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泓域咨询MACRO/ 水质污染遥测系统项目立项说明及投资计划水质污染遥测系统项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入18397.61万元,同比增长18.08%(2816.45万元)。其中,主营业业务水质污染遥测系统生产及销售收入为16450.42万元,占营业总收入的89.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3727.98万元,较去年同期相比增长713.33万元,增长率23.66%;实现净利润2795.99万元,较去年同期相比增长425.63万元,增长率17.96%。二、项目概况(一)项目名称水质污染遥测系统项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积22064.36平方米(折合约33.08亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.88%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度178.12万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22064.36平方米,建筑物基底占地面积13432.78平方米,总建筑面积24050.15平方米,其中:规划建设主体工程17594.40平方米,项目规划绿化面积1220.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费2371.33万元。(七)节能分析“水质污染遥测系统项目建设项目”,年用电量558658.96千瓦时,年总用水量17757.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.18吨标准煤/年。达产年综合节能量20.96吨标准煤/年,项目总节能率28.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8787.80万元,其中:固定资产投资5892.21万元,占项目总投资的67.05%;流动资金2895.59万元,占项目总投资的32.95%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20390.00万元,总成本费用16065.96万元,税金及附加159.83万元,利润总额4324.04万元,利税总额5080.29万元,税后净利润3243.03万元,达产年纳税总额1837.26万元;达产年投资利润率49.21%,投资利税率57.81%,投资回报率36.90%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位357个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园水质污染遥测系统行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园水质污染遥测系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“水质污染遥测系统项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位357个,达产年纳税总额1837.26万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.21%,投资利税率57.81%,全部投资回报率36.90%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导、编制发布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企业战略合作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。按照分工,各部门、各单位开展了一系列的工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22064.3633.08亩1.1容积率1.091.2建筑系数60.88%1.3投资强度万元/亩178.121.4基底面积平方米13432.781.5总建筑面积平方米24050.151.6绿化面积平方米1220.09绿化率5.07%2总投资万元8787.802.1固定资产投资万元5892.212.1.1土建工程投资万元1769.932.1.1.1土建工程投资占比万元20.14%2.1.2设备投资万元2371.332.1.2.1设备投资占比26.98%2.1.3其它投资万元1750.952.1.3.1其它投资占比19.92%2.1.4固定资产投资占比67.05%2.2流动资金万元2895.592.2.1流动资金占比32.95%3收入万元20390.004总成本万元16065.965利润总额万元4324.046净利润万元3243.037所得税万元1.098增值税万元596.429税金及附加万元159.8310纳税总额万元1837.2611利税总额万元5080.2912投资利润率49.21%13投资利税率57.81%14投资回报率36.90%15回收期年4.2116设备数量台(套)7417年用电量千瓦时558658.9618年用水量立方米17757.0319总能耗吨标准煤70.1820节能率28.24%21节能量吨标准煤20.9622员工数量人357第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.88%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度178.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9496.989496.9817594.4017594.401424.311.1主要生产车间5698.195698.1910556.6410556.64883.071.2辅助生产车间3039.033039.035630.215630.21455.781.3其他生产车间759.76759.761020.481020.4885.462仓储工程2014.922014.924196.244196.24247.052.1成品贮存503.73503.731049.061049.0661.762.2原料仓储1047.761047.762182.042182.04128.472.3辅助材料仓库463.43463.43965.14965.1456.823供配电工程107.46107.46107.46107.467.123.1供配电室107.46107.46107.46107.467.124给排水工程123.58123.58123.58123.586.374.1给排水123.58123.58123.58123.586.375服务性工程1276.111276.111276.111276.1175.135.1办公用房557.57557.57557.57557.5730.785.2生活服务718.54718.54718.54718.5435.896消防及环保工程360.00360.00360.00360.0023.846.1消防环保工程360.00360.00360.00360.0023.847项目总图工程53.7353.7353.7353.73-66.977.1场地及道路硬化3581.00746.76746.767.2场区围墙746.763581.003581.007.3安全保卫室53.7353.7353.7353.738绿化工程1516.6353.08合计13432.7824050.1524050.151769.93六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6887.65万元,占计划投资的78.38%。其中:完成固定资产投资5490.05万元,占总投资的79.71%;完成流动资金投资1397.60,占总投资的20.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6887.651.1完成比例78.38%2完成固定资产投资万元5490.052.1完成比例79.71%3完成流动资金投资万元1397.603.1完成比例20.29%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员357人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2431.2人均年工资万元4.501.3年工资额万元1383.062工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元6.562.3年工资额万元323.443企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.053.3年工资额万元94.954品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元169.845其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.855.3年工资额万元91.556职工工资总额万元11025.01五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5892.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1769.932371.33178.125892.211.1工程费用万元1769.932371.3313920.601.1.1建筑工程费用万元1769.931769.9320.14%1.1.2设备购置及安装费万元2371.332371.3326.98%1.2工程建设其他费用万元1750.951750.9519.92%1.2.1无形资产万元807.99807.991.3预备费万元942.96942.961.3.1基本预备费万元437.78437.781.3.2涨价预备费万元505.18505.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元5892.215892.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2895.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13920.608903.8710654.8713920.6013920.6013920.601.1应收账款万元4176.182505.712923.334176.184176.184176.181.2存货万元6264.273758.564384.996264.276264.276264.271.2.1原辅材料万元1879.281127.571315.501879.281879.281879.281.2.2燃料动力万元93.9656.3865.7793.9693.9693.961.2.3在产品万元2881.561728.942017.092881.562881.562881.561.2.4产成品万元1409.46845.68986.621409.461409.461409.461.3现金万元3480.152088.092436.113480.153480.153480.152流动负债万元11025.016615.017717.5111025.0111025.0111025.012.1应付账款万元11025.016615.017717.5111025.0111025.0111025.013流动资金万元2895.591737.352026.912895.592895.592895.594铺底流动资金万元965.19579.12675.64965.19965.19965.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8787.80万元,其中:固定资产投资5892.21万元,占项目总投资的67.05%;流动资金2895.59万元,占项目总投资的32.95%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1769.93万元,占项目总投资的20.14%;设备购置费2371.33万元,占项目总投资的26.98%;其它投资1750.95万元,占项目总投资的19.92%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5892.21+2895.59=8787.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5892.2167.05%1.1项目建设投资万元5892.2167.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2895.5932.95%3总投资万元万元8787.80二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12234.00万元,总成本7999.56万元,利润总额4234.44万元,净利润131.20万元,增值税357.85万元,税金及附加3175.83万元,所得税1058.61万元;第二年收入14273.00万元,总成本8983.98万元,利润总额5289.02万元,净利润3966.76万元,增值税417.49万元,税金及附加138.36万元,所得税1322.26万元;第三年生产负荷100%,收入20390.00万元,总成本16065.96万元,利润总额4324.04万元,净利润3243.03万元,增值税596.42万元,税金及附加159.83万元,所得税1081.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20390.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=596.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12234.0014273.0020390.0020390.0020390.001.1水质污染遥测系统万元12234.0014273.0020390.0020390.0020390.002现价增加值万元3914.884567.366524.806524.

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