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泓域咨询MACRO/ 玻璃管项目立项申请报告玻璃管项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入15567.29万元,同比增长29.66%(3560.66万元)。其中,主营业业务玻璃管生产及销售收入为14455.16万元,占营业总收入的92.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3822.61万元,较去年同期相比增长749.90万元,增长率24.41%;实现净利润2866.96万元,较去年同期相比增长312.84万元,增长率12.25%。二、项目概况(一)项目名称玻璃管项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积34690.67平方米(折合约52.01亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.48%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度161.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34690.67平方米,建筑物基底占地面积24796.89平方米,总建筑面积36772.11平方米,其中:规划建设主体工程24066.54平方米,项目规划绿化面积2577.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费2602.43万元。(七)节能分析“玻璃管项目建设项目”,年用电量1242947.02千瓦时,年总用水量7721.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.42吨标准煤/年。达产年综合节能量40.78吨标准煤/年,项目总节能率27.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10174.30万元,其中:固定资产投资8424.58万元,占项目总投资的82.80%;流动资金1749.72万元,占项目总投资的17.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15956.00万元,总成本费用12179.43万元,税金及附加201.27万元,利润总额3776.57万元,利税总额4498.75万元,税后净利润2832.43万元,达产年纳税总额1666.32万元;达产年投资利润率37.12%,投资利税率44.22%,投资回报率27.84%,全部投资回收期5.09年,提供就业职位219个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区玻璃管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区玻璃管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位219个,达产年纳税总额1666.32万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.12%,投资利税率44.22%,全部投资回报率27.84%,全部投资回收期5.09年,固定资产投资回收期5.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争,健全企业商标海外维权协调机制。引导企业在实施“走出去”战略中“商标先行”,通过马德里商标国际注册等途径,加强商标海外布局规划,拓展商标海外布局渠道。探索建立中国企业商标海外维权信息收集平台。进一步加大海外商标维权援助力度,协助企业解决海外商标注册与维权问题。(工商总局、商务部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34690.6752.01亩1.1容积率1.061.2建筑系数71.48%1.3投资强度万元/亩161.981.4基底面积平方米24796.891.5总建筑面积平方米36772.111.6绿化面积平方米2577.25绿化率7.01%2总投资万元10174.302.1固定资产投资万元8424.582.1.1土建工程投资万元2650.142.1.1.1土建工程投资占比万元26.05%2.1.2设备投资万元2602.432.1.2.1设备投资占比25.58%2.1.3其它投资万元3172.012.1.3.1其它投资占比31.18%2.1.4固定资产投资占比82.80%2.2流动资金万元1749.722.2.1流动资金占比17.20%3收入万元15956.004总成本万元12179.435利润总额万元3776.576净利润万元2832.437所得税万元1.068增值税万元520.919税金及附加万元201.2710纳税总额万元1666.3211利税总额万元4498.7512投资利润率37.12%13投资利税率44.22%14投资回报率27.84%15回收期年5.0916设备数量台(套)10017年用电量千瓦时1242947.0218年用水量立方米7721.5119总能耗吨标准煤153.4220节能率27.18%21节能量吨标准煤40.7822员工数量人219第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题,加快推进人才发展政策和体制创新,保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配,以市场价值回报人才价值,全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才,弘扬工匠精神和企业家精神。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.48%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度161.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17531.4017531.4024066.5424066.541907.901.1主要生产车间10518.8410518.8414439.9214439.921182.901.2辅助生产车间5610.055610.057701.297701.29610.531.3其他生产车间1402.511402.511395.861395.86114.472仓储工程3719.533719.538258.628258.62476.152.1成品贮存929.88929.882064.662064.66119.042.2原料仓储1934.161934.164294.484294.48247.602.3辅助材料仓库855.49855.491899.481899.48109.513供配电工程198.38198.38198.38198.3812.873.1供配电室198.38198.38198.38198.3812.874给排水工程228.13228.13228.13228.1311.514.1给排水228.13228.13228.13228.1311.515服务性工程2355.702355.702355.702355.70135.825.1办公用房1102.731102.731102.731102.7380.245.2生活服务1252.971252.971252.971252.9775.386消防及环保工程664.56664.56664.56664.5643.106.1消防环保工程664.56664.56664.56664.5643.107项目总图工程99.1999.1999.1999.19-35.437.1场地及道路硬化6258.401005.691005.697.2场区围墙1005.696258.406258.407.3安全保卫室99.1999.1999.1999.198绿化工程2806.1798.22合计24796.8936772.1136772.112650.14六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9362.12万元,占计划投资的92.02%。其中:完成固定资产投资6250.77万元,占总投资的66.77%;完成流动资金投资3111.35,占总投资的33.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9362.121.1完成比例92.02%2完成固定资产投资万元6250.772.1完成比例66.77%3完成流动资金投资万元3111.353.1完成比例33.23%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员219人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1491.2人均年工资万元4.301.3年工资额万元705.372工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元6.752.3年工资额万元213.083企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.513.3年工资额万元70.374品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元101.185其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.585.3年工资额万元55.556职工工资总额万元8273.80五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8424.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2650.142602.43161.988424.581.1工程费用万元2650.142602.4310023.521.1.1建筑工程费用万元2650.142650.1426.05%1.1.2设备购置及安装费万元2602.432602.4325.58%1.2工程建设其他费用万元3172.013172.0131.18%1.2.1无形资产万元1882.541882.541.3预备费万元1289.471289.471.3.1基本预备费万元580.54580.541.3.2涨价预备费万元708.93708.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元8424.588424.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1749.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10023.526078.487814.1010023.5210023.5210023.521.1应收账款万元3007.061804.232104.943007.063007.063007.061.2存货万元4510.582706.353157.414510.584510.584510.581.2.1原辅材料万元1353.17811.90947.221353.171353.171353.171.2.2燃料动力万元67.6640.6047.3667.6667.6667.661.2.3在产品万元2074.871244.921452.412074.872074.872074.871.2.4产成品万元1014.88608.93710.421014.881014.881014.881.3现金万元2505.881503.531754.122505.882505.882505.882流动负债万元8273.804964.285791.668273.808273.808273.802.1应付账款万元8273.804964.285791.668273.808273.808273.803流动资金万元1749.721049.831224.801749.721749.721749.724铺底流动资金万元583.23349.94408.27583.23583.23583.23(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10174.30万元,其中:固定资产投资8424.58万元,占项目总投资的82.80%;流动资金1749.72万元,占项目总投资的17.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2650.14万元,占项目总投资的26.05%;设备购置费2602.43万元,占项目总投资的25.58%;其它投资3172.01万元,占项目总投资的31.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8424.58+1749.72=10174.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8424.5882.80%1.1项目建设投资万元8424.5882.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1749.7217.20%3总投资万元万元10174.30二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9573.60万元,总成本11798.89万元,利润总额-2225.29万元,净利润176.27万元,增值税312.55万元,税金及附加-1668.97万元,所得税-556.32万元;第二年收入11169.20万元,总成本13354.17万元,利润总额-2184.97万元,净利润-1638.73万元,增值税364.64万元,税金及附加182.52万元,所得税-546.24万元;第三年生产负荷100%,收入15956.00万元,总成本12179.43万元,利润总额3776.57万元,净利润2832.43万元,增值税520.91万元,税金及附加201.27万元,所得税944.14万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15956.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=520.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9573.6011169.2015956.0015956.0015956.001.1玻璃管万元9573.6011169.2015956.0015956.0015956.002现价增加值万元3063.553574.145105.925105.925105.923增值
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