.07-57.097.1场地及道路硬化10854.161831.011831.017.2场区围墙1831.0110854.1610854.167.3安全保卫室165.07165.07165.07165.078绿化工程4646.31162.62合计41266.7599579.1099579.108690.83六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12976.07万元,占计划投资的54.67%。其中:完成固定资产投资9807.33万元,占总投资的75.58%;完成流动资金投资3168.74,占总投资的24.42%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12976.071.1完成比例54.67%2完成固定资产投资万元9807.332.1完成比例75.58%3完成流动资金投资万元3168.743.1完成比例24.42%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员768人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5221.2人均年工资万元4.571.3年工资额万元2209.812工程技术人员工资2.1平均人数人1152.2人均年工资万元6.202.3年工资额万元802.273企业管理人员工资3.1平均人数人313.2人均年工资万元7.783.3年工资额万元229.094品质管理人员工资4.1平均人数人614.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元335.195其他人员工资5.1平均人数人395.2人均年工资万元5.295.3年工资额万元282.236职工工资总额万元25145.89五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15948.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元8690.836006.45181.6015948.111.1工程费用万元8690.836006.4532934.081.1.1建筑工程费用万元8690.838690.8336.61%1.1.2设备购置及安装费万元6006.456006.4525.30%1.2工程建设其他费用万元1250.831250.835.27%1.2.1无形资产万元519.79519.791.3预备费万元731.04731.041.3.1基本预备费万元412.46412.461.3.2涨价预备费万元318.58318.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元15948.1115948.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7788.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32934.0823012.8132427.0132934.0832934.0832934.081.1应收账款万元9880.226422.157904.189880.229880.229880.221.2存货万元14820.349633.2211856.2714820.3414820.3414820.341.2.1原辅材料万元4446.102889.973556.884446.104446.104446.101.2.2燃料动力万元222.31144.50177.84222.31222.31222.311.2.3在产品万元6817.364431.285453.896817.366817.366817.361.2.4产成品万元3334.582167.472667.663334.583334.583334.581.3现金万元8233.525351.796586.828233.528233.528233.522流动负债万元25145.8916344.8320116.7125145.8925145.8925145.892.1应付账款万元25145.8916344.8320116.7125145.8925145.8925145.893流动资金万元7788.195062.326230.557788.197788.197788.194铺底流动资金万元2596.041687.442076.852596.042596.042596.04(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资23736.30万元,其中:固定资产投资15948.11万元,占项目总投资的67.19%;流动资金7788.19万元,占项目总投资的32.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资8690.83万元,占项目总投资的36.61%;设备购置费6006.45万元,占项目总投资的25.30%;其它投资1250.83万元,占项目总投资的5.27%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15948.11+7788.19=23736.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15948.1167.19%1.1项目建设投资万元15948.1167.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元7788.1932.81%3总投资万元万元23736.30二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入33920.25万元,总成本28343.54万元,利润总额5576.71万元,净利润374.50万元,增值税1168.33万元,税金及附加4182.53万元,所得税1394.18万元;第二年收入41748.00万元,总成本33535.26万元,利润总额8212.74万元,净利润6159.56万元,增值税1437.94万元,税金及附加406.86万元,所得税2053.18万元;第三年生产负荷100%,收入52185.00万元,总成本39153.65万元,利润总额13031.35万元,净利润9773.51万元,增值税1797.43万元,税金及附加450.00万元,所得税3257.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入52185.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1797.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元33920.2541748.0052185.0052185.0052185.001.1电热涂料万元33920.2541748.0052185.0052185.0052185.002现价增加值万元10854.4813359.3616699.2016699.2016699.2
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