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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料薄膜贴面板项目立项说明及投资计划塑料薄膜贴面板项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入22225.49万元,同比增长16.80%(3196.66万元)。其中,主营业业务塑料薄膜贴面板生产及销售收入为19248.51万元,占营业总收入的86.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5275.55万元,较去年同期相比增长682.48万元,增长率14.86%;实现净利润3956.66万元,较去年同期相比增长801.96万元,增长率25.42%。二、项目概况(一)项目名称塑料薄膜贴面板项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积30848.75平方米(折合约46.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.52%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.13%,固定资产投资强度179.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30848.75平方米,建筑物基底占地面积22680.00平方米,总建筑面积36710.01平方米,其中:规划建设主体工程26311.93平方米,项目规划绿化面积1884.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费4122.33万元。(七)节能分析“塑料薄膜贴面板项目建设项目”,年用电量1199823.04千瓦时,年总用水量19032.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.09吨标准煤/年。达产年综合节能量52.38吨标准煤/年,项目总节能率26.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12178.68万元,其中:固定资产投资8317.60万元,占项目总投资的68.30%;流动资金3861.08万元,占项目总投资的31.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26648.00万元,总成本费用20037.44万元,税金及附加232.81万元,利润总额6610.56万元,利税总额7755.17万元,税后净利润4957.92万元,达产年纳税总额2797.25万元;达产年投资利润率54.28%,投资利税率63.68%,投资回报率40.71%,全部投资回收期3.96年,提供就业职位557个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区塑料薄膜贴面板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区塑料薄膜贴面板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料薄膜贴面板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位557个,达产年纳税总额2797.25万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.28%,投资利税率63.68%,全部投资回报率40.71%,全部投资回收期3.96年,固定资产投资回收期3.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。但是,当前民间投资增长仍面临着不少困难和障碍,部分鼓励民间投资的政策尚未落实到位,营商环境有待进一步改善,一些垄断行业市场开放度不够,融资难、融资贵问题仍然存在,民间投资活力不强的局面尚未根本改观。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30848.7546.25亩1.1容积率1.191.2建筑系数73.52%1.3投资强度万元/亩179.841.4基底面积平方米22680.001.5总建筑面积平方米36710.011.6绿化面积平方米1884.69绿化率5.13%2总投资万元12178.682.1固定资产投资万元8317.602.1.1土建工程投资万元3022.302.1.1.1土建工程投资占比万元24.82%2.1.2设备投资万元4122.332.1.2.1设备投资占比33.85%2.1.3其它投资万元1172.972.1.3.1其它投资占比9.63%2.1.4固定资产投资占比68.30%2.2流动资金万元3861.082.2.1流动资金占比31.70%3收入万元26648.004总成本万元20037.445利润总额万元6610.566净利润万元4957.927所得税万元1.198增值税万元911.809税金及附加万元232.8110纳税总额万元2797.2511利税总额万元7755.1712投资利润率54.28%13投资利税率63.68%14投资回报率40.71%15回收期年3.9616设备数量台(套)13317年用电量千瓦时1199823.0418年用水量立方米19032.1919总能耗吨标准煤149.0920节能率26.81%21节能量吨标准煤52.3822员工数量人557第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、经济运行有其自身的内在规律,在经济周期下行过程中出现的市场出清、价格调整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必然过程。通过货币金融等刺激方式,人为地拉长经济的上行周期,其目的是用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题;但当高速增长难以持续时,所有结构性问题就会暴露出来。从次贷危机以来我国货币驱动的实践看,国民收入分配的结构性失衡问题日益加剧;经济对房地产业的过度依赖抑制了创新性增长等问题愈发凸显。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.52%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.13%,固定资产投资强度179.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16034.7616034.7626311.9326311.932382.861.1主要生产车间9620.869620.8615787.1615787.161477.371.2辅助生产车间5131.125131.128419.828419.82762.521.3其他生产车间1282.781282.781526.091526.09142.972仓储工程3402.003402.006758.756758.75445.152.1成品贮存850.50850.501689.691689.69111.292.2原料仓储1769.041769.043514.553514.55231.482.3辅助材料仓库782.46782.461554.511554.51102.383供配电工程181.44181.44181.44181.4413.443.1供配电室181.44181.44181.44181.4413.444给排水工程208.66208.66208.66208.6612.034.1给排水208.66208.66208.66208.6612.035服务性工程2154.602154.602154.602154.60141.915.1办公用房1046.041046.041046.041046.0457.435.2生活服务1108.561108.561108.561108.5676.336消防及环保工程607.82607.82607.82607.8245.046.1消防环保工程607.82607.82607.82607.8245.047项目总图工程90.7290.7290.7290.72-93.107.1场地及道路硬化5980.521144.741144.747.2场区围墙1144.745980.525980.527.3安全保卫室90.7290.7290.7290.728绿化工程2142.1174.97合计22680.0036710.0136710.013022.30六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8835.62万元,占计划投资的72.55%。其中:完成固定资产投资6078.38万元,占总投资的68.79%;完成流动资金投资2757.24,占总投资的31.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8835.621.1完成比例72.55%2完成固定资产投资万元6078.382.1完成比例68.79%3完成流动资金投资万元2757.243.1完成比例31.21%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员557人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3791.2人均年工资万元4.901.3年工资额万元1926.052工程技术人员工资2.1平均人数人842.2人均年工资万元5.342.3年工资额万元577.093企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元7.153.3年工资额万元170.874品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元253.945其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元7.455.3年工资额万元108.176职工工资总额万元15970.51五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8317.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3022.304122.33179.848317.601.1工程费用万元3022.304122.3319831.591.1.1建筑工程费用万元3022.303022.3024.82%1.1.2设备购置及安装费万元4122.334122.3333.85%1.2工程建设其他费用万元1172.971172.979.63%1.2.1无形资产万元576.05576.051.3预备费万元596.92596.921.3.1基本预备费万元355.80355.801.3.2涨价预备费万元241.12241.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元8317.608317.60(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3861.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19831.599566.1114826.7819831.5919831.5919831.591.1应收账款万元5949.483272.214462.115949.485949.485949.481.2存货万元8924.224908.326693.168924.228924.228924.221.2.1原辅材料万元2677.271472.502007.952677.272677.272677.271.2.2燃料动力万元133.8673.62100.40133.86133.86133.861.2.3在产品万元4105.142257.833078.864105.144105.144105.141.2.4产成品万元2007.951104.371505.962007.952007.952007.951.3现金万元4957.902726.843718.424957.904957.904957.902流动负债万元15970.518783.7811977.8815970.5115970.5115970.512.1应付账款万元15970.518783.7811977.8815970.5115970.5115970.513流动资金万元3861.082123.592895.813861.083861.083861.084铺底流动资金万元1287.01707.86965.271287.011287.011287.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12178.68万元,其中:固定资产投资8317.60万元,占项目总投资的68.30%;流动资金3861.08万元,占项目总投资的31.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3022.30万元,占项目总投资的24.82%;设备购置费4122.33万元,占项目总投资的33.85%;其它投资1172.97万元,占项目总投资的9.63%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8317.60+3861.08=12178.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8317.6068.30%1.1项目建设投资万元8317.6068.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3861.0831.70%3总投资万元万元12178.68二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14656.40万元,总成本10195.18万元,利润总额4461.22万元,净利润183.57万元,增值税501.49万元,税金及附加3345.91万元,所得税1115.31万元;第二年收入19986.00万元,总成本12885.76万元,利润总额7100.24万元,净利润5325.18万元,增值税683.85万元,税金及附加205.46万元,所得税1775.06万元;第三年生产负荷100%,收入26648.00万元,总成本20037.44万元,利润总额6610.56万元,净利润4957.92万元,增值税911.80万元,税金及附加232.81万元,所得税1652.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26648.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=911.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14656.4019986.0026648.0026648.0026648.001.1塑料薄膜贴面板万元14656.4019986.0026648.0026648.0026648.002现价增加值万元4690.056395.528527.368527.368527.363
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