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泓域咨询MACRO/ 针织单面布背心投资项目立项申请报告针织单面布背心投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入17200.52万元,同比增长28.15%(3778.45万元)。其中,主营业业务针织单面布背心生产及销售收入为16325.06万元,占营业总收入的94.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4028.91万元,较去年同期相比增长470.00万元,增长率13.21%;实现净利润3021.68万元,较去年同期相比增长593.86万元,增长率24.46%。二、项目概况(一)项目名称针织单面布背心投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积55054.18平方米(折合约82.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.90%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度181.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55054.18平方米,建筑物基底占地面积40134.50平方米,总建筑面积67716.64平方米,其中:规划建设主体工程42029.38平方米,项目规划绿化面积4596.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费4661.07万元。(七)节能分析“针织单面布背心投资项目建设项目”,年用电量903488.06千瓦时,年总用水量16798.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.47吨标准煤/年。达产年综合节能量45.94吨标准煤/年,项目总节能率25.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18416.63万元,其中:固定资产投资14943.87万元,占项目总投资的81.14%;流动资金3472.76万元,占项目总投资的18.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32244.00万元,总成本费用25068.19万元,税金及附加338.99万元,利润总额7175.81万元,利税总额8504.57万元,税后净利润5381.86万元,达产年纳税总额3122.71万元;达产年投资利润率38.96%,投资利税率46.18%,投资回报率29.22%,全部投资回收期4.92年,提供就业职位528个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地针织单面布背心行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地针织单面布背心产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“针织单面布背心投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位528个,达产年纳税总额3122.71万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.96%,投资利税率46.18%,全部投资回报率29.22%,全部投资回收期4.92年,固定资产投资回收期4.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55054.1882.54亩1.1容积率1.231.2建筑系数72.90%1.3投资强度万元/亩181.051.4基底面积平方米40134.501.5总建筑面积平方米67716.641.6绿化面积平方米4596.97绿化率6.79%2总投资万元18416.632.1固定资产投资万元14943.872.1.1土建工程投资万元5404.342.1.1.1土建工程投资占比万元29.34%2.1.2设备投资万元4661.072.1.2.1设备投资占比25.31%2.1.3其它投资万元4878.462.1.3.1其它投资占比26.49%2.1.4固定资产投资占比81.14%2.2流动资金万元3472.762.2.1流动资金占比18.86%3收入万元32244.004总成本万元25068.195利润总额万元7175.816净利润万元5381.867所得税万元1.238增值税万元989.779税金及附加万元338.9910纳税总额万元3122.7111利税总额万元8504.5712投资利润率38.96%13投资利税率46.18%14投资回报率29.22%15回收期年4.9216设备数量台(套)14917年用电量千瓦时903488.0618年用水量立方米16798.7519总能耗吨标准煤112.4720节能率25.89%21节能量吨标准煤45.9422员工数量人528第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、从国内看,我国经济发展进入新常态,消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化,经济正处于新旧动能转换阶段,正从高速增长转向中高速增长,势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态,没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于:一方面,我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求;来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样,经济的支撑非独木一根,而是“四梁八柱”;来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富;来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验;来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面,全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是党的十八大以来,各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势,在一些重要领域和关键环节取得新突破,给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇,是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,面对我国经济发展进入新常态,各地各部门观念上要适应,认识上要到位,方法上要对路,工作上要得力,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,破解发展难题,厚植发展优势,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设用地指标,对产业园区项目建设用地给予优先安排,各级产业园区的土地收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展产业且用地集约的工业项目,在确定出让底价时,可按不低于土地所在地等别相对应全国工业用地出让最低价格标准的70确定,但不得低于成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时,要统筹合理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产,提高现有土地资源利用率的有效方法,鼓励和引导产业园区建设向山地、坡地发展,进行梯田式开发,对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的,免缴地方相关规费。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.90%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度181.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28375.0928375.0942029.3842029.383689.721.1主要生产车间17025.0517025.0525217.6325217.632287.631.2辅助生产车间9080.039080.0313449.4013449.401180.711.3其他生产车间2270.012270.012437.702437.70221.382仓储工程6020.186020.1816696.7216696.721066.032.1成品贮存1505.051505.054174.184174.18266.512.2原料仓储3130.493130.498682.298682.29554.342.3辅助材料仓库1384.641384.643840.253840.25245.193供配电工程321.08321.08321.08321.0823.063.1供配电室321.08321.08321.08321.0823.064给排水工程369.24369.24369.24369.2420.634.1给排水369.24369.24369.24369.2420.635服务性工程3812.783812.783812.783812.78243.435.1办公用房1583.031583.031583.031583.03139.815.2生活服务2229.752229.752229.752229.75130.116消防及环保工程1075.601075.601075.601075.6077.266.1消防环保工程1075.601075.601075.601075.6077.267项目总图工程160.54160.54160.54160.54158.937.1场地及道路硬化10101.812285.382285.387.2场区围墙2285.3810101.8110101.817.3安全保卫室160.54160.54160.54160.548绿化工程3579.48125.28合计40134.5067716.6467716.645404.34六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9400.14万元,占计划投资的51.04%。其中:完成固定资产投资6086.03万元,占总投资的64.74%;完成流动资金投资3314.11,占总投资的35.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9400.141.1完成比例51.04%2完成固定资产投资万元6086.032.1完成比例64.74%3完成流动资金投资万元3314.113.1完成比例35.26%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员528人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3591.2人均年工资万元5.321.3年工资额万元1623.562工程技术人员工资2.1平均人数人792.2人均年工资万元5.962.3年工资额万元513.583企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元167.354品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.644.3年工资额万元216.015其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元6.655.3年工资额万元162.276职工工资总额万元18763.49五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14943.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5404.344661.07181.0514943.871.1工程费用万元5404.344661.0722236.251.1.1建筑工程费用万元5404.345404.3429.34%1.1.2设备购置及安装费万元4661.074661.0725.31%1.2工程建设其他费用万元4878.464878.4626.49%1.2.1无形资产万元2175.992175.991.3预备费万元2702.472702.471.3.1基本预备费万元1300.451300.451.3.2涨价预备费万元1402.021402.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元14943.8714943.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3472.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22236.2513350.8115912.1022236.2522236.2522236.251.1应收账款万元6670.884336.074669.616670.886670.886670.881.2存货万元10006.316504.107004.4210006.3110006.3110006.311.2.1原辅材料万元3001.891951.232101.333001.893001.893001.891.2.2燃料动力万元150.0997.56105.07150.09150.09150.091.2.3在产品万元4602.902991.893222.034602.904602.904602.901.2.4产成品万元2251.421463.421575.992251.422251.422251.421.3现金万元5559.063613.393891.345559.065559.065559.062流动负债万元18763.4912196.2713134.4418763.4918763.4918763.492.1应付账款万元18763.4912196.2713134.4418763.4918763.4918763.493流动资金万元3472.762257.292430.933472.763472.763472.764铺底流动资金万元1157.58752.43810.311157.581157.581157.58(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18416.63万元,其中:固定资产投资14943.87万元,占项目总投资的81.14%;流动资金3472.76万元,占项目总投资的18.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5404.34万元,占项目总投资的29.34%;设备购置费4661.07万元,占项目总投资的25.31%;其它投资4878.46万元,占项目总投资的26.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14943.87+3472.76=18416.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14943.8781.14%1.1项目建设投资万元14943.8781.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3472.7618.86%3总投资万元万元18416.63二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20958.60万元,总成本6599.46万元,利润总额14359.14万元,净利润297.42万元,增值税643.35万元,税金及附加10769.35万元,所得税3589.78万元;第二年收入22570.80万元,总成本6996.52万元,利润总额15574.28万元,净利润11680.71万元,增值税692.84万元,税金及附加303.36万元,所得税3893.57万元;第三年生产负荷100%,收入32244.00万元,总成本25068.19万元,利润总额7175.81万元,净利润5381.86万元,增值税989.77万元,税金及附加338.99万元,所得税1793.95万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32244.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=989.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20958.6022570.8032244.0032244.0032244.001.1针织单面布背心万元20958.6022570.8032244.0032244.0032244.002现价增加值万元6706.757222.6610318.08

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