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文档简介
泓域咨询MACRO/ 五金交电机械设备项目立项申请报告五金交电机械设备项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx有限公司实现营业收入2589.59万元,同比增长25.17%(520.70万元)。其中,主营业业务五金交电机械设备生产及销售收入为2351.80万元,占营业总收入的90.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额731.80万元,较去年同期相比增长59.13万元,增长率8.79%;实现净利润548.85万元,较去年同期相比增长101.45万元,增长率22.68%。二、项目概况(一)项目名称五金交电机械设备项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积8017.34平方米(折合约12.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.68%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度195.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8017.34平方米,建筑物基底占地面积6388.22平方米,总建筑面积11544.97平方米,其中:规划建设主体工程8484.69平方米,项目规划绿化面积613.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计66台(套),设备购置费821.90万元。(七)节能分析“五金交电机械设备项目建设项目”,年用电量992177.00千瓦时,年总用水量4171.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.30吨标准煤/年。达产年综合节能量38.62吨标准煤/年,项目总节能率25.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2880.71万元,其中:固定资产投资2354.24万元,占项目总投资的81.72%;流动资金526.47万元,占项目总投资的18.28%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4390.00万元,总成本费用3298.48万元,税金及附加50.14万元,利润总额1091.52万元,利税总额1292.21万元,税后净利润818.64万元,达产年纳税总额473.57万元;达产年投资利润率37.89%,投资利税率44.86%,投资回报率28.42%,全部投资回收期5.02年,提供就业职位77个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区五金交电机械设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区五金交电机械设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“五金交电机械设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位77个,达产年纳税总额473.57万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.89%,投资利税率44.86%,全部投资回报率28.42%,全部投资回收期5.02年,固定资产投资回收期5.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于促进中小企业发展。工业和信息化部将根据中小企业发展实际,推进培育专业化“小巨人”企业工作。引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场,拥有专项技术或生产工艺,使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位;引导和支持中小企业利用自身特色和专业优势,为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务,促进大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式,建立协同创新、合作共赢的协作关系;总结推广一批“小巨人”企业专业化发展的成功经验和模式,引领和带动更多中小企业走上“专精特新”发展道路。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8017.3412.02亩1.1容积率1.441.2建筑系数79.68%1.3投资强度万元/亩195.861.4基底面积平方米6388.221.5总建筑面积平方米11544.971.6绿化面积平方米613.43绿化率5.31%2总投资万元2880.712.1固定资产投资万元2354.242.1.1土建工程投资万元842.222.1.1.1土建工程投资占比万元29.24%2.1.2设备投资万元821.902.1.2.1设备投资占比28.53%2.1.3其它投资万元690.122.1.3.1其它投资占比23.96%2.1.4固定资产投资占比81.72%2.2流动资金万元526.472.2.1流动资金占比18.28%3收入万元4390.004总成本万元3298.485利润总额万元1091.526净利润万元818.647所得税万元1.448增值税万元150.559税金及附加万元50.1410纳税总额万元473.5711利税总额万元1292.2112投资利润率37.89%13投资利税率44.86%14投资回报率28.42%15回收期年5.0216设备数量台(套)6617年用电量千瓦时992177.0018年用水量立方米4171.1319总能耗吨标准煤122.3020节能率25.52%21节能量吨标准煤38.6222员工数量人77第二章 建设背景一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.68%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度195.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4516.474516.478484.698484.69680.871.1主要生产车间2709.882709.885090.815090.81422.141.2辅助生产车间1445.271445.272715.102715.10217.881.3其他生产车间361.32361.32492.11492.1140.852仓储工程958.23958.231989.181989.18116.092.1成品贮存239.56239.56497.30497.3029.022.2原料仓储498.28498.281034.371034.3760.372.3辅助材料仓库220.39220.39457.51457.5126.703供配电工程51.1151.1151.1151.113.363.1供配电室51.1151.1151.1151.113.364给排水工程58.7758.7758.7758.773.004.1给排水58.7758.7758.7758.773.005服务性工程606.88606.88606.88606.8835.425.1办公用房361.74361.74361.74361.7418.065.2生活服务245.14245.14245.14245.1417.866消防及环保工程171.20171.20171.20171.2011.246.1消防环保工程171.20171.20171.20171.2011.247项目总图工程25.5525.5525.5525.55-27.627.1场地及道路硬化1749.89259.13259.137.2场区围墙259.131749.891749.897.3安全保卫室25.5525.5525.5525.558绿化工程567.4419.86合计6388.2211544.9711544.97842.22六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1755.78万元,占计划投资的60.95%。其中:完成固定资产投资1187.56万元,占总投资的67.64%;完成流动资金投资568.22,占总投资的32.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1755.781.1完成比例60.95%2完成固定资产投资万元1187.562.1完成比例67.64%3完成流动资金投资万元568.223.1完成比例32.36%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员77人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人521.2人均年工资万元4.551.3年工资额万元209.052工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元6.912.3年工资额万元68.643企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.193.3年工资额万元20.084品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元35.375其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.705.3年工资额万元29.866职工工资总额万元2885.56五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2354.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元842.22821.90195.862354.241.1工程费用万元842.22821.903412.031.1.1建筑工程费用万元842.22842.2229.24%1.1.2设备购置及安装费万元821.90821.9028.53%1.2工程建设其他费用万元690.12690.1223.96%1.2.1无形资产万元353.05353.051.3预备费万元337.07337.071.3.1基本预备费万元142.56142.561.3.2涨价预备费万元194.51194.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元2354.242354.24(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金526.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3412.031617.341904.533412.033412.033412.031.1应收账款万元1023.61562.98716.531023.611023.611023.611.2存货万元1535.41844.481074.791535.411535.411535.411.2.1原辅材料万元460.62253.34322.44460.62460.62460.621.2.2燃料动力万元23.0312.6716.1223.0323.0323.031.2.3在产品万元706.29388.46494.40706.29706.29706.291.2.4产成品万元345.47190.01241.83345.47345.47345.471.3现金万元853.01469.15597.11853.01853.01853.012流动负债万元2885.561587.062019.892885.562885.562885.562.1应付账款万元2885.561587.062019.892885.562885.562885.563流动资金万元526.47289.56368.53526.47526.47526.474铺底流动资金万元175.4996.52122.84175.49175.49175.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2880.71万元,其中:固定资产投资2354.24万元,占项目总投资的81.72%;流动资金526.47万元,占项目总投资的18.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资842.22万元,占项目总投资的29.24%;设备购置费821.90万元,占项目总投资的28.53%;其它投资690.12万元,占项目总投资的23.96%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2354.24+526.47=2880.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2354.2481.72%1.1项目建设投资万元2354.2481.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元526.4718.28%3总投资万元万元2880.71二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2414.50万元,总成本22772.99万元,利润总额-20358.49万元,净利润42.01万元,增值税82.80万元,税金及附加-15268.87万元,所得税-5089.62万元;第二年收入3073.00万元,总成本27793.28万元,利润总额-24720.28万元,净利润-18540.21万元,增值税105.39万元,税金及附加44.72万元,所得税-6180.07万元;第三年生产负荷100%,收入4390.00万元,总成本3298.48万元,利润总额1091.52万元,净利润818.64万元,增值税150.55万元,税金及附加50.14万元,所得税272.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4390.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=150.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2414.503073.004390.004390.004390.001.1五金交电机械设备万元2414.503073.004390.004390.004390.002现价增加值万元772.6
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