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文档简介
泓域咨询MACRO/ 水泥预制窗框投资项目立项申请报告水泥预制窗框投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx投资公司实现营业收入23019.82万元,同比增长22.94%(4295.77万元)。其中,主营业业务水泥预制窗框生产及销售收入为18757.32万元,占营业总收入的81.48%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6395.19万元,较去年同期相比增长553.24万元,增长率9.47%;实现净利润4796.39万元,较去年同期相比增长740.16万元,增长率18.25%。二、项目概况(一)项目名称水泥预制窗框投资项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积47223.60平方米(折合约70.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.01%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度193.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47223.60平方米,建筑物基底占地面积36366.89平方米,总建筑面积65640.80平方米,其中:规划建设主体工程46040.56平方米,项目规划绿化面积5218.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费5059.40万元。(七)节能分析“水泥预制窗框投资项目建设项目”,年用电量1201938.55千瓦时,年总用水量22881.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.67吨标准煤/年。达产年综合节能量39.79吨标准煤/年,项目总节能率26.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17784.34万元,其中:固定资产投资13699.80万元,占项目总投资的77.03%;流动资金4084.54万元,占项目总投资的22.97%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34888.00万元,总成本费用26641.63万元,税金及附加325.39万元,利润总额8246.37万元,利税总额9709.19万元,税后净利润6184.78万元,达产年纳税总额3524.41万元;达产年投资利润率46.37%,投资利税率54.59%,投资回报率34.78%,全部投资回收期4.38年,提供就业职位529个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地水泥预制窗框行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地水泥预制窗框产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“水泥预制窗框投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位529个,达产年纳税总额3524.41万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.37%,投资利税率54.59%,全部投资回报率34.78%,全部投资回收期4.38年,固定资产投资回收期4.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。证监会支持符合条件的民营企业通过沪深证券交易所直接融资,2017年1-6月,共有219家民营企业发行上市,同比增313.21%,占全部首发企业融资额的比例为85.14%;共有102家民营企业完成再融资,融资总额1433.93亿元。截至2017年5月,累计有126家创业板上市公司完成再融资发行,融资总额1399.42亿元。证监会继续完善新三板市场规则体系建设,截至2017年7月底,新三板挂牌企业达11284家,覆盖31省(区、市),所有89个非综合类大类行业,总股本6658.65亿股,总市值4.87万亿元。其中,中小微企业占比94%,高新技术企业占比超过六成;2016年1月1日至2017年7月31日,挂牌公司共完成股票发行4660次,融资总额2142.74亿元;发生并购重组事项571次,交易金额871.31亿元。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47223.6070.80亩1.1容积率1.391.2建筑系数77.01%1.3投资强度万元/亩193.501.4基底面积平方米36366.891.5总建筑面积平方米65640.801.6绿化面积平方米5218.82绿化率7.95%2总投资万元17784.342.1固定资产投资万元13699.802.1.1土建工程投资万元5746.242.1.1.1土建工程投资占比万元32.31%2.1.2设备投资万元5059.402.1.2.1设备投资占比28.45%2.1.3其它投资万元2894.162.1.3.1其它投资占比16.27%2.1.4固定资产投资占比77.03%2.2流动资金万元4084.542.2.1流动资金占比22.97%3收入万元34888.004总成本万元26641.635利润总额万元8246.376净利润万元6184.787所得税万元1.398增值税万元1137.439税金及附加万元325.3910纳税总额万元3524.4111利税总额万元9709.1912投资利润率46.37%13投资利税率54.59%14投资回报率34.78%15回收期年4.3816设备数量台(套)9217年用电量千瓦时1201938.5518年用水量立方米22881.5119总能耗吨标准煤149.6720节能率26.53%21节能量吨标准煤39.7922员工数量人529第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、加快发展高新技术产业。按照重点突破、跨越发展、掌握核心技术的原则,加快实施一批高新技术产业项目,培育一批高新技术企业,发展一批高新技术产业群。力争到2020年,形成通信与网络设备、生物与新医药、电子元器件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7个重点优势产业,高新技术企业数量增长1倍以上。高水平规划建设国家级高新技术产业开发区和产业基地以及一批省级高新技术产业园和高新技术特色产业基地。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.01%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度193.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25711.3925711.3946040.5646040.564433.461.1主要生产车间15426.8315426.8327624.3427624.342748.751.2辅助生产车间8227.648227.6414732.9814732.981418.711.3其他生产车间2056.912056.912670.352670.35266.012仓储工程5455.035455.0312740.1612740.16892.232.1成品贮存1363.761363.763185.043185.04223.062.2原料仓储2836.622836.626624.886624.88463.962.3辅助材料仓库1254.661254.662930.242930.24205.213供配电工程290.94290.94290.94290.9422.923.1供配电室290.94290.94290.94290.9422.924给排水工程334.58334.58334.58334.5820.504.1给排水334.58334.58334.58334.5820.505服务性工程3454.853454.853454.853454.85241.955.1办公用房2058.112058.112058.112058.11118.145.2生活服务1396.741396.741396.741396.74141.786消防及环保工程974.63974.63974.63974.6376.796.1消防环保工程974.63974.63974.63974.6376.797项目总图工程145.47145.47145.47145.47-93.057.1场地及道路硬化9587.911845.541845.547.2场区围墙1845.549587.919587.917.3安全保卫室145.47145.47145.47145.478绿化工程4327.00151.44合计36366.8965640.8065640.805746.24六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12538.22万元,占计划投资的70.50%。其中:完成固定资产投资9744.50万元,占总投资的77.72%;完成流动资金投资2793.72,占总投资的22.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12538.221.1完成比例70.50%2完成固定资产投资万元9744.502.1完成比例77.72%3完成流动资金投资万元2793.723.1完成比例22.28%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员529人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3601.2人均年工资万元5.891.3年工资额万元1797.502工程技术人员工资2.1平均人数人792.2人均年工资万元6.532.3年工资额万元462.093企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.423.3年工资额万元129.094品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.764.3年工资额万元219.715其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元7.385.3年工资额万元142.996职工工资总额万元18784.20五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13699.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5746.245059.40193.5013699.801.1工程费用万元5746.245059.4022868.741.1.1建筑工程费用万元5746.245746.2432.31%1.1.2设备购置及安装费万元5059.405059.4028.45%1.2工程建设其他费用万元2894.162894.1616.27%1.2.1无形资产万元1674.531674.531.3预备费万元1219.631219.631.3.1基本预备费万元561.90561.901.3.2涨价预备费万元657.73657.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元13699.8013699.80(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4084.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22868.7411704.7415783.7422868.7422868.7422868.741.1应收账款万元6860.623773.345145.476860.626860.626860.621.2存货万元10290.935660.017718.2010290.9310290.9310290.931.2.1原辅材料万元3087.281698.002315.463087.283087.283087.281.2.2燃料动力万元154.3684.90115.77154.36154.36154.361.2.3在产品万元4733.832603.613550.374733.834733.834733.831.2.4产成品万元2315.461273.501736.592315.462315.462315.461.3现金万元5717.193144.454287.895717.195717.195717.192流动负债万元18784.2010331.3114088.1518784.2018784.2018784.202.1应付账款万元18784.2010331.3114088.1518784.2018784.2018784.203流动资金万元4084.542246.503063.404084.544084.544084.544铺底流动资金万元1361.50748.831021.131361.501361.501361.50(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17784.34万元,其中:固定资产投资13699.80万元,占项目总投资的77.03%;流动资金4084.54万元,占项目总投资的22.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5746.24万元,占项目总投资的32.31%;设备购置费5059.40万元,占项目总投资的28.45%;其它投资2894.16万元,占项目总投资的16.27%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13699.80+4084.54=17784.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13699.8077.03%1.1项目建设投资万元13699.8077.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4084.5422.97%3总投资万元万元17784.34二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19188.40万元,总成本7171.05万元,利润总额12017.35万元,净利润263.97万元,增值税625.59万元,税金及附加9013.01万元,所得税3004.34万元;第二年收入26166.00万元,总成本9185.92万元,利润总额16980.08万元,净利润12735.06万元,增值税853.07万元,税金及附加291.26万元,所得税4245.02万元;第三年生产负荷100%,收入34888.00万元,总成本26641.63万元,利润总额8246.37万元,净利润6184.78万元,增值税1137.43万元,税金及附加325.39万元,所得税2061.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34888.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1137.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19188.4026166.0034888.0034888.0034888.001.1水泥预制窗框万元19188.4026166.0034888.0034888.0034888.002现价增加值万元6140.298373.1211164.1611164.1611164.
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