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泓域咨询MACRO/ 碳结圆钢项目立项申请报告碳结圆钢项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入26232.12万元,同比增长30.78%(6173.90万元)。其中,主营业业务碳结圆钢生产及销售收入为23697.20万元,占营业总收入的90.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5505.39万元,较去年同期相比增长540.37万元,增长率10.88%;实现净利润4129.04万元,较去年同期相比增长686.29万元,增长率19.93%。二、项目概况(一)项目名称碳结圆钢项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积42694.67平方米(折合约64.01亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.13%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度190.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42694.67平方米,建筑物基底占地面积25672.31平方米,总建筑面积67884.53平方米,其中:规划建设主体工程45828.06平方米,项目规划绿化面积4182.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费4830.00万元。(七)节能分析“碳结圆钢项目建设项目”,年用电量553777.00千瓦时,年总用水量18094.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.61吨标准煤/年。达产年综合节能量28.43吨标准煤/年,项目总节能率25.40%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15617.49万元,其中:固定资产投资12182.38万元,占项目总投资的78.00%;流动资金3435.11万元,占项目总投资的22.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27030.00万元,总成本费用21303.55万元,税金及附加265.56万元,利润总额5726.45万元,利税总额6781.87万元,税后净利润4294.84万元,达产年纳税总额2487.03万元;达产年投资利润率36.67%,投资利税率43.42%,投资回报率27.50%,全部投资回收期5.14年,提供就业职位451个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地碳结圆钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地碳结圆钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“碳结圆钢项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位451个,达产年纳税总额2487.03万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.67%,投资利税率43.42%,全部投资回报率27.50%,全部投资回收期5.14年,固定资产投资回收期5.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作城市试点。工业和信息化部会同财政部、中国人民银行、银监会共同推动,聚合各部的政策,协同推进试点工作。四部委以城市作为载体,有效整合城市政策、产业、金融资源,发挥地方政府资金杠杆作用,引导资金向重点产业和重点项目聚合;以城市为依托,结合本地区实际,选择合适的试点内容,通过试点探索产融合作新模式,重在突出体制机制创新和城市特色。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42694.6764.01亩1.1容积率1.591.2建筑系数60.13%1.3投资强度万元/亩190.321.4基底面积平方米25672.311.5总建筑面积平方米67884.531.6绿化面积平方米4182.96绿化率6.16%2总投资万元15617.492.1固定资产投资万元12182.382.1.1土建工程投资万元4908.072.1.1.1土建工程投资占比万元31.43%2.1.2设备投资万元4830.002.1.2.1设备投资占比30.93%2.1.3其它投资万元2444.312.1.3.1其它投资占比15.65%2.1.4固定资产投资占比78.00%2.2流动资金万元3435.112.2.1流动资金占比22.00%3收入万元27030.004总成本万元21303.555利润总额万元5726.456净利润万元4294.847所得税万元1.598增值税万元789.869税金及附加万元265.5610纳税总额万元2487.0311利税总额万元6781.8712投资利润率36.67%13投资利税率43.42%14投资回报率27.50%15回收期年5.1416设备数量台(套)12717年用电量千瓦时553777.0018年用水量立方米18094.8119总能耗吨标准煤69.6120节能率25.40%21节能量吨标准煤28.4322员工数量人451第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中,优质资源向优势产业聚集,推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用,促进专业化分工和社会化协作,形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策,着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济,大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式,鼓励产业园区建设生态工业,积极推行清洁生产。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.13%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度190.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18150.3218150.3245828.0645828.063644.721.1主要生产车间10890.1910890.1927496.8427496.842259.731.2辅助生产车间5808.105808.1014664.9814664.981166.311.3其他生产车间1452.031452.032658.032658.03218.682仓储工程3850.853850.8514336.7114336.71829.242.1成品贮存962.71962.713584.183584.18207.312.2原料仓储2002.442002.447455.097455.09431.202.3辅助材料仓库885.70885.703297.443297.44190.733供配电工程205.38205.38205.38205.3813.363.1供配电室205.38205.38205.38205.3813.364给排水工程236.19236.19236.19236.1911.954.1给排水236.19236.19236.19236.1911.955服务性工程2438.872438.872438.872438.87141.065.1办公用房1158.081158.081158.081158.0865.375.2生活服务1280.791280.791280.791280.7983.766消防及环保工程688.02688.02688.02688.0244.776.1消防环保工程688.02688.02688.02688.0244.777项目总图工程102.69102.69102.69102.69120.647.1场地及道路硬化6596.841256.021256.027.2场区围墙1256.026596.846596.847.3安全保卫室102.69102.69102.69102.698绿化工程2923.74102.33合计25672.3167884.5367884.534908.07六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13649.64万元,占计划投资的87.40%。其中:完成固定资产投资9318.26万元,占总投资的68.27%;完成流动资金投资4331.38,占总投资的31.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13649.641.1完成比例87.40%2完成固定资产投资万元9318.262.1完成比例68.27%3完成流动资金投资万元4331.383.1完成比例31.73%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员451人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3071.2人均年工资万元4.431.3年工资额万元1405.322工程技术人员工资2.1平均人数人682.2人均年工资万元5.332.3年工资额万元408.453企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.893.3年工资额万元133.994品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元200.255其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元7.175.3年工资额万元156.396职工工资总额万元13355.71五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12182.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4908.074830.00190.3212182.381.1工程费用万元4908.074830.0016790.821.1.1建筑工程费用万元4908.074908.0731.43%1.1.2设备购置及安装费万元4830.004830.0030.93%1.2工程建设其他费用万元2444.312444.3115.65%1.2.1无形资产万元1380.421380.421.3预备费万元1063.891063.891.3.1基本预备费万元429.06429.061.3.2涨价预备费万元634.83634.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元12182.3812182.38(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3435.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16790.8210285.0914333.8216790.8216790.8216790.821.1应收账款万元5037.252770.493777.935037.255037.255037.251.2存货万元7555.874155.735666.907555.877555.877555.871.2.1原辅材料万元2266.761246.721700.072266.762266.762266.761.2.2燃料动力万元113.3462.3485.00113.34113.34113.341.2.3在产品万元3475.701911.642606.783475.703475.703475.701.2.4产成品万元1700.07935.041275.051700.071700.071700.071.3现金万元4197.702308.743148.284197.704197.704197.702流动负债万元13355.717345.6410016.7813355.7113355.7113355.712.1应付账款万元13355.717345.6410016.7813355.7113355.7113355.713流动资金万元3435.111889.312576.333435.113435.113435.114铺底流动资金万元1145.03629.77858.781145.031145.031145.03(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15617.49万元,其中:固定资产投资12182.38万元,占项目总投资的78.00%;流动资金3435.11万元,占项目总投资的22.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4908.07万元,占项目总投资的31.43%;设备购置费4830.00万元,占项目总投资的30.93%;其它投资2444.31万元,占项目总投资的15.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12182.38+3435.11=15617.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12182.3878.00%1.1项目建设投资万元12182.3878.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3435.1122.00%3总投资万元万元15617.49二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14866.50万元,总成本4124.17万元,利润总额10742.33万元,净利润222.91万元,增值税434.42万元,税金及附加8056.75万元,所得税2685.58万元;第二年收入20272.50万元,总成本5253.39万元,利润总额15019.11万元,净利润11264.33万元,增值税592.39万元,税金及附加241.87万元,所得税3754.78万元;第三年生产负荷100%,收入27030.00万元,总成本21303.55万元,利润总额5726.45万元,净利润4294.84万元,增值税789.86万元,税金及附加265.56万元,所得税1431.61万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27030.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=789.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14866.5020272.5027030.0027030.0027030.001.1碳结圆钢万元14866.5020272.5027030.0027030.0027030.002现价增加值万元4757.286487.208649.608649.608649.60

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