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文档简介
泓域咨询MACRO/ 小口径厚壁管投资项目立项申请报告小口径厚壁管投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx集团实现营业收入33864.89万元,同比增长23.30%(6399.19万元)。其中,主营业业务小口径厚壁管生产及销售收入为27454.66万元,占营业总收入的81.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8062.53万元,较去年同期相比增长1274.53万元,增长率18.78%;实现净利润6046.90万元,较去年同期相比增长1175.66万元,增长率24.13%。二、项目概况(一)项目名称小口径厚壁管投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积58075.69平方米(折合约87.07亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.68%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度181.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58075.69平方米,建筑物基底占地面积42209.41平方米,总建筑面积88855.81平方米,其中:规划建设主体工程58950.74平方米,项目规划绿化面积4929.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费6242.77万元。(七)节能分析“小口径厚壁管投资项目建设项目”,年用电量773139.73千瓦时,年总用水量20445.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.77吨标准煤/年。达产年综合节能量28.91吨标准煤/年,项目总节能率21.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21901.02万元,其中:固定资产投资15822.36万元,占项目总投资的72.24%;流动资金6078.66万元,占项目总投资的27.76%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入49817.00万元,总成本费用37545.51万元,税金及附加435.42万元,利润总额12271.49万元,利税总额14399.53万元,税后净利润9203.62万元,达产年纳税总额5195.91万元;达产年投资利润率56.03%,投资利税率65.75%,投资回报率42.02%,全部投资回收期3.88年,提供就业职位695个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地小口径厚壁管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地小口径厚壁管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“小口径厚壁管投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位695个,达产年纳税总额5195.91万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.03%,投资利税率65.75%,全部投资回报率42.02%,全部投资回收期3.88年,固定资产投资回收期3.88年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、走绿色低碳的发展路子是实现我国工业可持续发展的客观要求,也是落实十八大关于生态文明建设的重要举措。当前,我国正处于工业化中期快速发展阶段,以重化工业为主的工业结构导致资源能源需求强劲,环境污染问题日益突出。主要表现在:资源能源对外依存度高。2016年我国的原油产量2亿吨,世界排名第五,同年进口量已经达到3.8亿吨,一些预测机构甚至认为我国石油对外依存度能达到80%。资源能源利用水平低。我国单位国内生产总值能耗是世界平均水平的2.2倍,是美国、日本的2.8倍和4.3倍。钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等工业产品单位能耗较国际先进水平高出10%-20%。环境污染日趋严重。工业污染物集中处理水平低,排放量大,2012年工业二氧化硫排放量占全社会的90.9%,生态环境保护压力日益加大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58075.6987.07亩1.1容积率1.531.2建筑系数72.68%1.3投资强度万元/亩181.721.4基底面积平方米42209.411.5总建筑面积平方米88855.811.6绿化面积平方米4929.41绿化率5.55%2总投资万元21901.022.1固定资产投资万元15822.362.1.1土建工程投资万元6808.432.1.1.1土建工程投资占比万元31.09%2.1.2设备投资万元6242.772.1.2.1设备投资占比28.50%2.1.3其它投资万元2771.162.1.3.1其它投资占比12.65%2.1.4固定资产投资占比72.24%2.2流动资金万元6078.662.2.1流动资金占比27.76%3收入万元49817.004总成本万元37545.515利润总额万元12271.496净利润万元9203.627所得税万元1.538增值税万元1692.629税金及附加万元435.4210纳税总额万元5195.9111利税总额万元14399.5312投资利润率56.03%13投资利税率65.75%14投资回报率42.02%15回收期年3.8816设备数量台(套)13217年用电量千瓦时773139.7318年用水量立方米20445.4919总能耗吨标准煤96.7720节能率21.16%21节能量吨标准煤28.9122员工数量人695第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、发展实体经济,重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱,中央财政近年来在支持实施中国制造2025战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式,聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节,加大资金扶持力度,有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.68%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度181.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29842.0529842.0558950.7458950.744968.701.1主要生产车间17905.2317905.2335370.4435370.443080.591.2辅助生产车间9549.469549.4618864.2418864.241589.981.3其他生产车间2387.362387.363419.143419.14298.122仓储工程6331.416331.4119438.3019438.301191.542.1成品贮存1582.851582.854859.574859.57297.882.2原料仓储3292.333292.3310107.9210107.92619.602.3辅助材料仓库1456.221456.224470.814470.81274.053供配电工程337.68337.68337.68337.6823.293.1供配电室337.68337.68337.68337.6823.294给排水工程388.33388.33388.33388.3320.834.1给排水388.33388.33388.33388.3320.835服务性工程4009.894009.894009.894009.89245.805.1办公用房1758.141758.141758.141758.14140.085.2生活服务2251.752251.752251.752251.75100.876消防及环保工程1131.211131.211131.211131.2178.016.1消防环保工程1131.211131.211131.211131.2178.017项目总图工程168.84168.84168.84168.84132.077.1场地及道路硬化11295.202216.472216.477.2场区围墙2216.4711295.2011295.207.3安全保卫室168.84168.84168.84168.848绿化工程4233.86148.19合计42209.4188855.8188855.816808.43六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13081.15万元,占计划投资的59.73%。其中:完成固定资产投资9095.34万元,占总投资的69.53%;完成流动资金投资3985.81,占总投资的30.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13081.151.1完成比例59.73%2完成固定资产投资万元9095.342.1完成比例69.53%3完成流动资金投资万元3985.813.1完成比例30.47%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员695人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4731.2人均年工资万元4.791.3年工资额万元2611.972工程技术人员工资2.1平均人数人1042.2人均年工资万元5.842.3年工资额万元542.643企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元7.323.3年工资额万元169.014品质管理人员工资4.1平均人数人564.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元296.145其他人员工资5.1平均人数人345.2人均年工资万元6.095.3年工资额万元254.576职工工资总额万元25198.29五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15822.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6808.436242.77181.7215822.361.1工程费用万元6808.436242.7731276.951.1.1建筑工程费用万元6808.436808.4331.09%1.1.2设备购置及安装费万元6242.776242.7728.50%1.2工程建设其他费用万元2771.162771.1612.65%1.2.1无形资产万元1232.221232.221.3预备费万元1538.941538.941.3.1基本预备费万元911.97911.971.3.2涨价预备费万元626.97626.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元15822.3615822.36(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6078.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31276.9522192.6529883.6331276.9531276.9531276.951.1应收账款万元9383.085629.857506.479383.089383.089383.081.2存货万元14074.638444.7811259.7014074.6314074.6314074.631.2.1原辅材料万元4222.392533.433377.914222.394222.394222.391.2.2燃料动力万元211.12126.67168.90211.12211.12211.121.2.3在产品万元6474.333884.605179.466474.336474.336474.331.2.4产成品万元3166.791900.082533.433166.793166.793166.791.3现金万元7819.244691.546255.397819.247819.247819.242流动负债万元25198.2915118.9720158.6325198.2925198.2925198.292.1应付账款万元25198.2915118.9720158.6325198.2925198.2925198.293流动资金万元6078.663647.204862.936078.666078.666078.664铺底流动资金万元2026.201215.731620.972026.202026.202026.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21901.02万元,其中:固定资产投资15822.36万元,占项目总投资的72.24%;流动资金6078.66万元,占项目总投资的27.76%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6808.43万元,占项目总投资的31.09%;设备购置费6242.77万元,占项目总投资的28.50%;其它投资2771.16万元,占项目总投资的12.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15822.36+6078.66=21901.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15822.3672.24%1.1项目建设投资万元15822.3672.24%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6078.6627.76%3总投资万元万元21901.02二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入29890.20万元,总成本12125.41万元,利润总额17764.79万元,净利润354.17万元,增值税1015.57万元,税金及附加13323.59万元,所得税4441.20万元;第二年收入39853.60万元,总成本15293.12万元,利润总额24560.48万元,净利润18420.36万元,增值税1354.10万元,税金及附加394.79万元,所得税6140.12万元;第三年生产负荷100%,收入49817.00万元,总成本37545.51万元,利润总额12271.49万元,净利润9203.62万元,增值税1692.62万元,税金及附加435.42万元,所得税3067.87万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入49817.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1692.62万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元29890.2039853.6049817.0049817.0049817.001.1小口径厚壁管万元29890.2039853.6049817.0049817.0049817.002现价增加值万元9564.8612753.1515941.4415941.4415941.443增值税万元101
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