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泓域咨询MACRO/ 短切玻璃纤维项目立项申请报告短切玻璃纤维项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入7611.16万元,同比增长14.93%(988.55万元)。其中,主营业业务短切玻璃纤维生产及销售收入为6593.72万元,占营业总收入的86.63%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2241.80万元,较去年同期相比增长417.66万元,增长率22.90%;实现净利润1681.35万元,较去年同期相比增长236.13万元,增长率16.34%。二、项目概况(一)项目名称短切玻璃纤维项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积45656.15平方米(折合约68.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.44%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度193.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45656.15平方米,建筑物基底占地面积34443.00平方米,总建筑面积53874.26平方米,其中:规划建设主体工程32423.28平方米,项目规划绿化面积2804.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费5996.93万元。(七)节能分析“短切玻璃纤维项目建设项目”,年用电量1338226.60千瓦时,年总用水量13656.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.64吨标准煤/年。达产年综合节能量55.21吨标准煤/年,项目总节能率26.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15244.56万元,其中:固定资产投资13260.13万元,占项目总投资的86.98%;流动资金1984.43万元,占项目总投资的13.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15362.00万元,总成本费用11629.82万元,税金及附加244.40万元,利润总额3732.18万元,利税总额4491.36万元,税后净利润2799.13万元,达产年纳税总额1692.22万元;达产年投资利润率24.48%,投资利税率29.46%,投资回报率18.36%,全部投资回收期6.95年,提供就业职位285个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷短切玻璃纤维行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷短切玻璃纤维产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“短切玻璃纤维项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位285个,达产年纳税总额1692.22万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.48%,投资利税率29.46%,全部投资回报率18.36%,全部投资回收期6.95年,固定资产投资回收期6.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导、编制发布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企业战略合作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。按照分工,各部门、各单位开展了一系列的工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45656.1568.45亩1.1容积率1.181.2建筑系数75.44%1.3投资强度万元/亩193.721.4基底面积平方米34443.001.5总建筑面积平方米53874.261.6绿化面积平方米2804.41绿化率5.21%2总投资万元15244.562.1固定资产投资万元13260.132.1.1土建工程投资万元4420.782.1.1.1土建工程投资占比万元29.00%2.1.2设备投资万元5996.932.1.2.1设备投资占比39.34%2.1.3其它投资万元2842.422.1.3.1其它投资占比18.65%2.1.4固定资产投资占比86.98%2.2流动资金万元1984.432.2.1流动资金占比13.02%3收入万元15362.004总成本万元11629.825利润总额万元3732.186净利润万元2799.137所得税万元1.188增值税万元514.789税金及附加万元244.4010纳税总额万元1692.2211利税总额万元4491.3612投资利润率24.48%13投资利税率29.46%14投资回报率18.36%15回收期年6.9516设备数量台(套)15117年用电量千瓦时1338226.6018年用水量立方米13656.1319总能耗吨标准煤165.6420节能率26.21%21节能量吨标准煤55.2122员工数量人285第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区不断保持适应新常态的战略定力,以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革,统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结,环境承载能力已经达到或接近上限,生产要素成本持续增加,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力,理性看待资源环境约束带来的发展压力,更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出,坚定不移推动创业发展,把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上,持续深入探索产业组织创新,持续优化管理体制,坚定不移推进集约集聚发展,真正实现创新驱动、战略提升。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.44%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度193.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24351.2024351.2032423.2832423.282926.631.1主要生产车间14610.7214610.7219453.9719453.971814.511.2辅助生产车间7792.387792.3810375.4510375.45936.521.3其他生产车间1948.101948.101880.551880.55175.602仓储工程5166.455166.4513943.1413943.14915.312.1成品贮存1291.611291.613485.783485.78228.832.2原料仓储2686.552686.557250.437250.43475.962.3辅助材料仓库1188.281188.283206.923206.92210.523供配电工程275.54275.54275.54275.5420.353.1供配电室275.54275.54275.54275.5420.354给排水工程316.88316.88316.88316.8818.204.1给排水316.88316.88316.88316.8818.205服务性工程3272.093272.093272.093272.09214.805.1办公用房1620.951620.951620.951620.95108.385.2生活服务1651.141651.141651.141651.14118.456消防及环保工程923.07923.07923.07923.0768.176.1消防环保工程923.07923.07923.07923.0768.177项目总图工程137.77137.77137.77137.77127.757.1场地及道路硬化9450.361391.551391.557.2场区围墙1391.559450.369450.367.3安全保卫室137.77137.77137.77137.778绿化工程3702.12129.57合计34443.0053874.2653874.264420.78六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8324.45万元,占计划投资的54.61%。其中:完成固定资产投资5959.44万元,占总投资的71.59%;完成流动资金投资2365.01,占总投资的28.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8324.451.1完成比例54.61%2完成固定资产投资万元5959.442.1完成比例71.59%3完成流动资金投资万元2365.013.1完成比例28.41%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员285人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1941.2人均年工资万元4.741.3年工资额万元832.302工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元6.872.3年工资额万元271.803企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.903.3年工资额万元67.674品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元124.615其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.305.3年工资额万元95.356职工工资总额万元9325.94五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13260.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4420.785996.93193.7213260.131.1工程费用万元4420.785996.9311310.371.1.1建筑工程费用万元4420.784420.7829.00%1.1.2设备购置及安装费万元5996.935996.9339.34%1.2工程建设其他费用万元2842.422842.4218.65%1.2.1无形资产万元1279.951279.951.3预备费万元1562.471562.471.3.1基本预备费万元725.68725.681.3.2涨价预备费万元836.79836.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元13260.1313260.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1984.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11310.374796.178321.0011310.3711310.3711310.371.1应收账款万元3393.111526.902375.183393.113393.113393.111.2存货万元5089.672290.353562.775089.675089.675089.671.2.1原辅材料万元1526.90687.111068.831526.901526.901526.901.2.2燃料动力万元76.3534.3653.4476.3576.3576.351.2.3在产品万元2341.251053.561638.872341.252341.252341.251.2.4产成品万元1145.18515.33801.621145.181145.181145.181.3现金万元2827.591272.421979.312827.592827.592827.592流动负债万元9325.944196.676528.169325.949325.949325.942.1应付账款万元9325.944196.676528.169325.949325.949325.943流动资金万元1984.43892.991389.101984.431984.431984.434铺底流动资金万元661.47297.66463.03661.47661.47661.47(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15244.56万元,其中:固定资产投资13260.13万元,占项目总投资的86.98%;流动资金1984.43万元,占项目总投资的13.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4420.78万元,占项目总投资的29.00%;设备购置费5996.93万元,占项目总投资的39.34%;其它投资2842.42万元,占项目总投资的18.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13260.13+1984.43=15244.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13260.1386.98%1.1项目建设投资万元13260.1386.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1984.4313.02%3总投资万元万元15244.56二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6912.90万元,总成本3885.76万元,利润总额3027.14万元,净利润210.42万元,增值税231.65万元,税金及附加2270.36万元,所得税756.78万元;第二年收入10753.40万元,总成本5369.22万元,利润总额5384.18万元,净利润4038.13万元,增值税360.35万元,税金及附加225.87万元,所得税1346.05万元;第三年生产负荷100%,收入15362.00万元,总成本11629.82万元,利润总额3732.18万元,净利润2799.13万元,增值税514.78万元,税金及附加244.40万元,所得税933.04万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15362.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=514.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6912.9010753.4015362.0015362.0015362.001.1短切玻璃纤维万元6912.9010753.4015362.0015362.0015362.002现价增加值万元2212.133441.094915.84

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