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文档简介
泓域咨询MACRO/ 直流无刷电机端盖项目立项申请报告直流无刷电机端盖项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入10450.53万元,同比增长32.88%(2586.00万元)。其中,主营业业务直流无刷电机端盖生产及销售收入为8889.56万元,占营业总收入的85.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2529.49万元,较去年同期相比增长507.99万元,增长率25.13%;实现净利润1897.12万元,较去年同期相比增长264.38万元,增长率16.19%。二、项目概况(一)项目名称直流无刷电机端盖项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积30028.34平方米(折合约45.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.50%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度192.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30028.34平方米,建筑物基底占地面积23872.53平方米,总建筑面积50147.33平方米,其中:规划建设主体工程33983.80平方米,项目规划绿化面积2613.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费3360.63万元。(七)节能分析“直流无刷电机端盖项目建设项目”,年用电量1284199.58千瓦时,年总用水量7236.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.45吨标准煤/年。达产年综合节能量47.33吨标准煤/年,项目总节能率26.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10151.78万元,其中:固定资产投资8656.90万元,占项目总投资的85.27%;流动资金1494.88万元,占项目总投资的14.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11660.00万元,总成本费用8772.39万元,税金及附加167.91万元,利润总额2887.61万元,利税总额3453.81万元,税后净利润2165.71万元,达产年纳税总额1288.10万元;达产年投资利润率28.44%,投资利税率34.02%,投资回报率21.33%,全部投资回收期6.19年,提供就业职位216个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地直流无刷电机端盖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地直流无刷电机端盖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“直流无刷电机端盖项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位216个,达产年纳税总额1288.10万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.44%,投资利税率34.02%,全部投资回报率21.33%,全部投资回收期6.19年,固定资产投资回收期6.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、不可否认,民营经济在当前形势下确实承担了较大的压力,特别是规模较小的中小微企业面临着生存考验。对于民营经济的困难,党中央都看在眼里,并且已经拿出了切实的改革举措。通过简政放权优化政府管理,通过降税减费减轻企业负担,通过定向降准给中小微企业输送活力国家对民营经济的政策支持是一贯的、有力的,民营企业也可以感受到政策带来的获得感。可以合理地预期,适应当前国内外形势的变化,国家还会推出支持民营经济发展的新举措。面对困难,不是让民营经济“逐渐离场”,而是要通过改革逐步解决问题,让民营经济在“挑战应战”中发展得更好。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30028.3445.02亩1.1容积率1.671.2建筑系数79.50%1.3投资强度万元/亩192.291.4基底面积平方米23872.531.5总建筑面积平方米50147.331.6绿化面积平方米2613.47绿化率5.21%2总投资万元10151.782.1固定资产投资万元8656.902.1.1土建工程投资万元4377.052.1.1.1土建工程投资占比万元43.12%2.1.2设备投资万元3360.632.1.2.1设备投资占比33.10%2.1.3其它投资万元919.222.1.3.1其它投资占比9.05%2.1.4固定资产投资占比85.27%2.2流动资金万元1494.882.2.1流动资金占比14.73%3收入万元11660.004总成本万元8772.395利润总额万元2887.616净利润万元2165.717所得税万元1.678增值税万元398.299税金及附加万元167.9110纳税总额万元1288.1011利税总额万元3453.8112投资利润率28.44%13投资利税率34.02%14投资回报率21.33%15回收期年6.1916设备数量台(套)11617年用电量千瓦时1284199.5818年用水量立方米7236.9819总能耗吨标准煤158.4520节能率26.75%21节能量吨标准煤47.3322员工数量人216第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、目前很多发达国家和新兴经济体都在针对未来可能的全球市场,积极扩张新兴产业的产能,在这种情况下我们也应抓紧抢占发展的先机。二是战略性新兴产业技术发展迅猛,产品更新换代速度快,可以为消费者提供更高性能、更低成本、更加环保、更多享受的新产品新服务,产品性价比大幅提升。而且通过市场的选择,新的先进产能将替代旧的落后产能,从而达到新的供需平衡。因此,我们应该鼓励在技术进步支撑下的有利于消费者利益的产能扩张。三是战略性新兴产业是未来世界经济科技竞争的制高点,当前一些国家从保护自身发展而采取“保护性”做法,是损人不利己的做法,在短期限制我国产业发展的同时更损害了本国消费者的利益,不会是长久之计。我们不可因噎废食,因为人家的限制就不扩张产能或甚至限制产能,而是要积极提升自己的发展能力,调整参与国际竞争的方式,不断满足国际市场的新需求,才能够在未来的竞争中立于不败之地。当然,产能过快扩张可能会带来企业利润下滑,关键在于企业能否跟上技术进步的步伐,发挥好市场配置资源的基础性作用,不断建立发展新的商业模式。同时,产能扩张过快也可能导致一些企业为降低成本而采取以次充好等问题,客观上要求政府加大引导力度,加大市场监管力度,避免“劣币驱逐良币”现象的发生。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位,提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平,突破制约企业转型升级的关键核心技术,推动企业发展模式向质量效益型转变,发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.50%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度192.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16877.8816877.8833983.8033983.803262.861.1主要生产车间10126.7310126.7320390.2820390.282022.971.2辅助生产车间5400.925400.9210874.8210874.821044.121.3其他生产车间1350.231350.231971.061971.06195.772仓储工程3580.883580.8810506.2910506.29733.622.1成品贮存895.22895.222626.572626.57183.412.2原料仓储1862.061862.065463.275463.27381.482.3辅助材料仓库823.60823.602416.452416.45168.733供配电工程190.98190.98190.98190.9815.003.1供配电室190.98190.98190.98190.9815.004给排水工程219.63219.63219.63219.6313.424.1给排水219.63219.63219.63219.6313.425服务性工程2267.892267.892267.892267.89158.365.1办公用房1179.691179.691179.691179.6973.335.2生活服务1088.201088.201088.201088.2083.036消防及环保工程639.78639.78639.78639.7850.266.1消防环保工程639.78639.78639.78639.7850.267项目总图工程95.4995.4995.4995.4952.377.1场地及道路硬化6474.201178.721178.727.2场区围墙1178.726474.206474.207.3安全保卫室95.4995.4995.4995.498绿化工程2604.4591.16合计23872.5350147.3350147.334377.05六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8084.33万元,占计划投资的79.63%。其中:完成固定资产投资5249.73万元,占总投资的64.94%;完成流动资金投资2834.60,占总投资的35.06%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8084.331.1完成比例79.63%2完成固定资产投资万元5249.732.1完成比例64.94%3完成流动资金投资万元2834.603.1完成比例35.06%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员216人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1471.2人均年工资万元5.881.3年工资额万元699.702工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元5.392.3年工资额万元206.133企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.763.3年工资额万元68.954品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元97.095其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.195.3年工资额万元67.406职工工资总额万元7501.67五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8656.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4377.053360.63192.298656.901.1工程费用万元4377.053360.638996.551.1.1建筑工程费用万元4377.054377.0543.12%1.1.2设备购置及安装费万元3360.633360.6333.10%1.2工程建设其他费用万元919.22919.229.05%1.2.1无形资产万元546.46546.461.3预备费万元372.76372.761.3.1基本预备费万元153.07153.071.3.2涨价预备费万元219.69219.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元8656.908656.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1494.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8996.554218.186099.788996.558996.558996.551.1应收账款万元2698.961619.381889.282698.962698.962698.961.2存货万元4048.452429.072833.914048.454048.454048.451.2.1原辅材料万元1214.53728.72850.171214.531214.531214.531.2.2燃料动力万元60.7336.4442.5160.7360.7360.731.2.3在产品万元1862.291117.371303.601862.291862.291862.291.2.4产成品万元910.90546.54637.63910.90910.90910.901.3现金万元2249.141349.481574.402249.142249.142249.142流动负债万元7501.674501.005251.177501.677501.677501.672.1应付账款万元7501.674501.005251.177501.677501.677501.673流动资金万元1494.88896.931046.421494.881494.881494.884铺底流动资金万元498.29298.98348.80498.29498.29498.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10151.78万元,其中:固定资产投资8656.90万元,占项目总投资的85.27%;流动资金1494.88万元,占项目总投资的14.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4377.05万元,占项目总投资的43.12%;设备购置费3360.63万元,占项目总投资的33.10%;其它投资919.22万元,占项目总投资的9.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8656.90+1494.88=10151.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8656.9085.27%1.1项目建设投资万元8656.9085.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1494.8814.73%3总投资万元万元10151.78二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6996.00万元,总成本5587.81万元,利润总额1408.19万元,净利润148.79万元,增值税238.97万元,税金及附加1056.14万元,所得税352.05万元;第二年收入8162.00万元,总成本6312.96万元,利润总额1849.04万元,净利润1386.78万元,增值税278.80万元,税金及附加153.57万元,所得税462.26万元;第三年生产负荷100%,收入11660.00万元,总成本8772.39万元,利润总额2887.61万元,净利润2165.71万元,增值税398.29万元,税金及附加167.91万元,所得税721.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11660.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=398.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6996.008162.0011660.0011660.0011660.001.1直流无刷电机端盖万元6996.008162.0011660.0011660.0011660.002现价增加值万元2238.722611.843
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