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文档简介

泓域咨询MACRO/ 制鞋机械投资项目立项申请报告制鞋机械投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技公司实现营业收入12315.11万元,同比增长19.65%(2022.26万元)。其中,主营业业务制鞋机械生产及销售收入为11615.64万元,占营业总收入的94.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3450.55万元,较去年同期相比增长842.82万元,增长率32.32%;实现净利润2587.91万元,较去年同期相比增长446.40万元,增长率20.85%。二、项目概况(一)项目名称制鞋机械投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积26486.57平方米(折合约39.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.73%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.32%,固定资产投资强度180.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26486.57平方米,建筑物基底占地面积14496.10平方米,总建筑面积30459.56平方米,其中:规划建设主体工程20489.17平方米,项目规划绿化面积2230.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费3049.32万元。(七)节能分析“制鞋机械投资项目建设项目”,年用电量827410.85千瓦时,年总用水量17374.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.17吨标准煤/年。达产年综合节能量30.82吨标准煤/年,项目总节能率24.73%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9784.04万元,其中:固定资产投资7155.34万元,占项目总投资的73.13%;流动资金2628.70万元,占项目总投资的26.87%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19398.00万元,总成本费用14610.74万元,税金及附加185.18万元,利润总额4787.26万元,利税总额5632.75万元,税后净利润3590.45万元,达产年纳税总额2042.31万元;达产年投资利润率48.93%,投资利税率57.57%,投资回报率36.70%,全部投资回收期4.23年,提供就业职位346个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区制鞋机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区制鞋机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“制鞋机械投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位346个,达产年纳税总额2042.31万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.93%,投资利税率57.57%,全部投资回报率36.70%,全部投资回收期4.23年,固定资产投资回收期4.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、落后产能本质是浪费资源、严重污染环境、不具备安全生产条件、产品质量不合格的生产能力。落后产能的大量存在,不仅使得行业整体技术低、竞争力差,而且物耗能耗高、污染排放大,严重破坏生态环境,安全生产条件差,产品质量无保障,给人民群众生命财产安全留下很大隐患。淘汰落后产能是推进供给侧结构性改革重要内容,是落实去产能的重要手段,是治理雾霾的迫切需要,也是促进产业优化升级和提升国际竞争力的重要途径。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26486.5739.71亩1.1容积率1.151.2建筑系数54.73%1.3投资强度万元/亩180.191.4基底面积平方米14496.101.5总建筑面积平方米30459.561.6绿化面积平方米2230.25绿化率7.32%2总投资万元9784.042.1固定资产投资万元7155.342.1.1土建工程投资万元2502.962.1.1.1土建工程投资占比万元25.58%2.1.2设备投资万元3049.322.1.2.1设备投资占比31.17%2.1.3其它投资万元1603.062.1.3.1其它投资占比16.38%2.1.4固定资产投资占比73.13%2.2流动资金万元2628.702.2.1流动资金占比26.87%3收入万元19398.004总成本万元14610.745利润总额万元4787.266净利润万元3590.457所得税万元1.158增值税万元660.319税金及附加万元185.1810纳税总额万元2042.3111利税总额万元5632.7512投资利润率48.93%13投资利税率57.57%14投资回报率36.70%15回收期年4.2316设备数量台(套)8417年用电量千瓦时827410.8518年用水量立方米17374.0119总能耗吨标准煤103.1720节能率24.73%21节能量吨标准煤30.8222员工数量人346第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.73%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.32%,固定资产投资强度180.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10248.7410248.7420489.1720489.171852.031.1主要生产车间6149.246149.2412293.5012293.501148.261.2辅助生产车间3279.603279.606556.536556.53592.651.3其他生产车间819.90819.901188.371188.37111.122仓储工程2174.412174.416480.756480.75426.042.1成品贮存543.60543.601620.191620.19106.512.2原料仓储1130.691130.693369.993369.99221.542.3辅助材料仓库500.11500.111490.571490.5797.993供配电工程115.97115.97115.97115.978.583.1供配电室115.97115.97115.97115.978.584给排水工程133.36133.36133.36133.367.674.1给排水133.36133.36133.36133.367.675服务性工程1377.131377.131377.131377.1390.535.1办公用房567.31567.31567.31567.3138.085.2生活服务809.82809.82809.82809.8245.896消防及环保工程388.50388.50388.50388.5028.736.1消防环保工程388.50388.50388.50388.5028.737项目总图工程57.9857.9857.9857.9844.867.1场地及道路硬化3800.29630.59630.597.2场区围墙630.593800.293800.297.3安全保卫室57.9857.9857.9857.988绿化工程1271.9344.52合计14496.1030459.5630459.562502.96六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6411.01万元,占计划投资的65.53%。其中:完成固定资产投资4144.54万元,占总投资的64.65%;完成流动资金投资2266.47,占总投资的35.35%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6411.011.1完成比例65.53%2完成固定资产投资万元4144.542.1完成比例64.65%3完成流动资金投资万元2266.473.1完成比例35.35%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员346人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2351.2人均年工资万元4.711.3年工资额万元1190.982工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元5.732.3年工资额万元283.483企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.703.3年工资额万元107.864品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元145.375其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.315.3年工资额万元92.656职工工资总额万元10374.01五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7155.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2502.963049.32180.197155.341.1工程费用万元2502.963049.3213002.711.1.1建筑工程费用万元2502.962502.9625.58%1.1.2设备购置及安装费万元3049.323049.3231.17%1.2工程建设其他费用万元1603.061603.0616.38%1.2.1无形资产万元864.51864.511.3预备费万元738.55738.551.3.1基本预备费万元334.63334.631.3.2涨价预备费万元403.92403.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元7155.347155.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2628.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13002.717405.629865.5113002.7113002.7113002.711.1应收账款万元3900.812145.453120.653900.813900.813900.811.2存货万元5851.223218.174680.985851.225851.225851.221.2.1原辅材料万元1755.37965.451404.291755.371755.371755.371.2.2燃料动力万元87.7748.2770.2187.7787.7787.771.2.3在产品万元2691.561480.362153.252691.562691.562691.561.2.4产成品万元1316.52724.091053.221316.521316.521316.521.3现金万元3250.681787.872600.543250.683250.683250.682流动负债万元10374.015705.718299.2110374.0110374.0110374.012.1应付账款万元10374.015705.718299.2110374.0110374.0110374.013流动资金万元2628.701445.792102.962628.702628.702628.704铺底流动资金万元876.22481.93700.99876.22876.22876.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9784.04万元,其中:固定资产投资7155.34万元,占项目总投资的73.13%;流动资金2628.70万元,占项目总投资的26.87%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2502.96万元,占项目总投资的25.58%;设备购置费3049.32万元,占项目总投资的31.17%;其它投资1603.06万元,占项目总投资的16.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7155.34+2628.70=9784.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7155.3473.13%1.1项目建设投资万元7155.3473.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2628.7026.87%3总投资万元万元9784.04二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10668.90万元,总成本18126.76万元,利润总额-7457.86万元,净利润149.53万元,增值税363.17万元,税金及附加-5593.39万元,所得税-1864.46万元;第二年收入15518.40万元,总成本24821.68万元,利润总额-9303.28万元,净利润-6977.46万元,增值税528.25万元,税金及附加169.34万元,所得税-2325.82万元;第三年生产负荷100%,收入19398.00万元,总成本14610.74万元,利润总额4787.26万元,净利润3590.45万元,增值税660.31万元,税金及附加185.18万元,所得税1196.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19398.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=660.31万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10668.9015518.4019398.0019398.0019398.001.1制鞋机械万元10668.9015518.4019398.0019398.0019398.002现价增加值万元3414.054965.896207.366207.366207.363增值税万元363.17528.25660.31660.

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