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文档简介
泓域咨询MACRO/ 器材运输车辆投资项目立项申请报告器材运输车辆投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx集团实现营业收入7284.56万元,同比增长33.14%(1813.33万元)。其中,主营业业务器材运输车辆生产及销售收入为6071.14万元,占营业总收入的83.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1753.61万元,较去年同期相比增长232.00万元,增长率15.25%;实现净利润1315.21万元,较去年同期相比增长281.75万元,增长率27.26%。二、项目概况(一)项目名称器材运输车辆投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积12126.06平方米(折合约18.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.99%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度186.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12126.06平方米,建筑物基底占地面积7759.47平方米,总建筑面积18189.09平方米,其中:规划建设主体工程12650.50平方米,项目规划绿化面积1126.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费1496.70万元。(七)节能分析“器材运输车辆投资项目建设项目”,年用电量1031069.95千瓦时,年总用水量9784.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.56吨标准煤/年。达产年综合节能量54.67吨标准煤/年,项目总节能率25.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4712.43万元,其中:固定资产投资3384.57万元,占项目总投资的71.82%;流动资金1327.86万元,占项目总投资的28.18%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11492.00万元,总成本费用8979.78万元,税金及附加90.09万元,利润总额2512.22万元,利税总额2948.82万元,税后净利润1884.16万元,达产年纳税总额1064.65万元;达产年投资利润率53.31%,投资利税率62.58%,投资回报率39.98%,全部投资回收期4.00年,提供就业职位240个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心器材运输车辆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心器材运输车辆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“器材运输车辆投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位240个,达产年纳税总额1064.65万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.31%,投资利税率62.58%,全部投资回报率39.98%,全部投资回收期4.00年,固定资产投资回收期4.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范企业海外经营行为。2017年5月,中央深化改革领导小组第35次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于规范企业海外经营行为的若干意见,指出要规范企业海外经营行为,围绕体制机制建设,突出问题导向,落实企业责任,严格依法执纪,补足制度短板,加强企业海外经营行为合规制度建设,逐步形成权责明确、放管结合、规范有序、风险控制有力的监管体制机制,更好服务对外开放大局。发展改革委会同有关部门正在抓紧制定民营企业境外投资经营行为规范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12126.0618.18亩1.1容积率1.501.2建筑系数63.99%1.3投资强度万元/亩186.171.4基底面积平方米7759.471.5总建筑面积平方米18189.091.6绿化面积平方米1126.53绿化率6.19%2总投资万元4712.432.1固定资产投资万元3384.572.1.1土建工程投资万元1590.962.1.1.1土建工程投资占比万元33.76%2.1.2设备投资万元1496.702.1.2.1设备投资占比31.76%2.1.3其它投资万元296.912.1.3.1其它投资占比6.30%2.1.4固定资产投资占比71.82%2.2流动资金万元1327.862.2.1流动资金占比28.18%3收入万元11492.004总成本万元8979.785利润总额万元2512.226净利润万元1884.167所得税万元1.508增值税万元346.519税金及附加万元90.0910纳税总额万元1064.6511利税总额万元2948.8212投资利润率53.31%13投资利税率62.58%14投资回报率39.98%15回收期年4.0016设备数量台(套)7917年用电量千瓦时1031069.9518年用水量立方米9784.5119总能耗吨标准煤127.5620节能率25.57%21节能量吨标准煤54.6722员工数量人240第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区不断坚持节约集约用地,土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好,土地利用结构相对合理,土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列,已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果,国家高新区综合容积率为1.00,工业用地综合容积率为0.91,工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷,在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比,国家高新区综合容积率提高了0.07,工业用地地均固定资产投资增长17.37%,工业用地地均收入增长幅度为1.68%,提升显著。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.99%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度186.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5485.955485.9512650.5012650.501217.161.1主要生产车间3291.573291.577590.307590.30754.641.2辅助生产车间1755.501755.504048.164048.16389.491.3其他生产车间438.88438.88733.73733.7373.032仓储工程1163.921163.923600.083600.08251.912.1成品贮存290.98290.98900.02900.0262.982.2原料仓储605.24605.241872.041872.04130.992.3辅助材料仓库267.70267.70828.02828.0257.943供配电工程62.0862.0862.0862.084.893.1供配电室62.0862.0862.0862.084.894给排水工程71.3971.3971.3971.394.374.1给排水71.3971.3971.3971.394.375服务性工程737.15737.15737.15737.1551.585.1办公用房345.31345.31345.31345.3121.845.2生活服务391.84391.84391.84391.8425.196消防及环保工程207.95207.95207.95207.9516.376.1消防环保工程207.95207.95207.95207.9516.377项目总图工程31.0431.0431.0431.0418.537.1场地及道路硬化2079.13405.35405.357.2场区围墙405.352079.132079.137.3安全保卫室31.0431.0431.0431.048绿化工程747.0826.15合计7759.4718189.0918189.091590.96六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2990.39万元,占计划投资的63.46%。其中:完成固定资产投资2148.71万元,占总投资的71.85%;完成流动资金投资841.68,占总投资的28.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2990.391.1完成比例63.46%2完成固定资产投资万元2148.712.1完成比例71.85%3完成流动资金投资万元841.683.1完成比例28.15%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员240人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1631.2人均年工资万元4.281.3年工资额万元683.212工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元6.102.3年工资额万元245.533企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.133.3年工资额万元79.084品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元104.945其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元7.175.3年工资额万元61.986职工工资总额万元7610.68五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3384.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1590.961496.70186.173384.571.1工程费用万元1590.961496.708938.541.1.1建筑工程费用万元1590.961590.9633.76%1.1.2设备购置及安装费万元1496.701496.7031.76%1.2工程建设其他费用万元296.91296.916.30%1.2.1无形资产万元145.06145.061.3预备费万元151.85151.851.3.1基本预备费万元61.6061.601.3.2涨价预备费万元90.2590.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元3384.573384.57(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1327.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8938.545485.945266.468938.548938.548938.541.1应收账款万元2681.561608.942011.172681.562681.562681.561.2存货万元4022.342413.413016.764022.344022.344022.341.2.1原辅材料万元1206.70724.02905.031206.701206.701206.701.2.2燃料动力万元60.3436.2045.2560.3460.3460.341.2.3在产品万元1850.281110.171387.711850.281850.281850.281.2.4产成品万元905.03543.02678.77905.03905.03905.031.3现金万元2234.641340.781675.982234.642234.642234.642流动负债万元7610.684566.415708.017610.687610.687610.682.1应付账款万元7610.684566.415708.017610.687610.687610.683流动资金万元1327.86796.72995.891327.861327.861327.864铺底流动资金万元442.62265.57331.96442.62442.62442.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4712.43万元,其中:固定资产投资3384.57万元,占项目总投资的71.82%;流动资金1327.86万元,占项目总投资的28.18%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1590.96万元,占项目总投资的33.76%;设备购置费1496.70万元,占项目总投资的31.76%;其它投资296.91万元,占项目总投资的6.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3384.57+1327.86=4712.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3384.5771.82%1.1项目建设投资万元3384.5771.82%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1327.8628.18%3总投资万元万元4712.43二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6895.20万元,总成本4822.06万元,利润总额2073.14万元,净利润73.45万元,增值税207.91万元,税金及附加1554.86万元,所得税518.28万元;第二年收入8619.00万元,总成本5738.63万元,利润总额2880.37万元,净利润2160.28万元,增值税259.88万元,税金及附加79.69万元,所得税720.09万元;第三年生产负荷100%,收入11492.00万元,总成本8979.78万元,利润总额2512.22万元,净利润1884.16万元,增值税346.51万元,税金及附加90.09万元,所得税628.05万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11492.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=346.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6895.208619.0011492.0011492.0011492.001.1器材运输车辆万元6895.208619.0011492.0011492.0011492.002现价增加值万元2206
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