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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电机重配件项目立项申请报告电机重配件项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入15189.21万元,同比增长23.70%(2910.46万元)。其中,主营业业务电机重配件生产及销售收入为13598.32万元,占营业总收入的89.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3351.08万元,较去年同期相比增长561.86万元,增长率20.14%;实现净利润2513.31万元,较去年同期相比增长486.24万元,增长率23.99%。二、项目概况(一)项目名称电机重配件项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积26106.38平方米(折合约39.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.50%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度183.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26106.38平方米,建筑物基底占地面积18666.06平方米,总建筑面积31588.72平方米,其中:规划建设主体工程23716.37平方米,项目规划绿化面积1730.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费2271.27万元。(七)节能分析“电机重配件项目建设项目”,年用电量1007148.35千瓦时,年总用水量17300.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.26吨标准煤/年。达产年综合节能量31.32吨标准煤/年,项目总节能率25.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10604.20万元,其中:固定资产投资7180.62万元,占项目总投资的67.71%;流动资金3423.58万元,占项目总投资的32.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23049.00万元,总成本费用18003.74万元,税金及附加187.93万元,利润总额5045.26万元,利税总额5929.09万元,税后净利润3783.95万元,达产年纳税总额2145.15万元;达产年投资利润率47.58%,投资利税率55.91%,投资回报率35.68%,全部投资回收期4.30年,提供就业职位436个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地电机重配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地电机重配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“电机重配件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位436个,达产年纳税总额2145.15万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.58%,投资利税率55.91%,全部投资回报率35.68%,全部投资回收期4.30年,固定资产投资回收期4.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、培育专精特新“小巨人”企业。“专”即专业化,专注核心业务,具有专业化生产、服务和写作配套的能力,在细分市场领域内达到全国前十名;“精”即精细化,具备精细化的生产、管理或服务,掌握自主知识产权或先进知识,研发投入占营业收入的比例超过3%;“特”即特色化,采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产,产品或服务具有独特性、独有性、独家生产的特点,具有中国驰名商标等皮牌称号;“新”即新颖化,开展技术创新、管理创新和商业模式创新,通过行业的交叉融合提供新的产品或服务,形成新的竞争优势。报告指出,要培育一批专注于核心基础零部件(元器件)、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业;依托国家新型工业化产业示范基地,培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。工业强基工程实施指南(2016-2020年)提出了培育百强专精特新“小巨人”企业、打造十家产业集聚区的任务,各地区也在今年陆续出台“小巨人”企业培育计划实施方案。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26106.3839.14亩1.1容积率1.211.2建筑系数71.50%1.3投资强度万元/亩183.461.4基底面积平方米18666.061.5总建筑面积平方米31588.721.6绿化面积平方米1730.84绿化率5.48%2总投资万元10604.202.1固定资产投资万元7180.622.1.1土建工程投资万元2225.082.1.1.1土建工程投资占比万元20.98%2.1.2设备投资万元2271.272.1.2.1设备投资占比21.42%2.1.3其它投资万元2684.272.1.3.1其它投资占比25.31%2.1.4固定资产投资占比67.71%2.2流动资金万元3423.582.2.1流动资金占比32.29%3收入万元23049.004总成本万元18003.745利润总额万元5045.266净利润万元3783.957所得税万元1.218增值税万元695.909税金及附加万元187.9310纳税总额万元2145.1511利税总额万元5929.0912投资利润率47.58%13投资利税率55.91%14投资回报率35.68%15回收期年4.3016设备数量台(套)9717年用电量千瓦时1007148.3518年用水量立方米17300.2019总能耗吨标准煤125.2620节能率25.20%21节能量吨标准煤31.3222员工数量人436第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.50%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度183.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13196.9013196.9023716.3723716.371837.611.1主要生产车间7918.147918.1414229.8214229.821139.321.2辅助生产车间4223.014223.017589.247589.24588.041.3其他生产车间1055.751055.751375.551375.55110.262仓储工程2799.912799.915117.035117.03288.352.1成品贮存699.98699.981279.261279.2672.092.2原料仓储1455.951455.952660.862660.86149.942.3辅助材料仓库643.98643.981176.921176.9266.323供配电工程149.33149.33149.33149.339.473.1供配电室149.33149.33149.33149.339.474给排水工程171.73171.73171.73171.738.474.1给排水171.73171.73171.73171.738.475服务性工程1773.281773.281773.281773.2899.935.1办公用房946.20946.20946.20946.2045.365.2生活服务827.08827.08827.08827.0844.356消防及环保工程500.25500.25500.25500.2531.716.1消防环保工程500.25500.25500.25500.2531.717项目总图工程74.6674.6674.6674.66-107.157.1场地及道路硬化4934.291068.451068.457.2场区围墙1068.454934.294934.297.3安全保卫室74.6674.6674.6674.668绿化工程1619.8356.69合计18666.0631588.7231588.722225.08六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6403.04万元,占计划投资的60.38%。其中:完成固定资产投资4039.39万元,占总投资的63.09%;完成流动资金投资2363.65,占总投资的36.91%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6403.041.1完成比例60.38%2完成固定资产投资万元4039.392.1完成比例63.09%3完成流动资金投资万元2363.653.1完成比例36.91%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员436人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2961.2人均年工资万元4.011.3年工资额万元1568.372工程技术人员工资2.1平均人数人652.2人均年工资万元6.392.3年工资额万元366.033企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.203.3年工资额万元132.254品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元209.995其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元7.145.3年工资额万元102.646职工工资总额万元11541.66五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7180.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2225.082271.27183.467180.621.1工程费用万元2225.082271.2714965.241.1.1建筑工程费用万元2225.082225.0820.98%1.1.2设备购置及安装费万元2271.272271.2721.42%1.2工程建设其他费用万元2684.272684.2725.31%1.2.1无形资产万元1341.171341.171.3预备费万元1343.101343.101.3.1基本预备费万元628.32628.321.3.2涨价预备费万元714.78714.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元7180.627180.62(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3423.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14965.247992.4813639.7614965.2414965.2414965.241.1应收账款万元4489.572469.263367.184489.574489.574489.571.2存货万元6734.363703.905050.776734.366734.366734.361.2.1原辅材料万元2020.311111.171515.232020.312020.312020.311.2.2燃料动力万元101.0255.5675.76101.02101.02101.021.2.3在产品万元3097.811703.792323.353097.813097.813097.811.2.4产成品万元1515.23833.381136.421515.231515.231515.231.3现金万元3741.312057.722805.983741.313741.313741.312流动负债万元11541.666347.918656.2511541.6611541.6611541.662.1应付账款万元11541.666347.918656.2511541.6611541.6611541.663流动资金万元3423.581882.972567.683423.583423.583423.584铺底流动资金万元1141.18627.66855.891141.181141.181141.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10604.20万元,其中:固定资产投资7180.62万元,占项目总投资的67.71%;流动资金3423.58万元,占项目总投资的32.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2225.08万元,占项目总投资的20.98%;设备购置费2271.27万元,占项目总投资的21.42%;其它投资2684.27万元,占项目总投资的25.31%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7180.62+3423.58=10604.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7180.6267.71%1.1项目建设投资万元7180.6267.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3423.5832.29%3总投资万元万元10604.20二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12676.95万元,总成本4461.00万元,利润总额8215.95万元,净利润150.36万元,增值税382.75万元,税金及附加6161.96万元,所得税2053.99万元;第二年收入17286.75万元,总成本5658.13万元,利润总额11628.62万元,净利润8721.46万元,增值税521.92万元,税金及附加167.06万元,所得税2907.16万元;第三年生产负荷100%,收入23049.00万元,总成本18003.74万元,利润总额5045.26万元,净利润3783.95万元,增值税695.90万元,税金及附加187.93万元,所得税1261.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23049.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=695.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12676.9517286.7523049.0023049.0023049.001.1电机重配件万元12676.9517286.7523049.0023049.0023049.002现价增加值万元4056.625531.76737
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