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文档简介
泓域咨询MACRO/ 片剂项目立项说明及投资计划片剂项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入34356.19万元,同比增长20.79%(5913.04万元)。其中,主营业业务片剂生产及销售收入为29925.03万元,占营业总收入的87.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8071.18万元,较去年同期相比增长1440.41万元,增长率21.72%;实现净利润6053.39万元,较去年同期相比增长841.44万元,增长率16.14%。二、项目概况(一)项目名称片剂项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积50885.43平方米(折合约76.29亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.19%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度181.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50885.43平方米,建筑物基底占地面积29610.23平方米,总建筑面积63606.79平方米,其中:规划建设主体工程39573.07平方米,项目规划绿化面积4829.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费4038.95万元。(七)节能分析“片剂项目建设项目”,年用电量1278015.76千瓦时,年总用水量55007.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.77吨标准煤/年。达产年综合节能量56.84吨标准煤/年,项目总节能率27.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20592.58万元,其中:固定资产投资13879.44万元,占项目总投资的67.40%;流动资金6713.14万元,占项目总投资的32.60%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入49917.00万元,总成本费用37974.59万元,税金及附加401.21万元,利润总额11942.41万元,利税总额13990.85万元,税后净利润8956.81万元,达产年纳税总额5034.04万元;达产年投资利润率57.99%,投资利税率67.94%,投资回报率43.50%,全部投资回收期3.80年,提供就业职位1055个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区片剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区片剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“片剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位1055个,达产年纳税总额5034.04万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.99%,投资利税率67.94%,全部投资回报率43.50%,全部投资回收期3.80年,固定资产投资回收期3.80年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施“一揽子”突破行动。围绕重点领域整机发展需要,聚焦工业基础领域亟待解决的重点难点和卡脖子问题,公开招标遴选一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺,制定实施方案。支持民营企业参与军民两用技术联合攻关,支持军民技术相互有效利用,促进军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50885.4376.29亩1.1容积率1.251.2建筑系数58.19%1.3投资强度万元/亩181.931.4基底面积平方米29610.231.5总建筑面积平方米63606.791.6绿化面积平方米4829.23绿化率7.59%2总投资万元20592.582.1固定资产投资万元13879.442.1.1土建工程投资万元4513.582.1.1.1土建工程投资占比万元21.92%2.1.2设备投资万元4038.952.1.2.1设备投资占比19.61%2.1.3其它投资万元5326.912.1.3.1其它投资占比25.87%2.1.4固定资产投资占比67.40%2.2流动资金万元6713.142.2.1流动资金占比32.60%3收入万元49917.004总成本万元37974.595利润总额万元11942.416净利润万元8956.817所得税万元1.258增值税万元1647.239税金及附加万元401.2110纳税总额万元5034.0411利税总额万元13990.8512投资利润率57.99%13投资利税率67.94%14投资回报率43.50%15回收期年3.8016设备数量台(套)11817年用电量千瓦时1278015.7618年用水量立方米55007.3119总能耗吨标准煤161.7720节能率27.52%21节能量吨标准煤56.8422员工数量人1055第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、新常态的提出是深入调查分析和系统归纳总结的结果。针对我国经济发展出现新变化,改革开放进入深水区和攻坚期,国际经济秩序正在深度调整重构等新问题和新趋势,以习近平同志为总书记的新一届中央领导集体,从执政伊始就从历史和战略高度,强调必须尊重经济规律,坚持问题导向、坚持稳中求进,加强党对经济工作的领导。自2013年4月开始,初步确立了中央政治局对经济形势的季度分析制度。经过深入调研分析,在2013年上半年政治局讨论经济形势会上,习近平总书记正式提出中国经济处于“三期叠加”阶段的重大判断。2014年2月中央政治局讨论2013年政府工作报告稿的会议上,明确强调今后一个时期我国仍具备保持中高速增长的良好基础。从政治高度正式承认中国经济潜在增速已经下降,中国经济发展不再也不能追求“超高速”增长。紧接着,2014年5月习近平总书记在河南调研时,正式提出新常态重要判断,强调说,“我国发展仍处于重要战略机遇期,我们要增强信心,从当前我国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态,保持战略上的平常心态。”为进一步统一思想认识,在2014年第二季度政治局经济形势分析会上,习近平总书记对“三期叠加”进行了全面系统分析,回答了什么是“三期叠加”,为什么会出现“三期叠加”等基本问题,并强调开展经济工作必须认清“三期叠加”阶段的特征和工作要求。为回应国际国内的广泛关切,在2014年11月APEC北京峰会上,习近平总书记进一步从速度、结构和动力三个方面阐述了“新常态”的基本特征。为进一步提高全党认识,回答在新常态下实际经济工作还存在不少疑惑,习近平总书记在2014年中央经济工作会议上,突出分析了新常态的本质内涵和九大趋势,并强调我国经济发展进入新常态,是我国经济发展阶段性特征的必然反映,是不以人的意志为转移的。新常态重大思想的提出,建立在深入调研分析基础上,是及时响应民意,恰逢其时之举。“认识新常态、适应新常态,引领新常态,是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。”2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.19%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度181.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20934.4320934.4339573.0739573.073088.941.1主要生产车间12560.6612560.6623743.8423743.841915.141.2辅助生产车间6699.026699.0212663.3812663.38988.461.3其他生产车间1674.751674.752295.242295.24185.342仓储工程4441.534441.5315621.9215621.92886.832.1成品贮存1110.381110.383905.483905.48221.712.2原料仓储2309.602309.608123.408123.40461.152.3辅助材料仓库1021.551021.553593.043593.04203.973供配电工程236.88236.88236.88236.8815.133.1供配电室236.88236.88236.88236.8815.134给排水工程272.41272.41272.41272.4113.534.1给排水272.41272.41272.41272.4113.535服务性工程2812.972812.972812.972812.97159.695.1办公用房1684.131684.131684.131684.1381.335.2生活服务1128.841128.841128.841128.8487.686消防及环保工程793.55793.55793.55793.5550.686.1消防环保工程793.55793.55793.55793.5550.687项目总图工程118.44118.44118.44118.44183.937.1场地及道路硬化7488.511188.291188.297.2场区围墙1188.297488.517488.517.3安全保卫室118.44118.44118.44118.448绿化工程3281.57114.85合计29610.2363606.7963606.794513.58六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12652.12万元,占计划投资的61.44%。其中:完成固定资产投资7602.22万元,占总投资的60.09%;完成流动资金投资5049.90,占总投资的39.91%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12652.121.1完成比例61.44%2完成固定资产投资万元7602.222.1完成比例60.09%3完成流动资金投资万元5049.903.1完成比例39.91%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员1055人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人7171.2人均年工资万元4.711.3年工资额万元3391.122工程技术人员工资2.1平均人数人1582.2人均年工资万元6.562.3年工资额万元976.723企业管理人员工资3.1平均人数人423.2人均年工资万元7.083.3年工资额万元286.104品质管理人员工资4.1平均人数人844.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元502.885其他人员工资5.1平均人数人545.2人均年工资万元6.085.3年工资额万元305.586职工工资总额万元30833.18五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13879.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4513.584038.95181.9313879.441.1工程费用万元4513.584038.9537546.321.1.1建筑工程费用万元4513.584513.5821.92%1.1.2设备购置及安装费万元4038.954038.9519.61%1.2工程建设其他费用万元5326.915326.9125.87%1.2.1无形资产万元3050.943050.941.3预备费万元2275.972275.971.3.1基本预备费万元926.94926.941.3.2涨价预备费万元1349.031349.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元13879.4413879.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6713.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37546.3213795.6224875.6837546.3237546.3237546.321.1应收账款万元11263.904505.567884.7311263.9011263.9011263.901.2存货万元16895.846758.3411827.0916895.8416895.8416895.841.2.1原辅材料万元5068.752027.503548.135068.755068.755068.751.2.2燃料动力万元253.44101.38177.41253.44253.44253.441.2.3在产品万元7772.093108.835440.467772.097772.097772.091.2.4产成品万元3801.561520.632661.093801.563801.563801.561.3现金万元9386.583754.636570.619386.589386.589386.582流动负债万元30833.1812333.2721583.2330833.1830833.1830833.182.1应付账款万元30833.1812333.2721583.2330833.1830833.1830833.183流动资金万元6713.142685.264699.206713.146713.146713.144铺底流动资金万元2237.69895.081566.402237.692237.692237.69(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20592.58万元,其中:固定资产投资13879.44万元,占项目总投资的67.40%;流动资金6713.14万元,占项目总投资的32.60%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4513.58万元,占项目总投资的21.92%;设备购置费4038.95万元,占项目总投资的19.61%;其它投资5326.91万元,占项目总投资的25.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13879.44+6713.14=20592.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13879.4467.40%1.1项目建设投资万元13879.4467.40%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6713.1432.60%3总投资万元万元20592.58二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19966.80万元,总成本9417.99万元,利润总额10548.81万元,净利润282.61万元,增值税658.89万元,税金及附加7911.61万元,所得税2637.20万元;第二年收入34941.90万元,总成本14735.09万元,利润总额20206.81万元,净利润15155.11万元,增值税1153.06万元,税金及附加341.91万元,所得税5051.70万元;第三年生产负荷100%,收入49917.00万元,总成本37974.59万元,利润总额11942.41万元,净利润8956.81万元,增值税1647.23万元,税金及附加401.21万元,所得税2985.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入49917.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1647.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19966.8034941.9049917.0049917.0049917.001.1片剂万元19966.8034941.9049917.0049917.0049917.002现价增加值万元6389.3811181.4115973.4415973.4415973.443
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