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文档简介
泓域咨询MACRO/ 平移门电机项目立项申请报告平移门电机项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入33577.75万元,同比增长24.09%(6517.50万元)。其中,主营业业务平移门电机生产及销售收入为27979.81万元,占营业总收入的83.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7476.71万元,较去年同期相比增长894.88万元,增长率13.60%;实现净利润5607.53万元,较去年同期相比增长623.18万元,增长率12.50%。二、项目概况(一)项目名称平移门电机项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积53466.72平方米(折合约80.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.63%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.13%,固定资产投资强度182.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53466.72平方米,建筑物基底占地面积35090.21平方米,总建筑面积85546.75平方米,其中:规划建设主体工程52722.62平方米,项目规划绿化面积4387.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费4243.03万元。(七)节能分析“平移门电机项目建设项目”,年用电量1033673.66千瓦时,年总用水量23133.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.02吨标准煤/年。达产年综合节能量38.54吨标准煤/年,项目总节能率29.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19262.22万元,其中:固定资产投资14656.45万元,占项目总投资的76.09%;流动资金4605.77万元,占项目总投资的23.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31215.00万元,总成本费用23645.48万元,税金及附加339.16万元,利润总额7569.52万元,利税总额8952.75万元,税后净利润5677.14万元,达产年纳税总额3275.61万元;达产年投资利润率39.30%,投资利税率46.48%,投资回报率29.47%,全部投资回收期4.89年,提供就业职位566个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区平移门电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区平移门电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“平移门电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位566个,达产年纳税总额3275.61万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.30%,投资利税率46.48%,全部投资回报率29.47%,全部投资回收期4.89年,固定资产投资回收期4.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全人才激励体系,提升企业管理水平。要实现制造业转型升级,必须把弘扬企业家精神,造就优秀企业家队伍提升到更加重要的地位,同时也要加快培养与现代企业制度相适应的职业经理人和专业人才队伍。报告从加强对企业家的关注保障和培训锻炼,鼓励引导社会组织为民营企业发展提供诊断和管理咨询服务,完善人才评价评定、薪酬设计、培训激励等方面提出保障指引,不断提升企业管理水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53466.7280.16亩1.1容积率1.601.2建筑系数65.63%1.3投资强度万元/亩182.841.4基底面积平方米35090.211.5总建筑面积平方米85546.751.6绿化面积平方米4387.62绿化率5.13%2总投资万元19262.222.1固定资产投资万元14656.452.1.1土建工程投资万元6415.312.1.1.1土建工程投资占比万元33.31%2.1.2设备投资万元4243.032.1.2.1设备投资占比22.03%2.1.3其它投资万元3998.112.1.3.1其它投资占比20.76%2.1.4固定资产投资占比76.09%2.2流动资金万元4605.772.2.1流动资金占比23.91%3收入万元31215.004总成本万元23645.485利润总额万元7569.526净利润万元5677.147所得税万元1.608增值税万元1044.079税金及附加万元339.1610纳税总额万元3275.6111利税总额万元8952.7512投资利润率39.30%13投资利税率46.48%14投资回报率29.47%15回收期年4.8916设备数量台(套)12017年用电量千瓦时1033673.6618年用水量立方米23133.8519总能耗吨标准煤129.0220节能率29.74%21节能量吨标准煤38.5422员工数量人566第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。促进产业园区开放发展。加大招商引资力度,注重引强引大,大力引进世界500强、中国500强、民营500强企业在产业园区设立区域总部、营运中心、采购中心、研发中心和结算中心,利用其技术溢出和带动效应,培育发展战略性新兴产业。鼓励产业园区大力引进出口导向型生产企业,重点引进辐射带动作用明显的行业出口龙头企业。支持产业园区培育外贸综合服务型企业,为区内中小微企业进出口提供物流、通关、融资、退税、收汇、信保等全程综合外贸服务,降低企业进出口成本,促进贸易便利化。鼓励有条件的产业园区主动参与一带一路建设,走出去参与境外经贸合作区建设,拓展发展空间。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.63%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.13%,固定资产投资强度182.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24808.7824808.7852722.6252722.624349.141.1主要生产车间14885.2714885.2731633.5731633.572696.471.2辅助生产车间7938.817938.8116871.2416871.241391.721.3其他生产车间1984.701984.703057.913057.91260.952仓储工程5263.535263.5321335.6821335.681280.002.1成品贮存1315.881315.885333.925333.92320.002.2原料仓储2737.042737.0411094.5511094.55665.602.3辅助材料仓库1210.611210.614907.214907.21294.403供配电工程280.72280.72280.72280.7218.953.1供配电室280.72280.72280.72280.7218.954给排水工程322.83322.83322.83322.8316.954.1给排水322.83322.83322.83322.8316.955服务性工程3333.573333.573333.573333.57199.995.1办公用房1336.221336.221336.221336.2295.945.2生活服务1997.351997.351997.351997.3594.326消防及环保工程940.42940.42940.42940.4263.476.1消防环保工程940.42940.42940.42940.4263.477项目总图工程140.36140.36140.36140.36380.147.1场地及道路硬化9419.521927.861927.867.2场区围墙1927.869419.529419.527.3安全保卫室140.36140.36140.36140.368绿化工程3047.83106.67合计35090.2185546.7585546.756415.31六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17296.40万元,占计划投资的89.79%。其中:完成固定资产投资13543.74万元,占总投资的78.30%;完成流动资金投资3752.66,占总投资的21.70%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17296.401.1完成比例89.79%2完成固定资产投资万元13543.742.1完成比例78.30%3完成流动资金投资万元3752.663.1完成比例21.70%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员566人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3851.2人均年工资万元4.971.3年工资额万元1712.232工程技术人员工资2.1平均人数人852.2人均年工资万元6.342.3年工资额万元559.473企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.933.3年工资额万元162.494品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元268.975其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元5.555.3年工资额万元184.556职工工资总额万元16164.83五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14656.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6415.314243.03182.8414656.451.1工程费用万元6415.314243.0320770.601.1.1建筑工程费用万元6415.316415.3133.31%1.1.2设备购置及安装费万元4243.034243.0322.03%1.2工程建设其他费用万元3998.113998.1120.76%1.2.1无形资产万元2064.872064.871.3预备费万元1933.241933.241.3.1基本预备费万元900.03900.031.3.2涨价预备费万元1033.211033.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元14656.4514656.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4605.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20770.608974.3113400.9120770.6020770.6020770.601.1应收账款万元6231.182804.034361.836231.186231.186231.181.2存货万元9346.774206.056542.749346.779346.779346.771.2.1原辅材料万元2804.031261.811962.822804.032804.032804.031.2.2燃料动力万元140.2063.0998.14140.20140.20140.201.2.3在产品万元4299.511934.783009.664299.514299.514299.511.2.4产成品万元2103.02946.361472.122103.022103.022103.021.3现金万元5192.652336.693634.855192.655192.655192.652流动负债万元16164.837274.1711315.3816164.8316164.8316164.832.1应付账款万元16164.837274.1711315.3816164.8316164.8316164.833流动资金万元4605.772072.603224.044605.774605.774605.774铺底流动资金万元1535.24690.861074.681535.241535.241535.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19262.22万元,其中:固定资产投资14656.45万元,占项目总投资的76.09%;流动资金4605.77万元,占项目总投资的23.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6415.31万元,占项目总投资的33.31%;设备购置费4243.03万元,占项目总投资的22.03%;其它投资3998.11万元,占项目总投资的20.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14656.45+4605.77=19262.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14656.4576.09%1.1项目建设投资万元14656.4576.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4605.7723.91%3总投资万元万元19262.22二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14046.75万元,总成本6201.35万元,利润总额7845.40万元,净利润270.25万元,增值税469.83万元,税金及附加5884.05万元,所得税1961.35万元;第二年收入21850.50万元,总成本8687.06万元,利润总额13163.44万元,净利润9872.58万元,增值税730.85万元,税金及附加301.57万元,所得税3290.86万元;第三年生产负荷100%,收入31215.00万元,总成本23645.48万元,利润总额7569.52万元,净利润5677.14万元,增值税1044.07万元,税金及附加339.16万元,所得税1892.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31215.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1044.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14046.7521850.5031215.0031215.0031215.001.1平移门电机万元14046.7521850.5031215.0031215.0031215.002现价增加值万元4494.966992.169988.809988.80
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