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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料生活用品投资项目立项申请报告塑料生活用品投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx投资公司实现营业收入20652.46万元,同比增长27.56%(4462.60万元)。其中,主营业业务塑料生活用品生产及销售收入为16796.58万元,占营业总收入的81.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4833.49万元,较去年同期相比增长717.56万元,增长率17.43%;实现净利润3625.12万元,较去年同期相比增长725.83万元,增长率25.03%。二、项目概况(一)项目名称塑料生活用品投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积32162.74平方米(折合约48.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.11%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度195.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32162.74平方米,建筑物基底占地面积19333.02平方米,总建筑面积40525.05平方米,其中:规划建设主体工程25875.00平方米,项目规划绿化面积2399.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费3518.58万元。(七)节能分析“塑料生活用品投资项目建设项目”,年用电量848647.38千瓦时,年总用水量17251.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.77吨标准煤/年。达产年综合节能量41.13吨标准煤/年,项目总节能率24.50%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13806.03万元,其中:固定资产投资9422.67万元,占项目总投资的68.25%;流动资金4383.36万元,占项目总投资的31.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33396.00万元,总成本费用26453.82万元,税金及附加243.56万元,利润总额6942.18万元,利税总额8143.28万元,税后净利润5206.64万元,达产年纳税总额2936.65万元;达产年投资利润率50.28%,投资利税率58.98%,投资回报率37.71%,全部投资回收期4.15年,提供就业职位662个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园塑料生活用品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园塑料生活用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料生活用品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位662个,达产年纳税总额2936.65万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.28%,投资利税率58.98%,全部投资回报率37.71%,全部投资回收期4.15年,固定资产投资回收期4.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。完善质量信用信息收集和发布制度,建立质量黑名单制度,加大对质量违法和商标侵权假冒行为的打击和惩处力度,重点查处流通领域强制性产品认证环节无证违法行为。严格实施产品“三包”、产品召回等制度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32162.7448.22亩1.1容积率1.261.2建筑系数60.11%1.3投资强度万元/亩195.411.4基底面积平方米19333.021.5总建筑面积平方米40525.051.6绿化面积平方米2399.72绿化率5.92%2总投资万元13806.032.1固定资产投资万元9422.672.1.1土建工程投资万元3092.882.1.1.1土建工程投资占比万元22.40%2.1.2设备投资万元3518.582.1.2.1设备投资占比25.49%2.1.3其它投资万元2811.212.1.3.1其它投资占比20.36%2.1.4固定资产投资占比68.25%2.2流动资金万元4383.362.2.1流动资金占比31.75%3收入万元33396.004总成本万元26453.825利润总额万元6942.186净利润万元5206.647所得税万元1.268增值税万元957.549税金及附加万元243.5610纳税总额万元2936.6511利税总额万元8143.2812投资利润率50.28%13投资利税率58.98%14投资回报率37.71%15回收期年4.1516设备数量台(套)8117年用电量千瓦时848647.3818年用水量立方米17251.2819总能耗吨标准煤105.7720节能率24.50%21节能量吨标准煤41.1322员工数量人662第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.11%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度195.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13668.4513668.4525875.0025875.002172.261.1主要生产车间8201.078201.0715525.0015525.001346.801.2辅助生产车间4373.904373.908280.008280.00695.121.3其他生产车间1093.481093.481500.751500.75130.342仓储工程2899.952899.959522.539522.53581.412.1成品贮存724.99724.992380.632380.63145.352.2原料仓储1507.971507.974951.724951.72302.332.3辅助材料仓库666.99666.992190.182190.18133.723供配电工程154.66154.66154.66154.6610.623.1供配电室154.66154.66154.66154.6610.624给排水工程177.86177.86177.86177.869.504.1给排水177.86177.86177.86177.869.505服务性工程1836.641836.641836.641836.64112.145.1办公用房1015.031015.031015.031015.0352.435.2生活服务821.61821.61821.61821.6162.636消防及环保工程518.12518.12518.12518.1235.596.1消防环保工程518.12518.12518.12518.1235.597项目总图工程77.3377.3377.3377.3394.067.1场地及道路硬化5385.731084.131084.137.2场区围墙1084.135385.735385.737.3安全保卫室77.3377.3377.3377.338绿化工程2208.4877.30合计19333.0240525.0540525.053092.88六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8738.59万元,占计划投资的63.30%。其中:完成固定资产投资6267.75万元,占总投资的71.72%;完成流动资金投资2470.84,占总投资的28.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8738.591.1完成比例63.30%2完成固定资产投资万元6267.752.1完成比例71.72%3完成流动资金投资万元2470.843.1完成比例28.28%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员662人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4501.2人均年工资万元5.421.3年工资额万元2399.642工程技术人员工资2.1平均人数人992.2人均年工资万元6.742.3年工资额万元663.913企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元6.803.3年工资额万元183.184品质管理人员工资4.1平均人数人534.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元283.575其他人员工资5.1平均人数人345.2人均年工资万元6.445.3年工资额万元190.566职工工资总额万元16711.02五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9422.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3092.883518.58195.419422.671.1工程费用万元3092.883518.5821094.381.1.1建筑工程费用万元3092.883092.8822.40%1.1.2设备购置及安装费万元3518.583518.5825.49%1.2工程建设其他费用万元2811.212811.2120.36%1.2.1无形资产万元1449.401449.401.3预备费万元1361.811361.811.3.1基本预备费万元676.83676.831.3.2涨价预备费万元684.98684.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元9422.679422.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4383.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21094.3811013.3416001.1821094.3821094.3821094.381.1应收账款万元6328.312847.744429.826328.316328.316328.311.2存货万元9492.474271.616644.739492.479492.479492.471.2.1原辅材料万元2847.741281.481993.422847.742847.742847.741.2.2燃料动力万元142.3964.0799.67142.39142.39142.391.2.3在产品万元4366.541964.943056.584366.544366.544366.541.2.4产成品万元2135.81961.111495.062135.812135.812135.811.3现金万元5273.602373.123691.525273.605273.605273.602流动负债万元16711.027519.9611697.7116711.0216711.0216711.022.1应付账款万元16711.027519.9611697.7116711.0216711.0216711.023流动资金万元4383.361972.513068.354383.364383.364383.364铺底流动资金万元1461.11657.501022.781461.111461.111461.11(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13806.03万元,其中:固定资产投资9422.67万元,占项目总投资的68.25%;流动资金4383.36万元,占项目总投资的31.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3092.88万元,占项目总投资的22.40%;设备购置费3518.58万元,占项目总投资的25.49%;其它投资2811.21万元,占项目总投资的20.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9422.67+4383.36=13806.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9422.6768.25%1.1项目建设投资万元9422.6768.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4383.3631.75%3总投资万元万元13806.03二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15028.20万元,总成本8970.32万元,利润总额6057.88万元,净利润180.36万元,增值税430.89万元,税金及附加4543.41万元,所得税1514.47万元;第二年收入23377.20万元,总成本12816.01万元,利润总额10561.19万元,净利润7920.89万元,增值税670.28万元,税金及附加209.08万元,所得税2640.30万元;第三年生产负荷100%,收入33396.00万元,总成本26453.82万元,利润总额6942.18万元,净利润5206.64万元,增值税957.54万元,税金及附加243.56万元,所得税1735.55万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33396.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=957.54万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15028.2023377.2033396.0033396.0033396.001.1塑料生活用品万元15028.2023377.2033396.0033396.0033396.002现价增加值万元4809.027480.7010686.7210686.7
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