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文档简介
泓域咨询MACRO/ 低速同步电机项目立项申请报告低速同步电机项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入3300.85万元,同比增长30.82%(777.68万元)。其中,主营业业务低速同步电机生产及销售收入为2943.35万元,占营业总收入的89.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额738.95万元,较去年同期相比增长91.77万元,增长率14.18%;实现净利润554.21万元,较去年同期相比增长57.08万元,增长率11.48%。二、项目概况(一)项目名称低速同步电机项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积14127.06平方米(折合约21.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.99%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度185.09万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14127.06平方米,建筑物基底占地面积8898.64平方米,总建筑面积14268.33平方米,其中:规划建设主体工程11131.91平方米,项目规划绿化面积1045.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计47台(套),设备购置费1108.06万元。(七)节能分析“低速同步电机项目建设项目”,年用电量908044.56千瓦时,年总用水量2898.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.85吨标准煤/年。达产年综合节能量45.69吨标准煤/年,项目总节能率20.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4558.77万元,其中:固定资产投资3920.21万元,占项目总投资的85.99%;流动资金638.56万元,占项目总投资的14.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4942.00万元,总成本费用3893.36万元,税金及附加73.87万元,利润总额1048.64万元,利税总额1267.15万元,税后净利润786.48万元,达产年纳税总额480.67万元;达产年投资利润率23.00%,投资利税率27.80%,投资回报率17.25%,全部投资回收期7.30年,提供就业职位99个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区低速同步电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区低速同步电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“低速同步电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位99个,达产年纳税总额480.67万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.00%,投资利税率27.80%,全部投资回报率17.25%,全部投资回收期7.30年,固定资产投资回收期7.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、打造制造业企业互联网“双创”平台。完善顶层设计。印发制造业“双创”平台培育三年行动计划,为推进制造业“双创”健康发展提供政策保障。开展试点示范。2017年遴选出19个工业云平台、16项智能工厂解决方案、10个工业电子商务平台作为制造业与互联网融合发展试点示范。加大资金支持。支持建设面向行业的大型制造企业“双创”平台、信息物理系统测试验证平台和工业大数据公共服务平台。推动成立联盟。推动赛迪、信通院、电子五所分别牵头成立了中国制造企业“双创”发展联盟、网络化协同制造联盟和个性化定制联盟,汇聚了航天云网、青岛海尔、人民大学等百余家企事业单位,为打造大企业“双创”平台、推广融合发展新模式提供了载体。加强宣传推广。组织召开了“工业云平台建设及应用推广现场会”,集中展示全国工业云平台建设和应用成效,总结和推广典型工业云平台成功实践和经验,加快推进工业云平台建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14127.0621.18亩1.1容积率1.011.2建筑系数62.99%1.3投资强度万元/亩185.091.4基底面积平方米8898.641.5总建筑面积平方米14268.331.6绿化面积平方米1045.62绿化率7.33%2总投资万元4558.772.1固定资产投资万元3920.212.1.1土建工程投资万元1262.042.1.1.1土建工程投资占比万元27.68%2.1.2设备投资万元1108.062.1.2.1设备投资占比24.31%2.1.3其它投资万元1550.112.1.3.1其它投资占比34.00%2.1.4固定资产投资占比85.99%2.2流动资金万元638.562.2.1流动资金占比14.01%3收入万元4942.004总成本万元3893.365利润总额万元1048.646净利润万元786.487所得税万元1.018增值税万元144.649税金及附加万元73.8710纳税总额万元480.6711利税总额万元1267.1512投资利润率23.00%13投资利税率27.80%14投资回报率17.25%15回收期年7.3016设备数量台(套)4717年用电量千瓦时908044.5618年用水量立方米2898.5919总能耗吨标准煤111.8520节能率20.93%21节能量吨标准煤45.6922员工数量人99第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、经济运行有其自身的内在规律,在经济周期下行过程中出现的市场出清、价格调整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必然过程。通过货币金融等刺激方式,人为地拉长经济的上行周期,其目的是用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题;但当高速增长难以持续时,所有结构性问题就会暴露出来。从次贷危机以来我国货币驱动的实践看,国民收入分配的结构性失衡问题日益加剧;经济对房地产业的过度依赖抑制了创新性增长等问题愈发凸显。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.99%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度185.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6291.346291.3411131.9111131.911083.081.1主要生产车间3774.803774.806679.156679.15671.511.2辅助生产车间2013.232013.233562.213562.21346.591.3其他生产车间503.31503.31645.65645.6564.982仓储工程1334.801334.802038.672038.67144.262.1成品贮存333.70333.70509.67509.6736.062.2原料仓储694.10694.101060.111060.1175.022.3辅助材料仓库307.00307.00468.89468.8933.183供配电工程71.1971.1971.1971.195.673.1供配电室71.1971.1971.1971.195.674给排水工程81.8781.8781.8781.875.074.1给排水81.8781.8781.8781.875.075服务性工程845.37845.37845.37845.3759.825.1办公用房472.03472.03472.03472.0334.245.2生活服务373.34373.34373.34373.3424.546消防及环保工程238.48238.48238.48238.4818.986.1消防环保工程238.48238.48238.48238.4818.987项目总图工程35.5935.5935.5935.59-85.437.1场地及道路硬化2338.71451.75451.757.2场区围墙451.752338.712338.717.3安全保卫室35.5935.5935.5935.598绿化工程873.8630.59合计8898.6414268.3314268.331262.04六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2920.42万元,占计划投资的64.06%。其中:完成固定资产投资1787.80万元,占总投资的61.22%;完成流动资金投资1132.62,占总投资的38.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2920.421.1完成比例64.06%2完成固定资产投资万元1787.802.1完成比例61.22%3完成流动资金投资万元1132.623.1完成比例38.78%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员99人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人671.2人均年工资万元5.921.3年工资额万元377.672工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元6.182.3年工资额万元85.573企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.053.3年工资额万元30.214品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元43.715其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.365.3年工资额万元25.136职工工资总额万元2866.02五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3920.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1262.041108.06185.093920.211.1工程费用万元1262.041108.063504.581.1.1建筑工程费用万元1262.041262.0427.68%1.1.2设备购置及安装费万元1108.061108.0624.31%1.2工程建设其他费用万元1550.111550.1134.00%1.2.1无形资产万元716.79716.791.3预备费万元833.32833.321.3.1基本预备费万元372.71372.711.3.2涨价预备费万元460.61460.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元3920.213920.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金638.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3504.581675.163005.093504.583504.583504.581.1应收账款万元1051.37578.26841.101051.371051.371051.371.2存货万元1577.06867.381261.651577.061577.061577.061.2.1原辅材料万元473.12260.21378.49473.12473.12473.121.2.2燃料动力万元23.6613.0118.9223.6623.6623.661.2.3在产品万元725.45399.00580.36725.45725.45725.451.2.4产成品万元354.84195.16283.87354.84354.84354.841.3现金万元876.14481.88700.92876.14876.14876.142流动负债万元2866.021576.312292.822866.022866.022866.022.1应付账款万元2866.021576.312292.822866.022866.022866.023流动资金万元638.56351.21510.85638.56638.56638.564铺底流动资金万元212.85117.07170.28212.85212.85212.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4558.77万元,其中:固定资产投资3920.21万元,占项目总投资的85.99%;流动资金638.56万元,占项目总投资的14.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1262.04万元,占项目总投资的27.68%;设备购置费1108.06万元,占项目总投资的24.31%;其它投资1550.11万元,占项目总投资的34.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3920.21+638.56=4558.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3920.2185.99%1.1项目建设投资万元3920.2185.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元638.5614.01%3总投资万元万元4558.77二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2718.10万元,总成本6652.19万元,利润总额-3934.09万元,净利润66.05万元,增值税79.55万元,税金及附加-2950.57万元,所得税-983.52万元;第二年收入3953.60万元,总成本9067.88万元,利润总额-5114.28万元,净利润-3835.71万元,增值税115.71万元,税金及附加70.39万元,所得税-1278.57万元;第三年生产负荷100%,收入4942.00万元,总成本3893.36万元,利润总额1048.64万元,净利润786.48万元,增值税144.64万元,税金及附加73.87万元,所得税262.16万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4942.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=144.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2718.103953.604942.004942.004942.001.1低速同步电机万元2718.103953.604942.004942.004942.002现价增加值万
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