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泓域咨询MACRO/ 鞋垫项目立项说明及投资计划鞋垫项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx投资公司实现营业收入17467.85万元,同比增长33.48%(4381.76万元)。其中,主营业业务鞋垫生产及销售收入为15841.95万元,占营业总收入的90.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4241.03万元,较去年同期相比增长1023.19万元,增长率31.80%;实现净利润3180.77万元,较去年同期相比增长422.17万元,增长率15.30%。二、项目概况(一)项目名称鞋垫项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积18282.47平方米(折合约27.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.75%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度195.36万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18282.47平方米,建筑物基底占地面积12934.85平方米,总建筑面积29251.95平方米,其中:规划建设主体工程20521.57平方米,项目规划绿化面积1934.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费2309.21万元。(七)节能分析“鞋垫项目建设项目”,年用电量1277120.74千瓦时,年总用水量11809.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.97吨标准煤/年。达产年综合节能量47.19吨标准煤/年,项目总节能率24.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7774.11万元,其中:固定资产投资5354.82万元,占项目总投资的68.88%;流动资金2419.29万元,占项目总投资的31.12%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18445.00万元,总成本费用14311.51万元,税金及附加141.55万元,利润总额4133.49万元,利税总额4845.18万元,税后净利润3100.12万元,达产年纳税总额1745.06万元;达产年投资利润率53.17%,投资利税率62.32%,投资回报率39.88%,全部投资回收期4.01年,提供就业职位278个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心鞋垫行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心鞋垫产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“鞋垫项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位278个,达产年纳税总额1745.06万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.17%,投资利税率62.32%,全部投资回报率39.88%,全部投资回收期4.01年,固定资产投资回收期4.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、培育一批专注于核心基础零部件(元器件)、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业。依托国家新型工业化产业示范基地,培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18282.4727.41亩1.1容积率1.601.2建筑系数70.75%1.3投资强度万元/亩195.361.4基底面积平方米12934.851.5总建筑面积平方米29251.951.6绿化面积平方米1934.00绿化率6.61%2总投资万元7774.112.1固定资产投资万元5354.822.1.1土建工程投资万元2309.202.1.1.1土建工程投资占比万元29.70%2.1.2设备投资万元2309.212.1.2.1设备投资占比29.70%2.1.3其它投资万元736.412.1.3.1其它投资占比9.47%2.1.4固定资产投资占比68.88%2.2流动资金万元2419.292.2.1流动资金占比31.12%3收入万元18445.004总成本万元14311.515利润总额万元4133.496净利润万元3100.127所得税万元1.608增值税万元570.149税金及附加万元141.5510纳税总额万元1745.0611利税总额万元4845.1812投资利润率53.17%13投资利税率62.32%14投资回报率39.88%15回收期年4.0116设备数量台(套)12617年用电量千瓦时1277120.7418年用水量立方米11809.7019总能耗吨标准煤157.9720节能率24.64%21节能量吨标准煤47.1922员工数量人278第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位,科学划定产业园区功能边界和拓展空间,按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则,合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例,科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用,按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发,合理调整用地结构和布局,努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.75%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度195.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9144.949144.9420521.5720521.571782.011.1主要生产车间5486.965486.9612312.9412312.941104.851.2辅助生产车间2926.382926.386566.906566.90570.241.3其他生产车间731.60731.601190.251190.25106.922仓储工程1940.231940.235674.755674.75358.382.1成品贮存485.06485.061418.691418.6989.592.2原料仓储1008.921008.922950.872950.87186.362.3辅助材料仓库446.25446.251305.191305.1982.433供配电工程103.48103.48103.48103.487.353.1供配电室103.48103.48103.48103.487.354给排水工程119.00119.00119.00119.006.584.1给排水119.00119.00119.00119.006.585服务性工程1228.811228.811228.811228.8177.605.1办公用房495.70495.70495.70495.7037.235.2生活服务733.11733.11733.11733.1142.006消防及环保工程346.65346.65346.65346.6524.636.1消防环保工程346.65346.65346.65346.6524.637项目总图工程51.7451.7451.7451.748.377.1场地及道路硬化3271.80679.69679.697.2场区围墙679.693271.803271.807.3安全保卫室51.7451.7451.7451.748绿化工程1265.1744.28合计12934.8529251.9529251.952309.20六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7251.24万元,占计划投资的93.27%。其中:完成固定资产投资4654.80万元,占总投资的64.19%;完成流动资金投资2596.44,占总投资的35.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7251.241.1完成比例93.27%2完成固定资产投资万元4654.802.1完成比例64.19%3完成流动资金投资万元2596.443.1完成比例35.81%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员278人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1891.2人均年工资万元4.431.3年工资额万元1059.992工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元5.532.3年工资额万元291.583企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.593.3年工资额万元76.384品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.264.3年工资额万元126.005其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.485.3年工资额万元100.066职工工资总额万元9491.70五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5354.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2309.202309.21195.365354.821.1工程费用万元2309.202309.2111910.991.1.1建筑工程费用万元2309.202309.2029.70%1.1.2设备购置及安装费万元2309.212309.2129.70%1.2工程建设其他费用万元736.41736.419.47%1.2.1无形资产万元406.10406.101.3预备费万元330.31330.311.3.1基本预备费万元166.22166.221.3.2涨价预备费万元164.09164.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元5354.825354.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2419.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11910.998321.069158.0311910.9911910.9911910.991.1应收账款万元3573.302143.982679.973573.303573.303573.301.2存货万元5359.953215.974019.965359.955359.955359.951.2.1原辅材料万元1607.98964.791205.991607.981607.981607.981.2.2燃料动力万元80.4048.2460.3080.4080.4080.401.2.3在产品万元2465.581479.351849.182465.582465.582465.581.2.4产成品万元1205.99723.59904.491205.991205.991205.991.3现金万元2977.751786.652233.312977.752977.752977.752流动负债万元9491.705695.027118.789491.709491.709491.702.1应付账款万元9491.705695.027118.789491.709491.709491.703流动资金万元2419.291451.571814.472419.292419.292419.294铺底流动资金万元806.42483.86604.82806.42806.42806.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7774.11万元,其中:固定资产投资5354.82万元,占项目总投资的68.88%;流动资金2419.29万元,占项目总投资的31.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2309.20万元,占项目总投资的29.70%;设备购置费2309.21万元,占项目总投资的29.70%;其它投资736.41万元,占项目总投资的9.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5354.82+2419.29=7774.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5354.8268.88%1.1项目建设投资万元5354.8268.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2419.2931.12%3总投资万元万元7774.11二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11067.00万元,总成本12481.04万元,利润总额-1414.04万元,净利润114.18万元,增值税342.08万元,税金及附加-1060.53万元,所得税-353.51万元;第二年收入13833.75万元,总成本14780.97万元,利润总额-947.22万元,净利润-710.41万元,增值税427.61万元,税金及附加124.44万元,所得税-236.81万元;第三年生产负荷100%,收入18445.00万元,总成本14311.51万元,利润总额4133.49万元,净利润3100.12万元,增值税570.14万元,税金及附加141.55万元,所得税1033.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18445.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=570.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11067.0013833.7518445.0018445.0018445.001.1鞋垫万元11067.0013833.7518445.0018445.0018445.002现价增加值万元3541.444426.805902.405902.405902.40

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