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文档简介
泓域咨询MACRO/ 血库冰箱项目立项说明及投资计划血库冰箱项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入14174.76万元,同比增长32.18%(3450.98万元)。其中,主营业业务血库冰箱生产及销售收入为12415.06万元,占营业总收入的87.59%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3408.53万元,较去年同期相比增长549.66万元,增长率19.23%;实现净利润2556.40万元,较去年同期相比增长301.25万元,增长率13.36%。二、项目概况(一)项目名称血库冰箱项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积16775.05平方米(折合约25.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.52%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度197.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16775.05平方米,建筑物基底占地面积11997.52平方米,总建筑面积21136.56平方米,其中:规划建设主体工程15684.91平方米,项目规划绿化面积1304.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费1295.32万元。(七)节能分析“血库冰箱项目建设项目”,年用电量464355.76千瓦时,年总用水量8510.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.80吨标准煤/年。达产年综合节能量22.48吨标准煤/年,项目总节能率22.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6433.48万元,其中:固定资产投资4978.69万元,占项目总投资的77.39%;流动资金1454.79万元,占项目总投资的22.61%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14259.00万元,总成本费用10915.47万元,税金及附加122.44万元,利润总额3343.53万元,利税总额3927.15万元,税后净利润2507.65万元,达产年纳税总额1419.50万元;达产年投资利润率51.97%,投资利税率61.04%,投资回报率38.98%,全部投资回收期4.07年,提供就业职位212个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地血库冰箱行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地血库冰箱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“血库冰箱项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位212个,达产年纳税总额1419.50万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.97%,投资利税率61.04%,全部投资回报率38.98%,全部投资回收期4.07年,固定资产投资回收期4.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025重点领域技术路线图,可以引导广大企业和科研机构在充分进行市场调研、审慎考虑自身条件的基础上,确定本单位的发展方向和重点;引导金融机构通过各类金融产品和服务段,支持从事研发、生产和使用“技术路线图”中所列产品和技术的企业,引导市场资源向国家的战略重点有效聚集。也为各级政府部门运用自己掌握的各种资源支持重点领域的发展提供咨询和参考。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16775.0525.15亩1.1容积率1.261.2建筑系数71.52%1.3投资强度万元/亩197.961.4基底面积平方米11997.521.5总建筑面积平方米21136.561.6绿化面积平方米1304.74绿化率6.17%2总投资万元6433.482.1固定资产投资万元4978.692.1.1土建工程投资万元1851.762.1.1.1土建工程投资占比万元28.78%2.1.2设备投资万元1295.322.1.2.1设备投资占比20.13%2.1.3其它投资万元1831.612.1.3.1其它投资占比28.47%2.1.4固定资产投资占比77.39%2.2流动资金万元1454.792.2.1流动资金占比22.61%3收入万元14259.004总成本万元10915.475利润总额万元3343.536净利润万元2507.657所得税万元1.268增值税万元461.189税金及附加万元122.4410纳税总额万元1419.5011利税总额万元3927.1512投资利润率51.97%13投资利税率61.04%14投资回报率38.98%15回收期年4.0716设备数量台(套)10217年用电量千瓦时464355.7618年用水量立方米8510.8619总能耗吨标准煤57.8020节能率22.82%21节能量吨标准煤22.4822员工数量人212第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.52%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度197.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8482.258482.2515684.9115684.911511.561.1主要生产车间5089.355089.359410.959410.95937.171.2辅助生产车间2714.322714.325019.175019.17483.701.3其他生产车间678.58678.58909.72909.7290.692仓储工程1799.631799.633543.573543.57248.362.1成品贮存449.91449.91885.89885.8962.092.2原料仓储935.81935.811842.661842.66129.152.3辅助材料仓库413.91413.91815.02815.0257.123供配电工程95.9895.9895.9895.987.573.1供配电室95.9895.9895.9895.987.574给排水工程110.38110.38110.38110.386.774.1给排水110.38110.38110.38110.386.775服务性工程1139.761139.761139.761139.7679.885.1办公用房560.96560.96560.96560.9632.805.2生活服务578.80578.80578.80578.8034.196消防及环保工程321.53321.53321.53321.5325.356.1消防环保工程321.53321.53321.53321.5325.357项目总图工程47.9947.9947.9947.99-62.187.1场地及道路硬化3192.05587.43587.437.2场区围墙587.433192.053192.057.3安全保卫室47.9947.9947.9947.998绿化工程984.2934.45合计11997.5221136.5621136.561851.76六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5962.31万元,占计划投资的92.68%。其中:完成固定资产投资4275.57万元,占总投资的71.71%;完成流动资金投资1686.74,占总投资的28.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5962.311.1完成比例92.68%2完成固定资产投资万元4275.572.1完成比例71.71%3完成流动资金投资万元1686.743.1完成比例28.29%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员212人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1441.2人均年工资万元5.961.3年工资额万元749.112工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元6.222.3年工资额万元185.193企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.683.3年工资额万元49.894品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元92.415其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.825.3年工资额万元79.086职工工资总额万元8466.12五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4978.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1851.761295.32197.964978.691.1工程费用万元1851.761295.329920.911.1.1建筑工程费用万元1851.761851.7628.78%1.1.2设备购置及安装费万元1295.321295.3220.13%1.2工程建设其他费用万元1831.611831.6128.47%1.2.1无形资产万元736.42736.421.3预备费万元1095.191095.191.3.1基本预备费万元546.47546.471.3.2涨价预备费万元548.72548.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元4978.694978.69(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1454.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9920.916696.466854.649920.919920.919920.911.1应收账款万元2976.271785.762083.392976.272976.272976.271.2存货万元4464.412678.653125.094464.414464.414464.411.2.1原辅材料万元1339.32803.59937.531339.321339.321339.321.2.2燃料动力万元66.9740.1846.8866.9766.9766.971.2.3在产品万元2053.631232.181437.542053.632053.632053.631.2.4产成品万元1004.49602.70703.141004.491004.491004.491.3现金万元2480.231488.141736.162480.232480.232480.232流动负债万元8466.125079.675926.288466.128466.128466.122.1应付账款万元8466.125079.675926.288466.128466.128466.123流动资金万元1454.79872.871018.351454.791454.791454.794铺底流动资金万元484.93290.96339.45484.93484.93484.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6433.48万元,其中:固定资产投资4978.69万元,占项目总投资的77.39%;流动资金1454.79万元,占项目总投资的22.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1851.76万元,占项目总投资的28.78%;设备购置费1295.32万元,占项目总投资的20.13%;其它投资1831.61万元,占项目总投资的28.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4978.69+1454.79=6433.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4978.6977.39%1.1项目建设投资万元4978.6977.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1454.7922.61%3总投资万元万元6433.48二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8555.40万元,总成本12360.11万元,利润总额-3804.71万元,净利润100.31万元,增值税276.71万元,税金及附加-2853.53万元,所得税-951.18万元;第二年收入9981.30万元,总成本13968.20万元,利润总额-3986.90万元,净利润-2990.17万元,增值税322.83万元,税金及附加105.84万元,所得税-996.73万元;第三年生产负荷100%,收入14259.00万元,总成本10915.47万元,利润总额3343.53万元,净利润2507.65万元,增值税461.18万元,税金及附加122.44万元,所得税835.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14259.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=461.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8555.409981.3014259.0014259.0014259.001.1血库冰箱万元8555.409981.3014259.0014259.0014259.002现价增加值万元2737.733194.024562.884562.884562.883
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