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泓域咨询MACRO/ 林木抚育机械项目立项说明及投资计划林木抚育机械项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入15295.78万元,同比增长23.94%(2954.06万元)。其中,主营业业务林木抚育机械生产及销售收入为13728.30万元,占营业总收入的89.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3639.75万元,较去年同期相比增长757.58万元,增长率26.28%;实现净利润2729.81万元,较去年同期相比增长312.12万元,增长率12.91%。二、项目概况(一)项目名称林木抚育机械项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积33370.01平方米(折合约50.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.41%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.17%,固定资产投资强度181.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33370.01平方米,建筑物基底占地面积25831.72平方米,总建筑面积38709.21平方米,其中:规划建设主体工程23239.32平方米,项目规划绿化面积2773.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费3418.92万元。(七)节能分析“林木抚育机械项目建设项目”,年用电量1293068.47千瓦时,年总用水量9920.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.77吨标准煤/年。达产年综合节能量53.26吨标准煤/年,项目总节能率20.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11105.37万元,其中:固定资产投资9077.44万元,占项目总投资的81.74%;流动资金2027.93万元,占项目总投资的18.26%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14756.00万元,总成本费用11256.89万元,税金及附加191.40万元,利润总额3499.11万元,利税总额4173.15万元,税后净利润2624.33万元,达产年纳税总额1548.82万元;达产年投资利润率31.51%,投资利税率37.58%,投资回报率23.63%,全部投资回收期5.73年,提供就业职位314个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城林木抚育机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城林木抚育机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“林木抚育机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位314个,达产年纳税总额1548.82万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.51%,投资利税率37.58%,全部投资回报率23.63%,全部投资回收期5.73年,固定资产投资回收期5.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33370.0150.03亩1.1容积率1.161.2建筑系数77.41%1.3投资强度万元/亩181.441.4基底面积平方米25831.721.5总建筑面积平方米38709.211.6绿化面积平方米2773.89绿化率7.17%2总投资万元11105.372.1固定资产投资万元9077.442.1.1土建工程投资万元2845.572.1.1.1土建工程投资占比万元25.62%2.1.2设备投资万元3418.922.1.2.1设备投资占比30.79%2.1.3其它投资万元2812.952.1.3.1其它投资占比25.33%2.1.4固定资产投资占比81.74%2.2流动资金万元2027.932.2.1流动资金占比18.26%3收入万元14756.004总成本万元11256.895利润总额万元3499.116净利润万元2624.337所得税万元1.168增值税万元482.649税金及附加万元191.4010纳税总额万元1548.8211利税总额万元4173.1512投资利润率31.51%13投资利税率37.58%14投资回报率23.63%15回收期年5.7316设备数量台(套)10217年用电量千瓦时1293068.4718年用水量立方米9920.3619总能耗吨标准煤159.7720节能率20.23%21节能量吨标准煤53.2622员工数量人314第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、到2020年,力争实现以下发展目标:工业增加值年均增长8%左右,工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上,产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区工业增加值年均增长10%以上。到2020年,建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区,创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个,500亿元园区5个,100亿元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达到68以上,“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能耗年均降低3%,低碳技术广泛推广应用,节约用水水平明显提高。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.41%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.17%,固定资产投资强度181.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18263.0318263.0323239.3223239.321879.191.1主要生产车间10957.8210957.8213943.5913943.591165.101.2辅助生产车间5844.175844.177436.587436.58601.341.3其他生产车间1461.041461.041347.881347.88112.752仓储工程3874.763874.7610055.4310055.43591.352.1成品贮存968.69968.692513.862513.86147.842.2原料仓储2014.882014.885228.825228.82307.502.3辅助材料仓库891.19891.192312.752312.75136.013供配电工程206.65206.65206.65206.6513.673.1供配电室206.65206.65206.65206.6513.674给排水工程237.65237.65237.65237.6512.234.1给排水237.65237.65237.65237.6512.235服务性工程2454.012454.012454.012454.01144.325.1办公用房1031.601031.601031.601031.6078.145.2生活服务1422.411422.411422.411422.4165.956消防及环保工程692.29692.29692.29692.2945.806.1消防环保工程692.29692.29692.29692.2945.807项目总图工程103.33103.33103.33103.3364.637.1场地及道路硬化6701.491059.401059.407.2场区围墙1059.406701.496701.497.3安全保卫室103.33103.33103.33103.338绿化工程2696.6494.38合计25831.7238709.2138709.212845.57六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10501.58万元,占计划投资的94.56%。其中:完成固定资产投资8384.85万元,占总投资的79.84%;完成流动资金投资2116.73,占总投资的20.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10501.581.1完成比例94.56%2完成固定资产投资万元8384.852.1完成比例79.84%3完成流动资金投资万元2116.733.1完成比例20.16%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员314人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2141.2人均年工资万元5.931.3年工资额万元895.422工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元5.602.3年工资额万元296.393企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.103.3年工资额万元80.344品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元126.485其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.135.3年工资额万元103.826职工工资总额万元9016.37五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9077.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2845.573418.92181.449077.441.1工程费用万元2845.573418.9211044.301.1.1建筑工程费用万元2845.572845.5725.62%1.1.2设备购置及安装费万元3418.923418.9230.79%1.2工程建设其他费用万元2812.952812.9525.33%1.2.1无形资产万元1254.261254.261.3预备费万元1558.691558.691.3.1基本预备费万元823.62823.621.3.2涨价预备费万元735.07735.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元9077.449077.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2027.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11044.304703.596760.3611044.3011044.3011044.301.1应收账款万元3313.291325.322484.973313.293313.293313.291.2存货万元4969.931987.973727.454969.934969.934969.931.2.1原辅材料万元1490.98596.391118.231490.981490.981490.981.2.2燃料动力万元74.5529.8255.9174.5574.5574.551.2.3在产品万元2286.17914.471714.632286.172286.172286.171.2.4产成品万元1118.23447.29838.681118.231118.231118.231.3现金万元2761.071104.432070.812761.072761.072761.072流动负债万元9016.373606.556762.289016.379016.379016.372.1应付账款万元9016.373606.556762.289016.379016.379016.373流动资金万元2027.93811.171520.952027.932027.932027.934铺底流动资金万元675.97270.39506.98675.97675.97675.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11105.37万元,其中:固定资产投资9077.44万元,占项目总投资的81.74%;流动资金2027.93万元,占项目总投资的18.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2845.57万元,占项目总投资的25.62%;设备购置费3418.92万元,占项目总投资的30.79%;其它投资2812.95万元,占项目总投资的25.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9077.44+2027.93=11105.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9077.4481.74%1.1项目建设投资万元9077.4481.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2027.9318.26%3总投资万元万元11105.37二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5902.40万元,总成本2353.31万元,利润总额3549.09万元,净利润156.65万元,增值税193.06万元,税金及附加2661.82万元,所得税887.27万元;第二年收入11067.00万元,总成本3770.23万元,利润总额7296.77万元,净利润5472.58万元,增值税361.98万元,税金及附加176.92万元,所得税1824.19万元;第三年生产负荷100%,收入14756.00万元,总成本11256.89万元,利润总额3499.11万元,净利润2624.33万元,增值税482.64万元,税金及附加191.40万元,所得税874.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14756.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=482.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5902.4011067.0014756.0014756.0014756.001.1林木抚育机械万元5902.4011067.0014756.0014756.0014756.002现价增加值万元1888.773541.444721.924721.924721.923增
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