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文档简介
泓域咨询MACRO/ 炼铁设备项目立项说明及投资计划炼铁设备项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入6508.01万元,同比增长18.60%(1020.63万元)。其中,主营业业务炼铁设备生产及销售收入为6177.82万元,占营业总收入的94.93%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1553.49万元,较去年同期相比增长208.58万元,增长率15.51%;实现净利润1165.12万元,较去年同期相比增长225.40万元,增长率23.99%。二、项目概况(一)项目名称炼铁设备项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积16201.43平方米(折合约24.29亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.84%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度162.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16201.43平方米,建筑物基底占地面积8722.85平方米,总建筑面积26084.30平方米,其中:规划建设主体工程19698.55平方米,项目规划绿化面积2075.10平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费1912.62万元。(七)节能分析“炼铁设备项目建设项目”,年用电量1202345.38千瓦时,年总用水量3263.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.05吨标准煤/年。达产年综合节能量46.75吨标准煤/年,项目总节能率27.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4794.57万元,其中:固定资产投资3947.85万元,占项目总投资的82.34%;流动资金846.72万元,占项目总投资的17.66%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7387.00万元,总成本费用5746.37万元,税金及附加91.96万元,利润总额1640.63万元,利税总额1958.88万元,税后净利润1230.47万元,达产年纳税总额728.41万元;达产年投资利润率34.22%,投资利税率40.86%,投资回报率25.66%,全部投资回收期5.40年,提供就业职位106个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园炼铁设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园炼铁设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“炼铁设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位106个,达产年纳税总额728.41万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.22%,投资利税率40.86%,全部投资回报率25.66%,全部投资回收期5.40年,固定资产投资回收期5.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全人才激励体系,提升企业管理水平。要实现制造业转型升级,必须把弘扬企业家精神,造就优秀企业家队伍提升到更加重要的地位,同时也要加快培养与现代企业制度相适应的职业经理人和专业人才队伍。报告从加强对企业家的关注保障和培训锻炼,鼓励引导社会组织为民营企业发展提供诊断和管理咨询服务,完善人才评价评定、薪酬设计、培训激励等方面提出保障指引,不断提升企业管理水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16201.4324.29亩1.1容积率1.611.2建筑系数53.84%1.3投资强度万元/亩162.531.4基底面积平方米8722.851.5总建筑面积平方米26084.301.6绿化面积平方米2075.10绿化率7.96%2总投资万元4794.572.1固定资产投资万元3947.852.1.1土建工程投资万元2325.322.1.1.1土建工程投资占比万元48.50%2.1.2设备投资万元1912.622.1.2.1设备投资占比39.89%2.1.3其它投资万元-290.092.1.3.1其它投资占比-6.05%2.1.4固定资产投资占比82.34%2.2流动资金万元846.722.2.1流动资金占比17.66%3收入万元7387.004总成本万元5746.375利润总额万元1640.636净利润万元1230.477所得税万元1.618增值税万元226.299税金及附加万元91.9610纳税总额万元728.4111利税总额万元1958.8812投资利润率34.22%13投资利税率40.86%14投资回报率25.66%15回收期年5.4016设备数量台(套)8017年用电量千瓦时1202345.3818年用水量立方米3263.1519总能耗吨标准煤148.0520节能率27.66%21节能量吨标准煤46.7522员工数量人106第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.84%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度162.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6167.056167.0519698.5519698.551931.661.1主要生产车间3700.233700.2311819.1311819.131197.631.2辅助生产车间1973.461973.466303.546303.54618.131.3其他生产车间493.36493.361142.521142.52115.902仓储工程1308.431308.434150.744150.74296.022.1成品贮存327.11327.111037.681037.6874.002.2原料仓储680.38680.382158.382158.38153.932.3辅助材料仓库300.94300.94954.67954.6768.083供配电工程69.7869.7869.7869.785.603.1供配电室69.7869.7869.7869.785.604给排水工程80.2580.2580.2580.255.014.1给排水80.2580.2580.2580.255.015服务性工程828.67828.67828.67828.6759.105.1办公用房372.11372.11372.11372.1130.515.2生活服务456.56456.56456.56456.5624.456消防及环保工程233.77233.77233.77233.7718.766.1消防环保工程233.77233.77233.77233.7718.767项目总图工程34.8934.8934.8934.89-19.997.1场地及道路硬化2339.37473.06473.067.2场区围墙473.062339.372339.377.3安全保卫室34.8934.8934.8934.898绿化工程833.2829.16合计8722.8526084.3026084.302325.32六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4127.18万元,占计划投资的86.08%。其中:完成固定资产投资2640.27万元,占总投资的63.97%;完成流动资金投资1486.91,占总投资的36.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4127.181.1完成比例86.08%2完成固定资产投资万元2640.272.1完成比例63.97%3完成流动资金投资万元1486.913.1完成比例36.03%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员106人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人721.2人均年工资万元5.901.3年工资额万元291.522工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元5.982.3年工资额万元97.243企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.573.3年工资额万元31.394品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元44.055其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.025.3年工资额万元34.726职工工资总额万元3759.57五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3947.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2325.321912.62162.533947.851.1工程费用万元2325.321912.624606.291.1.1建筑工程费用万元2325.322325.3248.50%1.1.2设备购置及安装费万元1912.621912.6239.89%1.2工程建设其他费用万元-290.09-290.09-6.05%1.2.1无形资产万元-153.92-153.921.3预备费万元-136.17-136.171.3.1基本预备费万元-69.64-69.641.3.2涨价预备费万元-66.53-66.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元3947.853947.85(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金846.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4606.292129.254423.274606.294606.294606.291.1应收账款万元1381.89552.751036.421381.891381.891381.891.2存货万元2072.83829.131554.622072.832072.832072.831.2.1原辅材料万元621.85248.74466.39621.85621.85621.851.2.2燃料动力万元31.0912.4423.3231.0931.0931.091.2.3在产品万元953.50381.40715.13953.50953.50953.501.2.4产成品万元466.39186.55349.79466.39466.39466.391.3现金万元1151.57460.63863.681151.571151.571151.572流动负债万元3759.571503.832819.683759.573759.573759.572.1应付账款万元3759.571503.832819.683759.573759.573759.573流动资金万元846.72338.69635.04846.72846.72846.724铺底流动资金万元282.24112.90211.68282.24282.24282.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4794.57万元,其中:固定资产投资3947.85万元,占项目总投资的82.34%;流动资金846.72万元,占项目总投资的17.66%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2325.32万元,占项目总投资的48.50%;设备购置费1912.62万元,占项目总投资的39.89%;其它投资-290.09万元,占项目总投资的-6.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3947.85+846.72=4794.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3947.8582.34%1.1项目建设投资万元3947.8582.34%1.2建设期利息万元-2流动资金万元846.7217.66%3总投资万元万元4794.57二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2954.80万元,总成本9002.60万元,利润总额-6047.80万元,净利润75.67万元,增值税90.52万元,税金及附加-4535.85万元,所得税-1511.95万元;第二年收入5540.25万元,总成本14193.63万元,利润总额-8653.38万元,净利润-6490.04万元,增值税169.72万元,税金及附加85.17万元,所得税-2163.34万元;第三年生产负荷100%,收入7387.00万元,总成本5746.37万元,利润总额1640.63万元,净利润1230.47万元,增值税226.29万元,税金及附加91.96万元,所得税410.16万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7387.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=226.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2954.805540.257387.007387.007387.001.1炼铁设备万元2954.805540.257387.007387.007387.002现价增加值万元
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