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泓域咨询MACRO/ 羊绒针织大衣投资项目立项申请报告羊绒针织大衣投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入7207.01万元,同比增长21.02%(1251.84万元)。其中,主营业业务羊绒针织大衣生产及销售收入为6490.39万元,占营业总收入的90.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1842.37万元,较去年同期相比增长407.44万元,增长率28.39%;实现净利润1381.78万元,较去年同期相比增长269.35万元,增长率24.21%。二、项目概况(一)项目名称羊绒针织大衣投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积12666.33平方米(折合约18.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.76%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度168.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12666.33平方米,建筑物基底占地面积8582.71平方米,总建筑面积21279.43平方米,其中:规划建设主体工程13552.30平方米,项目规划绿化面积1686.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费1410.66万元。(七)节能分析“羊绒针织大衣投资项目建设项目”,年用电量939695.93千瓦时,年总用水量9325.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.29吨标准煤/年。达产年综合节能量34.74吨标准煤/年,项目总节能率26.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4554.42万元,其中:固定资产投资3209.12万元,占项目总投资的70.46%;流动资金1345.30万元,占项目总投资的29.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10506.00万元,总成本费用7905.23万元,税金及附加93.71万元,利润总额2600.77万元,利税总额3053.21万元,税后净利润1950.58万元,达产年纳税总额1102.63万元;达产年投资利润率57.10%,投资利税率67.04%,投资回报率42.83%,全部投资回收期3.83年,提供就业职位179个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区羊绒针织大衣行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区羊绒针织大衣产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“羊绒针织大衣投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位179个,达产年纳税总额1102.63万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.10%,投资利税率67.04%,全部投资回报率42.83%,全部投资回收期3.83年,固定资产投资回收期3.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导开发性、政策性金融机构落实民营企业金融服务有关政策,支持其在依法合规、风险可控的前提下,根据职能定位和业务范围要求,加强与其他银行业金融机构合作,强化对民营企业信贷支持。(人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12666.3318.99亩1.1容积率1.681.2建筑系数67.76%1.3投资强度万元/亩168.991.4基底面积平方米8582.711.5总建筑面积平方米21279.431.6绿化面积平方米1686.02绿化率7.92%2总投资万元4554.422.1固定资产投资万元3209.122.1.1土建工程投资万元1833.482.1.1.1土建工程投资占比万元40.26%2.1.2设备投资万元1410.662.1.2.1设备投资占比30.97%2.1.3其它投资万元-35.022.1.3.1其它投资占比-0.77%2.1.4固定资产投资占比70.46%2.2流动资金万元1345.302.2.1流动资金占比29.54%3收入万元10506.004总成本万元7905.235利润总额万元2600.776净利润万元1950.587所得税万元1.688增值税万元358.739税金及附加万元93.7110纳税总额万元1102.6311利税总额万元3053.2112投资利润率57.10%13投资利税率67.04%14投资回报率42.83%15回收期年3.8316设备数量台(套)5717年用电量千瓦时939695.9318年用水量立方米9325.2119总能耗吨标准煤116.2920节能率26.33%21节能量吨标准煤34.7422员工数量人179第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、传统工业普遍存在运营效率低、市场竞争力不强、产品知名度不高的问题。面对剧烈的市场竞争,许多企业因产品科技含量低,附加值不高,没有科学的管理组织架构,缺乏核心竞争力而面临生存压力。党的十八届五中全会作出的“十三五”规划建议提出,在国际发展竞争日趋激烈和我国发展动力转换的形势下,必须把发展基点放在创新上。要拓展产业发展空间,支持传统产业优化升级。我省正处在改革发展的关键时刻,结构调整的任务十分繁重。在稳增长保态势的攻坚阶段,我省必须进一步加快传统支柱产业转型升级步伐,推进企业解困和产业结构战略性调整,促进发展质量和效益稳步提升。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.76%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度168.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6067.986067.9813552.3013552.301284.461.1主要生产车间3640.793640.798131.388131.38796.371.2辅助生产车间1941.751941.754336.744336.74411.031.3其他生产车间485.44485.44786.03786.0377.072仓储工程1287.411287.415022.635022.63346.212.1成品贮存321.85321.851255.661255.6686.552.2原料仓储669.45669.452611.772611.77180.032.3辅助材料仓库296.10296.101155.201155.2079.633供配电工程68.6668.6668.6668.665.323.1供配电室68.6668.6668.6668.665.324给排水工程78.9678.9678.9678.964.764.1给排水78.9678.9678.9678.964.765服务性工程815.36815.36815.36815.3656.205.1办公用房423.15423.15423.15423.1526.265.2生活服务392.21392.21392.21392.2127.536消防及环保工程230.02230.02230.02230.0217.846.1消防环保工程230.02230.02230.02230.0217.847项目总图工程34.3334.3334.3334.3383.057.1场地及道路硬化2350.38407.83407.837.2场区围墙407.832350.382350.387.3安全保卫室34.3334.3334.3334.338绿化工程1018.2235.64合计8582.7121279.4321279.431833.48六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2933.02万元,占计划投资的64.40%。其中:完成固定资产投资1786.90万元,占总投资的60.92%;完成流动资金投资1146.12,占总投资的39.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2933.021.1完成比例64.40%2完成固定资产投资万元1786.902.1完成比例60.92%3完成流动资金投资万元1146.123.1完成比例39.08%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员179人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1221.2人均年工资万元4.891.3年工资额万元582.472工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元6.262.3年工资额万元166.123企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.063.3年工资额万元54.234品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元70.785其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.365.3年工资额万元51.236职工工资总额万元5232.01五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3209.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1833.481410.66168.993209.121.1工程费用万元1833.481410.666577.311.1.1建筑工程费用万元1833.481833.4840.26%1.1.2设备购置及安装费万元1410.661410.6630.97%1.2工程建设其他费用万元-35.02-35.02-0.77%1.2.1无形资产万元-20.12-20.121.3预备费万元-14.90-14.901.3.1基本预备费万元-7.19-7.191.3.2涨价预备费万元-7.71-7.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元3209.123209.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1345.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6577.314636.535500.396577.316577.316577.311.1应收账款万元1973.191183.921381.241973.191973.191973.191.2存货万元2959.791775.872071.852959.792959.792959.791.2.1原辅材料万元887.94532.76621.56887.94887.94887.941.2.2燃料动力万元44.4026.6431.0844.4044.4044.401.2.3在产品万元1361.50816.90953.051361.501361.501361.501.2.4产成品万元665.95399.57466.17665.95665.95665.951.3现金万元1644.33986.601151.031644.331644.331644.332流动负债万元5232.013139.213662.415232.015232.015232.012.1应付账款万元5232.013139.213662.415232.015232.015232.013流动资金万元1345.30807.18941.711345.301345.301345.304铺底流动资金万元448.43269.06313.90448.43448.43448.43(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4554.42万元,其中:固定资产投资3209.12万元,占项目总投资的70.46%;流动资金1345.30万元,占项目总投资的29.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1833.48万元,占项目总投资的40.26%;设备购置费1410.66万元,占项目总投资的30.97%;其它投资-35.02万元,占项目总投资的-0.77%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3209.12+1345.30=4554.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3209.1270.46%1.1项目建设投资万元3209.1270.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1345.3029.54%3总投资万元万元4554.42二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6303.60万元,总成本6715.62万元,利润总额-412.02万元,净利润76.49万元,增值税215.24万元,税金及附加-309.01万元,所得税-103.00万元;第二年收入7354.20万元,总成本7602.54万元,利润总额-248.34万元,净利润-186.25万元,增值税251.11万元,税金及附加80.80万元,所得税-62.09万元;第三年生产负荷100%,收入10506.00万元,总成本7905.23万元,利润总额2600.77万元,净利润1950.58万元,增值税358.73万元,税金及附加93.71万元,所得税650.19万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10506.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=358.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6303.607354.2010506.0010506.0010506.001.1羊绒针织大衣万元6303.607354.2010506.0010506.0010506.002现价增加值万元2017.1

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