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文档简介
泓域咨询MACRO/ 冷阴极材料项目立项申请报告冷阴极材料项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx集团实现营业收入3636.42万元,同比增长8.73%(292.01万元)。其中,主营业业务冷阴极材料生产及销售收入为2910.91万元,占营业总收入的80.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额917.00万元,较去年同期相比增长228.80万元,增长率33.25%;实现净利润687.75万元,较去年同期相比增长149.05万元,增长率27.67%。二、项目概况(一)项目名称冷阴极材料项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积8317.49平方米(折合约12.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.43%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.34%,固定资产投资强度168.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8317.49平方米,建筑物基底占地面积5941.18平方米,总建筑面积8483.84平方米,其中:规划建设主体工程5597.76平方米,项目规划绿化面积453.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费1107.77万元。(七)节能分析“冷阴极材料项目建设项目”,年用电量500726.36千瓦时,年总用水量2812.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.78吨标准煤/年。达产年综合节能量18.45吨标准煤/年,项目总节能率24.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2641.88万元,其中:固定资产投资2099.70万元,占项目总投资的79.48%;流动资金542.18万元,占项目总投资的20.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4320.00万元,总成本费用3388.88万元,税金及附加48.68万元,利润总额931.12万元,利税总额1108.23万元,税后净利润698.34万元,达产年纳税总额409.89万元;达产年投资利润率35.24%,投资利税率41.95%,投资回报率26.43%,全部投资回收期5.28年,提供就业职位89个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园冷阴极材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园冷阴极材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“冷阴极材料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位89个,达产年纳税总额409.89万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.24%,投资利税率41.95%,全部投资回报率26.43%,全部投资回收期5.28年,固定资产投资回收期5.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、目前,“国家科技成果信息系统”已基本开发建设完成,即将上线服务。系统将发布财政资金支持产生的科技成果约2万项,内容包括成果介绍、应用场景、成果状态、转化方式、资金需求、成果联系信息等,并面向社会公众、高等院校和科研院所、公司企业、成果转移转化服务机构、投融资机构等用户提供成果检索、浏览、导航等服务。下一步,将加强财政资金支持产生的可转移转化科技成果信息汇交制度的建设,加大科技成果采集工作力度,持续扩大国家科技成果信息系统科技成果数量。加强科技成果数据资源开发利用,支持第三方机构运用国家科技成果信息系统成果信息开展科技成果信息增值服务和科技成果转移转化服务,提高面向国家技术交易网络平台、区域性技术转移服务机构、众创空间、科技型创新创业等各类用户的服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8317.4912.47亩1.1容积率1.021.2建筑系数71.43%1.3投资强度万元/亩168.381.4基底面积平方米5941.181.5总建筑面积平方米8483.841.6绿化面积平方米453.03绿化率5.34%2总投资万元2641.882.1固定资产投资万元2099.702.1.1土建工程投资万元697.432.1.1.1土建工程投资占比万元26.40%2.1.2设备投资万元1107.772.1.2.1设备投资占比41.93%2.1.3其它投资万元294.502.1.3.1其它投资占比11.15%2.1.4固定资产投资占比79.48%2.2流动资金万元542.182.2.1流动资金占比20.52%3收入万元4320.004总成本万元3388.885利润总额万元931.126净利润万元698.347所得税万元1.028增值税万元128.439税金及附加万元48.6810纳税总额万元409.8911利税总额万元1108.2312投资利润率35.24%13投资利税率41.95%14投资回报率26.43%15回收期年5.2816设备数量台(套)6417年用电量千瓦时500726.3618年用水量立方米2812.1019总能耗吨标准煤61.7820节能率24.47%21节能量吨标准煤18.4522员工数量人89第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长,必然需要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析, 2017年是中国经济的一个重要分水岭,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、在区域层面,提高产业新型度,加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势,加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度,鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑,将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚,以战略性新兴产业的发展为突破口,提高产业的新型度,带动传统产业转型升级。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.43%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.34%,固定资产投资强度168.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4200.414200.415597.765597.76506.191.1主要生产车间2520.252520.253358.663358.66313.841.2辅助生产车间1344.131344.131791.281791.28161.981.3其他生产车间336.03336.03324.67324.6730.372仓储工程891.18891.181875.951875.95123.372.1成品贮存222.79222.79468.99468.9930.842.2原料仓储463.41463.41975.49975.4964.152.3辅助材料仓库204.97204.97431.47431.4728.383供配电工程47.5347.5347.5347.533.523.1供配电室47.5347.5347.5347.533.524给排水工程54.6654.6654.6654.663.154.1给排水54.6654.6654.6654.663.155服务性工程564.41564.41564.41564.4137.125.1办公用房296.60296.60296.60296.6015.815.2生活服务267.81267.81267.81267.8117.106消防及环保工程159.22159.22159.22159.2211.786.1消防环保工程159.22159.22159.22159.2211.787项目总图工程23.7623.7623.7623.76-8.737.1场地及道路硬化1651.16288.48288.487.2场区围墙288.481651.161651.167.3安全保卫室23.7623.7623.7623.768绿化工程600.7421.03合计5941.188483.848483.84697.43六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2365.28万元,占计划投资的89.53%。其中:完成固定资产投资1770.97万元,占总投资的74.87%;完成流动资金投资594.31,占总投资的25.13%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2365.281.1完成比例89.53%2完成固定资产投资万元1770.972.1完成比例74.87%3完成流动资金投资万元594.313.1完成比例25.13%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员89人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人611.2人均年工资万元4.511.3年工资额万元321.482工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元6.762.3年工资额万元68.593企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.553.3年工资额万元25.394品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元36.355其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元6.285.3年工资额万元29.356职工工资总额万元2822.00五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2099.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元697.431107.77168.382099.701.1工程费用万元697.431107.773364.181.1.1建筑工程费用万元697.43697.4326.40%1.1.2设备购置及安装费万元1107.771107.7741.93%1.2工程建设其他费用万元294.50294.5011.15%1.2.1无形资产万元164.87164.871.3预备费万元129.63129.631.3.1基本预备费万元73.4573.451.3.2涨价预备费万元56.1856.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元2099.702099.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金542.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3364.181981.682289.903364.183364.183364.181.1应收账款万元1009.25656.02756.941009.251009.251009.251.2存货万元1513.88984.021135.411513.881513.881513.881.2.1原辅材料万元454.16295.21340.62454.16454.16454.161.2.2燃料动力万元22.7114.7617.0322.7122.7122.711.2.3在产品万元696.38452.65522.29696.38696.38696.381.2.4产成品万元340.62221.40255.47340.62340.62340.621.3现金万元841.04546.68630.78841.04841.04841.042流动负债万元2822.001834.302116.502822.002822.002822.002.1应付账款万元2822.001834.302116.502822.002822.002822.003流动资金万元542.18352.42406.63542.18542.18542.184铺底流动资金万元180.72117.47135.54180.72180.72180.72(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2641.88万元,其中:固定资产投资2099.70万元,占项目总投资的79.48%;流动资金542.18万元,占项目总投资的20.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资697.43万元,占项目总投资的26.40%;设备购置费1107.77万元,占项目总投资的41.93%;其它投资294.50万元,占项目总投资的11.15%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2099.70+542.18=2641.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2099.7079.48%1.1项目建设投资万元2099.7079.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元542.1820.52%3总投资万元万元2641.88二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2808.00万元,总成本12768.99万元,利润总额-9960.99万元,净利润43.29万元,增值税83.48万元,税金及附加-7470.74万元,所得税-2490.25万元;第二年收入3240.00万元,总成本14284.49万元,利润总额-11044.49万元,净利润-8283.37万元,增值税96.32万元,税金及附加44.83万元,所得税-2761.12万元;第三年生产负荷100%,收入4320.00万元,总成本3388.88万元,利润总额931.12万元,净利润698.34万元,增值税128.43万元,税金及附加48.68万元,所得税232.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4320.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=128.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2808.003240.004320.004320.004320.001.1冷阴极材料万元2808.003240.004320.004320.004320.002现价增加值万元898.56
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