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文档简介
泓域咨询MACRO/ 皂液乳化沥青投资项目立项申请报告皂液乳化沥青投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入21046.08万元,同比增长25.13%(4226.36万元)。其中,主营业业务皂液乳化沥青生产及销售收入为18650.16万元,占营业总收入的88.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4720.75万元,较去年同期相比增长455.33万元,增长率10.67%;实现净利润3540.56万元,较去年同期相比增长462.34万元,增长率15.02%。二、项目概况(一)项目名称皂液乳化沥青投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积41827.57平方米(折合约62.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.43%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度181.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41827.57平方米,建筑物基底占地面积21093.64平方米,总建筑面积56885.50平方米,其中:规划建设主体工程37927.10平方米,项目规划绿化面积4340.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费3288.02万元。(七)节能分析“皂液乳化沥青投资项目建设项目”,年用电量1337331.58千瓦时,年总用水量21046.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.16吨标准煤/年。达产年综合节能量49.63吨标准煤/年,项目总节能率26.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14789.57万元,其中:固定资产投资11378.10万元,占项目总投资的76.93%;流动资金3411.47万元,占项目总投资的23.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28028.00万元,总成本费用22287.67万元,税金及附加262.32万元,利润总额5740.33万元,利税总额6794.42万元,税后净利润4305.25万元,达产年纳税总额2489.17万元;达产年投资利润率38.81%,投资利税率45.94%,投资回报率29.11%,全部投资回收期4.94年,提供就业职位529个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区皂液乳化沥青行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区皂液乳化沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“皂液乳化沥青投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位529个,达产年纳税总额2489.17万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.81%,投资利税率45.94%,全部投资回报率29.11%,全部投资回收期4.94年,固定资产投资回收期4.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设,构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业,积极加强国际布局,提供政策、资金、金融等服务,推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。(发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41827.5762.71亩1.1容积率1.361.2建筑系数50.43%1.3投资强度万元/亩181.441.4基底面积平方米21093.641.5总建筑面积平方米56885.501.6绿化面积平方米4340.06绿化率7.63%2总投资万元14789.572.1固定资产投资万元11378.102.1.1土建工程投资万元4209.682.1.1.1土建工程投资占比万元28.46%2.1.2设备投资万元3288.022.1.2.1设备投资占比22.23%2.1.3其它投资万元3880.402.1.3.1其它投资占比26.24%2.1.4固定资产投资占比76.93%2.2流动资金万元3411.472.2.1流动资金占比23.07%3收入万元28028.004总成本万元22287.675利润总额万元5740.336净利润万元4305.257所得税万元1.368增值税万元791.779税金及附加万元262.3210纳税总额万元2489.1711利税总额万元6794.4212投资利润率38.81%13投资利税率45.94%14投资回报率29.11%15回收期年4.9416设备数量台(套)15417年用电量千瓦时1337331.5818年用水量立方米21046.0119总能耗吨标准煤166.1620节能率26.24%21节能量吨标准煤49.6322员工数量人529第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态,资源和环境约束不断强化,劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升,势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下,工业经济增长可能自然减速,提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行,我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.43%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度181.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14913.2014913.2037927.1037927.103087.381.1主要生产车间8947.928947.9222756.2622756.261914.181.2辅助生产车间4772.224772.2212136.6712136.67987.961.3其他生产车间1193.061193.062199.772199.77185.242仓储工程3164.053164.0512322.9612322.96729.552.1成品贮存791.01791.013080.743080.74182.392.2原料仓储1645.311645.316407.946407.94379.372.3辅助材料仓库727.73727.732834.282834.28167.803供配电工程168.75168.75168.75168.7511.243.1供配电室168.75168.75168.75168.7511.244给排水工程194.06194.06194.06194.0610.054.1给排水194.06194.06194.06194.0610.055服务性工程2003.902003.902003.902003.90118.645.1办公用房971.57971.57971.57971.5751.565.2生活服务1032.331032.331032.331032.3357.446消防及环保工程565.31565.31565.31565.3137.656.1消防环保工程565.31565.31565.31565.3137.657项目总图工程84.3784.3784.3784.37143.187.1场地及道路硬化5807.901061.111061.117.2场区围墙1061.115807.905807.907.3安全保卫室84.3784.3784.3784.378绿化工程2056.7871.99合计21093.6456885.5056885.504209.68六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11057.00万元,占计划投资的74.76%。其中:完成固定资产投资7889.65万元,占总投资的71.35%;完成流动资金投资3167.35,占总投资的28.65%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11057.001.1完成比例74.76%2完成固定资产投资万元7889.652.1完成比例71.35%3完成流动资金投资万元3167.353.1完成比例28.65%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员529人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3601.2人均年工资万元5.111.3年工资额万元1762.762工程技术人员工资2.1平均人数人792.2人均年工资万元5.402.3年工资额万元410.803企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.293.3年工资额万元131.174品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元239.935其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元7.905.3年工资额万元203.316职工工资总额万元14770.51五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11378.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4209.683288.02181.4411378.101.1工程费用万元4209.683288.0218181.981.1.1建筑工程费用万元4209.684209.6828.46%1.1.2设备购置及安装费万元3288.023288.0222.23%1.2工程建设其他费用万元3880.403880.4026.24%1.2.1无形资产万元1954.551954.551.3预备费万元1925.851925.851.3.1基本预备费万元958.42958.421.3.2涨价预备费万元967.43967.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元11378.1011378.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3411.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18181.989645.3515360.0518181.9818181.9818181.981.1应收账款万元5454.593000.034090.955454.595454.595454.591.2存货万元8181.894500.046136.428181.898181.898181.891.2.1原辅材料万元2454.571350.011840.932454.572454.572454.571.2.2燃料动力万元122.7367.5092.05122.73122.73122.731.2.3在产品万元3763.672070.022822.753763.673763.673763.671.2.4产成品万元1840.931012.511380.691840.931840.931840.931.3现金万元4545.492500.023409.124545.494545.494545.492流动负债万元14770.518123.7811077.8814770.5114770.5114770.512.1应付账款万元14770.518123.7811077.8814770.5114770.5114770.513流动资金万元3411.471876.312558.603411.473411.473411.474铺底流动资金万元1137.15625.44852.871137.151137.151137.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14789.57万元,其中:固定资产投资11378.10万元,占项目总投资的76.93%;流动资金3411.47万元,占项目总投资的23.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4209.68万元,占项目总投资的28.46%;设备购置费3288.02万元,占项目总投资的22.23%;其它投资3880.40万元,占项目总投资的26.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11378.10+3411.47=14789.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11378.1076.93%1.1项目建设投资万元11378.1076.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3411.4723.07%3总投资万元万元14789.57二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15415.40万元,总成本5725.30万元,利润总额9690.10万元,净利润219.57万元,增值税435.47万元,税金及附加7267.58万元,所得税2422.53万元;第二年收入21021.00万元,总成本7375.61万元,利润总额13645.39万元,净利润10234.04万元,增值税593.83万元,税金及附加238.57万元,所得税3411.35万元;第三年生产负荷100%,收入28028.00万元,总成本22287.67万元,利润总额5740.33万元,净利润4305.25万元,增值税791.77万元,税金及附加262.32万元,所得税1435.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28028.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=791.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15415.4021021.0028028.0028028.0028028.001.1皂液乳化沥青万元15415.4021021.0028028.0028028.0028028.002现价增加值万元4932.936726.728968.9689
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