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文档简介
泓域咨询MACRO/ 文件架投资项目立项申请报告文件架投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技公司实现营业收入17394.65万元,同比增长21.81%(3114.65万元)。其中,主营业业务文件架生产及销售收入为15807.03万元,占营业总收入的90.87%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4639.27万元,较去年同期相比增长1062.87万元,增长率29.72%;实现净利润3479.45万元,较去年同期相比增长623.15万元,增长率21.82%。二、项目概况(一)项目名称文件架投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积45802.89平方米(折合约68.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.50%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度167.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45802.89平方米,建筑物基底占地面积35955.27平方米,总建筑面积66414.19平方米,其中:规划建设主体工程40465.42平方米,项目规划绿化面积3991.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费3472.90万元。(七)节能分析“文件架投资项目建设项目”,年用电量524322.50千瓦时,年总用水量29727.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.98吨标准煤/年。达产年综合节能量20.01吨标准煤/年,项目总节能率25.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15322.73万元,其中:固定资产投资11493.98万元,占项目总投资的75.01%;流动资金3828.75万元,占项目总投资的24.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35336.00万元,总成本费用27573.97万元,税金及附加311.69万元,利润总额7762.03万元,利税总额9144.34万元,税后净利润5821.52万元,达产年纳税总额3322.82万元;达产年投资利润率50.66%,投资利税率59.68%,投资回报率37.99%,全部投资回收期4.13年,提供就业职位768个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区文件架行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区文件架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“文件架投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位768个,达产年纳税总额3322.82万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.66%,投资利税率59.68%,全部投资回报率37.99%,全部投资回收期4.13年,固定资产投资回收期4.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、我国制造业总体上处于产业链中低端,产品资源能源消耗高,劳动力成本优势不断削弱,加之当前经济进入中高速增长阶段,下行压力较大,在全球“绿色经济”的变革中,要建设制造强国,统筹利用两种资源、两个市场,迫切需要加快制造业绿色发展,大力发展绿色生产力,更加迅速地增强绿色综合国力,提升绿色国际竞争力。这就要求我们形成节约资源、保护环境的产业结构、生产方式,改变传统的高投入、高消耗、高污染生产方式,建立投入低、消耗少、污染轻、产出高、效益好的资源节约型、环境友好型工业体系,这既是强国制造的基本特征,也是制造强国的本质要求。只有制造业实现了绿色发展,才能既为社会创造“金山银山”的物质财富,又保持自然环境的“青山绿水”,实现制造强国的梦想。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45802.8968.67亩1.1容积率1.451.2建筑系数78.50%1.3投资强度万元/亩167.381.4基底面积平方米35955.271.5总建筑面积平方米66414.191.6绿化面积平方米3991.70绿化率6.01%2总投资万元15322.732.1固定资产投资万元11493.982.1.1土建工程投资万元5876.582.1.1.1土建工程投资占比万元38.35%2.1.2设备投资万元3472.902.1.2.1设备投资占比22.67%2.1.3其它投资万元2144.502.1.3.1其它投资占比14.00%2.1.4固定资产投资占比75.01%2.2流动资金万元3828.752.2.1流动资金占比24.99%3收入万元35336.004总成本万元27573.975利润总额万元7762.036净利润万元5821.527所得税万元1.458增值税万元1070.629税金及附加万元311.6910纳税总额万元3322.8211利税总额万元9144.3412投资利润率50.66%13投资利税率59.68%14投资回报率37.99%15回收期年4.1316设备数量台(套)11817年用电量千瓦时524322.5018年用水量立方米29727.7919总能耗吨标准煤66.9820节能率25.66%21节能量吨标准煤20.0122员工数量人768第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、支持优势传统产业大型骨干企业壮大规模增强实力,着力打造一批品牌价值高、规模大、实力强、拥有核心技术和自主知识产权的大型骨干企业。完善帮扶机制,重点培育一批优势传统产业民营企业的大型骨干企业。抓好后备骨干企业培育,完善省市两级后备企业名录。提升服务水平。落实好企业联系人制度,完善省市联动服务机制,提高企业诉求办理效率和质量。推动大型骨干企业直购电全覆盖,在网上办事大厅建设大型骨干企业绿色通道。支持有条件的大中型企业设立企业研究院和省级企业重点实验室,从制造环节向研发设计和品牌营销环节延伸,建设一体化的全产业链体系。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.50%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度167.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25420.3825420.3840465.4240465.423938.591.1主要生产车间15252.2315252.2324279.2524279.252441.931.2辅助生产车间8134.528134.5212948.9312948.931260.351.3其他生产车间2033.632033.632346.992346.99236.322仓储工程5393.295393.2916866.7016866.701193.942.1成品贮存1348.321348.324216.684216.68298.492.2原料仓储2804.512804.518770.688770.68620.852.3辅助材料仓库1240.461240.463879.343879.34274.613供配电工程287.64287.64287.64287.6422.913.1供配电室287.64287.64287.64287.6422.914给排水工程330.79330.79330.79330.7920.494.1给排水330.79330.79330.79330.7920.495服务性工程3415.753415.753415.753415.75241.795.1办公用房1814.911814.911814.911814.91134.075.2生活服务1600.841600.841600.841600.84116.586消防及环保工程963.60963.60963.60963.6076.746.1消防环保工程963.60963.60963.60963.6076.747项目总图工程143.82143.82143.82143.82275.377.1场地及道路硬化9794.242009.352009.357.2场区围墙2009.359794.249794.247.3安全保卫室143.82143.82143.82143.828绿化工程3049.96106.75合计35955.2766414.1966414.195876.58六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8325.65万元,占计划投资的54.34%。其中:完成固定资产投资5023.00万元,占总投资的60.33%;完成流动资金投资3302.65,占总投资的39.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8325.651.1完成比例54.34%2完成固定资产投资万元5023.002.1完成比例60.33%3完成流动资金投资万元3302.653.1完成比例39.67%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员768人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5221.2人均年工资万元5.881.3年工资额万元2845.002工程技术人员工资2.1平均人数人1152.2人均年工资万元6.802.3年工资额万元728.113企业管理人员工资3.1平均人数人313.2人均年工资万元7.523.3年工资额万元198.424品质管理人员工资4.1平均人数人614.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元352.755其他人员工资5.1平均人数人395.2人均年工资万元7.415.3年工资额万元183.086职工工资总额万元19780.61五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11493.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5876.583472.90167.3811493.981.1工程费用万元5876.583472.9023609.361.1.1建筑工程费用万元5876.585876.5838.35%1.1.2设备购置及安装费万元3472.903472.9022.67%1.2工程建设其他费用万元2144.502144.5014.00%1.2.1无形资产万元1236.211236.211.3预备费万元908.29908.291.3.1基本预备费万元482.56482.561.3.2涨价预备费万元425.73425.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元11493.9811493.98(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3828.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23609.368487.6818639.9023609.3623609.3623609.361.1应收账款万元7082.812833.124957.977082.817082.817082.811.2存货万元10624.214249.687436.9510624.2110624.2110624.211.2.1原辅材料万元3187.261274.912231.083187.263187.263187.261.2.2燃料动力万元159.3663.75111.55159.36159.36159.361.2.3在产品万元4887.141954.853421.004887.144887.144887.141.2.4产成品万元2390.45956.181673.312390.452390.452390.451.3现金万元5902.342360.944131.645902.345902.345902.342流动负债万元19780.617912.2413846.4319780.6119780.6119780.612.1应付账款万元19780.617912.2413846.4319780.6119780.6119780.613流动资金万元3828.751531.502680.133828.753828.753828.754铺底流动资金万元1276.24510.50893.371276.241276.241276.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15322.73万元,其中:固定资产投资11493.98万元,占项目总投资的75.01%;流动资金3828.75万元,占项目总投资的24.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5876.58万元,占项目总投资的38.35%;设备购置费3472.90万元,占项目总投资的22.67%;其它投资2144.50万元,占项目总投资的14.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11493.98+3828.75=15322.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11493.9875.01%1.1项目建设投资万元11493.9875.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3828.7524.99%3总投资万元万元15322.73二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14134.40万元,总成本2088.86万元,利润总额12045.54万元,净利润234.60万元,增值税428.25万元,税金及附加9034.16万元,所得税3011.39万元;第二年收入24735.20万元,总成本3122.76万元,利润总额21612.44万元,净利润16209.33万元,增值税749.43万元,税金及附加273.14万元,所得税5403.11万元;第三年生产负荷100%,收入35336.00万元,总成本27573.97万元,利润总额7762.03万元,净利润5821.52万元,增值税1070.62万元,税金及附加311.69万元,所得税1940.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35336.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1070.62万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14134.4024735.2035336.0035336.0035336.001.1文件架万元14134.4024735.2035336.0035336.0035336.002现价增加值万元4523.017915.2611307.521130
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